Сторінка 3 з 4

Re: 1С 8.2 и 1ДФ

Додано: 18 липня 2012, 05:10
Сменщик
Подскажите пожалуйста, где в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319) сделать так, чтобы суммы начислений или оплат (или оплат и начислений, если это произошло в одном квартале) по ФОПам единоналожникам и общесестемщикам попадали в 1ДФ по признаку 157. Я в контрагентах проставил систему налогообложения (правда там в меню нет для ФОП общей системы, только единый налог). Но это не помогло, видимо где-то еще нужно что-то проставить.

Re: 1С 8.2 и 1ДФ

Додано: 18 липня 2012, 05:25
Venera
Сменщик писав:Подскажите пожалуйста, где в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319) сделать так, чтобы суммы начислений или оплат (или оплат и начислений, если это произошло в одном квартале) по ФОПам единоналожникам и общесестемщикам попадали в 1ДФ по признаку 157. Я в контрагентах проставил систему налогообложения (правда там в меню нет для ФОП общей системы, только единый налог). Но это не помогло, видимо где-то еще нужно что-то проставить.
попробуйте "зарплата" - "учет НДФЛ и взносов" - отражение взаиморасчетов с контрагентами и 1-дф - там создайте документ.

Re: 1С 8.2 и 1ДФ

Додано: 18 липня 2012, 05:50
Сменщик
Venera писав:
Сменщик писав:Подскажите пожалуйста, где в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319) сделать так, чтобы суммы начислений или оплат (или оплат и начислений, если это произошло в одном квартале) по ФОПам единоналожникам и общесестемщикам попадали в 1ДФ по признаку 157. Я в контрагентах проставил систему налогообложения (правда там в меню нет для ФОП общей системы, только единый налог). Но это не помогло, видимо где-то еще нужно что-то проставить.
попробуйте "зарплата" - "учет НДФЛ и взносов" - отражение взаиморасчетов с контрагентами и 1-дф - там создайте документ.
Так немного не понятно, у меня второй квартал, а в верху документа две даты, одна от какого числа документ, а вторая дата период реестрации, как они влияют на документ. И второй вопрос, это получается, я должен сам по оборотках вычислить всех предпринимателей и суммы прошедшие по ним и внести в этот документ, но это как-то получается, как будто бы в ручную все делаеться, а так сделать чтобы программа сама эти суммы считала и вносила в 1дф может можно? Впринципе даже в 1с 7.7 это легко было организовано автоматически, а это вроде считается программа полутше.

Re: 1С 8.2 и 1ДФ

Додано: 08 серпня 2012, 11:52
Альона1
Скажіть будь ласка 1 С7.7, робить звіт 1 Дф без помилок????

Re: 1С 8.2 и 1ДФ

Додано: 08 серпня 2012, 12:23
Nataliya 2201
Альона1 писав:Скажіть будь ласка 1 С7.7, робить звіт 1 Дф без помилок????
Делала. Но все равно зарплату выплату проверяла. Что, конкретнее , Вас интересует? Там еще зависит, что поставите в дате выплаты зарплаты

Re: 1С 8.2 и 1ДФ

Додано: 08 серпня 2012, 12:28
Альона1
ознаку пільги у мене ставить не правильно . Дату виплати я ставлю правильну. Але по договорах тулить і ознаку доходу не ту , і виплату чисту. якщо пільга застосовувалась в одному місяці , а в іншому ні то розділяє рядочки . Виплату Пдфо завжди підганяю. Ця 1С мене вже достала . Дек по прибутку взагалі не хоче формувати , хоч би додаток ОК і то в ручну треба писати.

Re: 1С 8.2 и 1ДФ

Додано: 08 серпня 2012, 12:46
Nataliya 2201
Альона1 писав:ознаку пільги у мене ставить не правильно . Дату виплати я ставлю правильну. Але по договорах тулить і ознаку доходу не ту , і виплату чисту. якщо пільга застосовувалась в одному місяці , а в іншому ні то розділяє рядочки . Виплату Пдфо завжди підганяю. Ця 1С мене вже достала . Дек по прибутку взагалі не хоче формувати , хоч би додаток ОК і то в ручну треба писати.
Не знаю, честно. У меня как раз по договорам вопросов не возникало. А выплату ПДФО я тоже подганяла, ее ставило не по оплате, а по выплате зарплаты. С Ок, тоже вручную.

Re: 1С 8.2 и 1ДФ

Додано: 09 серпня 2012, 00:25
Ребекка
Сменщик писав:
Venera писав:
Сменщик писав:Подскажите пожалуйста, где в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319) сделать так, чтобы суммы начислений или оплат (или оплат и начислений, если это произошло в одном квартале) по ФОПам единоналожникам и общесестемщикам попадали в 1ДФ по признаку 157. Я в контрагентах проставил систему налогообложения (правда там в меню нет для ФОП общей системы, только единый налог). Но это не помогло, видимо где-то еще нужно что-то проставить.
попробуйте "зарплата" - "учет НДФЛ и взносов" - отражение взаиморасчетов с контрагентами и 1-дф - там создайте документ.
Так немного не понятно, у меня второй квартал, а в верху документа две даты, одна от какого числа документ, а вторая дата период реестрации, как они влияют на документ. И второй вопрос, это получается, я должен сам по оборотках вычислить всех предпринимателей и суммы прошедшие по ним и внести в этот документ, но это как-то получается, как будто бы в ручную все делаеться, а так сделать чтобы программа сама эти суммы считала и вносила в 1дф может можно? Впринципе даже в 1с 7.7 это легко было организовано автоматически, а это вроде считается программа полутше.
в документе дата - конец квартала, период регистрации - начало квартала, то есть 30.06.12 и 01.04.12, дальше заполнить по взаиморасчетам, галвное, чтобы карточка контрагента была правильно заполнена. проводите , а потом делаете 1-дф.

Re: 1С 8.2 и 1ДФ

Додано: 07 жовтня 2013, 13:15
Selezen
1С: Підприємство 8.2 (8.2.13.205)
Конфігурація бухгалтерія для України редакція 1.2
Підкажіть, як правильно організувати виплату добових в 1с для того, щоб вони підтягувались в 1дф

Re: 1С 8.2 и 1ДФ

Додано: 07 жовтня 2013, 13:55
Ир4ик
Selezen писав:1С: Підприємство 8.2 (8.2.13.205)
Конфігурація бухгалтерія для України редакція 1.2
Підкажіть, як правильно організувати виплату добових в 1с для того, щоб вони підтягувались в 1дф
В 1-ДФ отражаются только излишне потраченные и не вовремя возвращенные средства.
Скрытый текст
Підкатегорія:
103.25 порядок подання податковими агентами податкового розрахунку за ф. № 1ДФ
Запитання:
Яку суму коштів необхідно відображати в податковому розрахунку за ф. №1ДФ (всю суму коштів, що видані на відрядження або підзвіт, чи тільки суму коштів, що не повернуті своєчасно)?
Відповідь:
КороткаПовна
Коротка:
В податковому розрахунку за ф. № 1 ДФ, під ознакою доходу «118», відображаються кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, які надміру витрачені та не повернуті в установлені законодавством строки.