Сторінка 1 з 2

Закрытие периода в 1с 7,7

Додано: 12 лютого 2012, 05:31
Медвежонок
Поставили программу 1,5 месяца назад подскажите пожалуста как закрываются периоды. Я нашла закрытие налогового периода, это получается закрытие квартала, а как закрывать каждый месяц??? Или каждый месяц ненадо закрывать в 1с. Помогите делетанту ПЛиЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ #blush# #blush#

Re: Закрытие периода в 1с 7,7

Додано: 12 лютого 2012, 08:25
bt
Медвежонок писав:Поставили программу 1,5 месяца назад подскажите пожалуста как закрываются периоды. Я нашла закрытие налогового периода, это получается закрытие квартала, а как закрывать каждый месяц??? Или каждый месяц ненадо закрывать в 1с. Помогите делетанту ПЛиЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ #blush# #blush#
Вообще не надо "закрывать".
После вступления в силу НКУ этот документ уже не нужен.

Re: Закрытие периода в 1с 7,7

Додано: 12 лютого 2012, 09:19
Медвежонок
bt писав:
Медвежонок писав:Поставили программу 1,5 месяца назад подскажите пожалуста как закрываются периоды. Я нашла закрытие налогового периода, это получается закрытие квартала, а как закрывать каждый месяц??? Или каждый месяц ненадо закрывать в 1с. Помогите делетанту ПЛиЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ #blush# #blush#
Вообще не надо "закрывать".
После вступления в силу НКУ этот документ уже не нужен.

Подскажите пожалуста а что этот документ дела в 1с?? Просто некоторое время в бухгалтерии неработала а с 1с вообще . А сейчас столько нового что не успеваю все вычитать. А как тогда закрывать затратные счета , Списывать вручную???

Re: Закрытие периода в 1с 7,7

Додано: 12 лютого 2012, 10:33
bt
Медвежонок писав:Подскажите пожалуста а что этот документ дела в 1с?? Просто некоторое время в бухгалтерии неработала а с 1с вообще . А сейчас столько нового что не успеваю все вычитать. А как тогда закрывать затратные счета , Списывать вручную???
Документ "Закрытие налогового периода" является регламентным
и предназначен для выполнения следующих операций:

1) Распределение сумм модернизации основных средств (накопленных
на счете ОСМ) на валовые расходы и балансовую стоимость ОС, с учетом
ограничения суммы, которую можно отнести на ВР. Сумма
модернизации, которая должна пойти на увеличение балансовой
стоимости основных средств, распределяется между всеми группами
и объектами 1-й группы согласно действующему на момент проведения документа законодательству:
либо пропорционально их балансовой стоимости наначало квартала (до 01.07.2004 года), либо
пропорционально стоимости модернизируемых ОС (после 01.07.2004 года)

2) Расчет данных по учету запасов необходимых для формирования
приложений к декларации о прибыли. Документ обрабатывает по
очереди все 6 групп запасов в соответствии со структурой забалансового
счета ЗА и для каждой группы делает следующее:

а) Остаток на конец месяца по соответствующим бухгалтерским счетам
"переносится" на субсчет стоимости запаса по бухгалтерскому учету
(например для товаров это будет субсчет ЗАТБ). "Переносится" - означает,
что делается проводка на разницу между текущим сальдо на этом субсчете
и требуемым.

б) Для каждого ТМЦ/Партии, по которым есть отличия в стоимости между
бухгалтерским и налоговым учетом, корректируется стоимость этих отличий
на конец месяца. Стоимость отличий уменьшается пропорционально
выбытию этого ТМЦ/Партии.

Документ должен вводиться один раз на квартал и быть последним
документом в квартале.
Затратные счета закрываются документом (вернее документами) "Финансовые результаты".

Re: Закрытие периода в 1с 7,7

Додано: 13 лютого 2012, 00:47
Медвежонок
Затратные счета закрываются документом (вернее документами) "Финансовые результаты".[/quote]


Тоесть месяц нада закрывать через финансовые результаты? Или фин результаты используются раз в квартал??

Re: Закрытие периода в 1с 7,7

Додано: 13 лютого 2012, 01:50
gala1109
Медвежонок писав:Затратные счета закрываются документом (вернее документами) "Финансовые результаты"
Тоесть месяц нада закрывать через финансовые результаты? Или фин результаты используются раз в квартал??
Каждый месяц нужно делать финансовый результат.

Re: Закрытие периода в 1с 7,7

Додано: 13 лютого 2012, 02:01
Медвежонок
gala1109 писав:
Медвежонок писав:Затратные счета закрываются документом (вернее документами) "Финансовые результаты"
Тоесть месяц нада закрывать через финансовые результаты? Или фин результаты используются раз в квартал??
Каждый месяц нужно делать финансовый результат.

Тоесть когда все документы будут проведены делаем финасовый результат он закроет все затратыне счета?? правильно??

Re: Закрытие периода в 1с 7,7

Додано: 13 лютого 2012, 02:52
Татьяна бух
Медвежонок писав:Поставили программу 1,5 месяца назад подскажите пожалуста как закрываются периоды. Я нашла закрытие налогового периода, это получается закрытие квартала, а как закрывать каждый месяц??? Или каждый месяц ненадо закрывать в 1с. Помогите делетанту ПЛиЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ #blush# #blush#
Я 23 счет закрываю через операцию, а потом фин.результат.

Re: Закрытие периода в 1с 7,7

Додано: 13 лютого 2012, 04:09
bt
Медвежонок писав:
gala1109 писав:
Медвежонок писав:Затратные счета закрываются документом (вернее документами) "Финансовые результаты"
Тоесть месяц нада закрывать через финансовые результаты? Или фин результаты используются раз в квартал??
Каждый месяц нужно делать финансовый результат.

Тоесть когда все документы будут проведены делаем финасовый результат он закроет все затратыне счета?? правильно??
Финансовые результаты закроют все затратные счета.
Делать их можно и раз в месяц и раз в квартал.
Аммортизацию необходимо делать раз в месяц.

Re: Закрытие периода в 1с 7,7

Додано: 13 лютого 2012, 04:16
Бюгюльмэ
Финансовые результаты лучше делать каждый месяц, так видно сразу, где какие негаразды, а если делать один раз в квартал можно не успеть исправить ситуацию к концу отчетного квартала.