Сторінка 8 з 10

Re: ПРОИЗВОДСТВО

Додано: 08 серпня 2016, 21:10
Киви
1С7

Re: ПРОИЗВОДСТВО

Додано: 29 серпня 2016, 15:57
Z3
Добрый день.
У меня программа 1С 8,2 УПП.
Такая ситуация. Я со склада отгрузил запчасть 1 шт за 10 грн. на доработку сторонней организации (ДТ 206 КТ 207 - 10). Организация деталь модернизировала за 5 грн без НДС (акт вып работ) и передана на склад. ( Дт 207 Кт 206 10 грн. + ДТ 207 Кт 631 5 грн.)Итого у меня на складе деталь за 15 грн., и долг в 5 грн на 631. Какими доками провести эту операцию в 1С 8,2 УПП.

Re: ПРОИЗВОДСТВО

Додано: 30 серпня 2016, 12:29
Abi
Z3 писав:Добрый день.
У меня программа 1С 8,2 УПП.
Такая ситуация. Я со склада отгрузил запчасть 1 шт за 10 грн. на доработку сторонней организации (ДТ 206 КТ 207 - 10). Организация деталь модернизировала за 5 грн без НДС (акт вып работ) и передана на склад. ( Дт 207 Кт 206 10 грн. + ДТ 207 Кт 631 5 грн.)Итого у меня на складе деталь за 15 грн., и долг в 5 грн на 631. Какими доками провести эту операцию в 1С 8,2 УПП.
в 1С такие операции вносятся по "Давальческой схеме" , в УПП это д-ты : Передача товаров, Поступление из переработки ,Получение услуг по пререработке. У каждого документа есть справка (?) кот. рассказывает ,что и как проводит каждый д-т))))

Re: ПРОИЗВОДСТВО

Додано: 02 вересня 2016, 09:35
Z3
Abi писав:
Z3 писав:Добрый день.
У меня программа 1С 8,2 УПП.
Такая ситуация. Я со склада отгрузил запчасть 1 шт за 10 грн. на доработку сторонней организации (ДТ 206 КТ 207 - 10). Организация деталь модернизировала за 5 грн без НДС (акт вып работ) и передана на склад. ( Дт 207 Кт 206 10 грн. + ДТ 207 Кт 631 5 грн.)Итого у меня на складе деталь за 15 грн., и долг в 5 грн на 631. Какими доками провести эту операцию в 1С 8,2 УПП.
в 1С такие операции вносятся по "Давальческой схеме" , в УПП это д-ты : Передача товаров, Поступление из переработки ,Получение услуг по переработке. У каждого документа есть справка (?) кот. рассказывает ,что и как проводит каждый д-т))))
СПС Abi . После захватывающего путешествия в "мир 1с УПП" таки провел документы. В итоге у меня на 207 счете зависла доработанная деталь с правильной номенклатурой и количеством, но без цены, а на 232 - её стоимость (первоначальная стоимость недоработанной детали и стоимость услуги).
В любезно указанной Вами справке к документу есть абзац :
"Распределение материалов, прочих затрат отражается в регистрах "Затраты на выпуск продукции" по управленческому и бухгалтерскому учету. Эти данные используются впоследствии при закрытии месяца для расчета фактической стоимости затрат и формирования фактической себестоимости выпущенной продукции и оказанных услуг.".
Это значит, что после закрытия месяца стоимость с 232 счета "подтянется" к номенклатуре и количеству на 207 ??? (поэкспериментировать с закрытием месяца не имею возможности)


Re: ПРОИЗВОДСТВО

Додано: 05 вересня 2016, 12:16
alicaalena
Добрый день. Программа 1С УТП.
Помогите советом.
Производство услуги. Заведена номенклатурная группа на которой по 231 сч собрали затраты. По окончанию месяца создала Отчет производства, Закрытие месяца, определение фин.рез-та.
В БУ все закрылось копейка в копейку. Со сч 231 на 903 и т.д. А вот у Упр учете когда смотрю Отчет "Незаверш про-во" что-то непонятное: документ Закрытие месяца делает запись как по графе "Надходження" так и по графе "Видаток" причем на сумму всех моих затрат (500 тыс) умноженную на 2.
Почему так, почему задвоение? подскажите пож-ста.

Re: ПРОИЗВОДСТВО

Додано: 05 вересня 2016, 13:19
alicaalena
alicaalena писав:Добрый день. Программа 1С УТП.
Помогите советом.
Производство услуги. Заведена номенклатурная группа на которой по 231 сч собрали затраты. По окончанию месяца создала Отчет производства, Закрытие месяца, определение фин.рез-та.
В БУ все закрылось копейка в копейку. Со сч 231 на 903 и т.д. А вот у Упр учете когда смотрю Отчет "Незаверш про-во" что-то непонятное: документ Закрытие месяца делает запись как по графе "Надходження" так и по графе "Видаток" причем на сумму всех моих затрат (500 тыс) умноженную на 2.
Почему так, почему задвоение? подскажите пож-ста.
Ребята подскажите, ау-у-у

Re: ПРОИЗВОДСТВО

Додано: 05 вересня 2016, 14:32
alicaalena
alicaalena писав:
alicaalena писав:Добрый день. Программа 1С УТП.
Помогите советом.
Производство услуги. Заведена номенклатурная группа на которой по 231 сч собрали затраты. По окончанию месяца создала Отчет производства, Закрытие месяца, определение фин.рез-та.
В БУ все закрылось копейка в копейку. Со сч 231 на 903 и т.д. А вот у Упр учете когда смотрю Отчет "Незаверш про-во" что-то непонятное: документ Закрытие месяца делает запись как по графе "Надходження" так и по графе "Видаток" причем на сумму всех моих затрат (500 тыс) умноженную на 2.
Почему так, почему задвоение? подскажите пож-ста.
Ребята подскажите, ау-у-у
Может непонятно расписала ситуацию? Кто работает в УТП и есть услуги, отзовитесь #clamping#

Re: ПРОИЗВОДСТВО

Додано: 05 вересня 2016, 15:00
Zolter1984
alicaalena писав:
alicaalena писав:
alicaalena писав:Добрый день. Программа 1С УТП.
Помогите советом.
Производство услуги. Заведена номенклатурная группа на которой по 231 сч собрали затраты. По окончанию месяца создала Отчет производства, Закрытие месяца, определение фин.рез-та.
В БУ все закрылось копейка в копейку. Со сч 231 на 903 и т.д. А вот у Упр учете когда смотрю Отчет "Незаверш про-во" что-то непонятное: документ Закрытие месяца делает запись как по графе "Надходження" так и по графе "Видаток" причем на сумму всех моих затрат (500 тыс) умноженную на 2.
Почему так, почему задвоение? подскажите пож-ста.
Ребята подскажите, ау-у-у
Может непонятно расписала ситуацию? Кто работает в УТП и есть услуги, отзовитесь #clamping#
А зачем вам упр. учет, давайте данные по бух. учету или просто не ставьте галочку упр.учет в отчете производства за смену.

Re: ПРОИЗВОДСТВО

Додано: 05 вересня 2016, 15:44
alicaalena
Zolter1984 писав:
alicaalena писав:
alicaalena писав: Если не делать отчет пр-во за смену и не закрыть месяц - в отчете по Незавершенке не уходит сумма и будет висеть. И не только висеть а и дальше добавятся расходы. Отчетом по Незаверш. производству пользуются потому что затраты БУ не равны УПР.

Re: ПРОИЗВОДСТВО

Додано: 05 вересня 2016, 17:41
Abi
Z3 писав:
Abi писав:
Z3 писав:Добрый день.
У меня программа 1С 8,2 УПП.
Такая ситуация. Я со склада отгрузил запчасть 1 шт за 10 грн. на доработку сторонней организации (ДТ 206 КТ 207 - 10). Организация деталь модернизировала за 5 грн без НДС (акт вып работ) и передана на склад. ( Дт 207 Кт 206 10 грн. + ДТ 207 Кт 631 5 грн.)Итого у меня на складе деталь за 15 грн., и долг в 5 грн на 631. Какими доками провести эту операцию в 1С 8,2 УПП.
в 1С такие операции вносятся по "Давальческой схеме" , в УПП это д-ты : Передача товаров, Поступление из переработки ,Получение услуг по переработке. У каждого документа есть справка (?) кот. рассказывает ,что и как проводит каждый д-т))))
СПС Abi . После захватывающего путешествия в "мир 1с УПП" таки провел документы. В итоге у меня на 207 счете зависла доработанная деталь с правильной номенклатурой и количеством, но без цены, а на 232 - её стоимость (первоначальная стоимость недоработанной детали и стоимость услуги).
В любезно указанной Вами справке к документу есть абзац :
"Распределение материалов, прочих затрат отражается в регистрах "Затраты на выпуск продукции" по управленческому и бухгалтерскому учету. Эти данные используются впоследствии при закрытии месяца для расчета фактической стоимости затрат и формирования фактической себестоимости выпущенной продукции и оказанных услуг.".
Это значит, что после закрытия месяца стоимость с 232 счета "подтянется" к номенклатуре и количеству на 207 ??? (поэкспериментировать с закрытием месяца не имею возможности)
Таки да , именно Закрытие месяца скорректирует себестоимость ,закроет произв. счета 23),оставив только суммы НЗП ( если они фактичеки имеют место)