Баланс - в ГНИ

Подання звітності в електронному вигляді
Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Ир4ик писав:
LARI писав: в табличке 01.01.2013
баланс на 31.12.2012
фин рез-ты за 2012р.
Посмотрела у себя:
В табличке 2012 12 31
Баланс на 31 грудня 2012
фин.отчет за Рік 2012
У меня Медок по автомату поставил:
В табличке 31 12 2012
Баланс на 31 грудня 2012
фин.отчет за Рік 2012

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

LARI писав:
Ир4ик писав:
LARI писав: в табличке 01.01.2013
баланс на 31.12.2012
фин рез-ты за 2012р.
Посмотрела у себя:
В табличке 2012 12 31
Баланс на 31 грудня 2012
фин.отчет за Рік 2012
т.е в табличке не 01.01.2013, а 31.12.2012
кто набирал в опз, у вас тоже формат даты не год, месяц, число, а число , месяц, год???
Да.у меня по одной фирме-через ОРЗ-то там-31.12.2012- ивсе принято

LARI
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1684
З нами з: 15 серпня 2012, 11:54
Дякував (ла): 4054 рази
Подякували: 3655 разів

Повідомлення LARI »

Тюша писав:
Ир4ик писав:
LARI писав: в табличке 01.01.2013
баланс на 31.12.2012
фин рез-ты за 2012р.
Посмотрела у себя:
В табличке 2012 12 31
Баланс на 31 грудня 2012
фин.отчет за Рік 2012
У меня Медок по автомату поставил:
В табличке 31 12 2012
Баланс на 31 грудня 2012
фин.отчет за Рік 2012
я в опз набирала, только что исправила дату, так теперь новая проблема в медок не перетаскивается, сообщает, что такой документ уже существует, пыталась изменить № документа в периоде, но в опз это окошко почему-то неактивно#wall# #wall# #wall#

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Подскажите.. сдала баланс за 2012 г.. нормально прошло все принято.. но сейчас обнаружила ошибку в фин рез-тах...
сроки еще позволяют подать новый.. что делать?
были увеличены расходы по бух учету.. на деку по прибыли это не повлияло...

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Dfcbkbcf писав:Подскажите.. сдала баланс за 2012 г.. нормально прошло все принято.. но сейчас обнаружила ошибку в фин рез-тах...
сроки еще позволяют подать новый.. что делать?
были увеличены расходы по бух учету.. на деку по прибыли это не повлияло...
или может кто-то подскажет что делать..
висела задолженность поставщиков.. перед нами на 110 грн.... с января 2011 г., оказалось, что это просто были утеряны доки на товар.. и соответственно он не оприходован... я ее сначала списала на 949 счет.. ка потом подумала может правильнее оприходовать этот товар.. реально что делать...#swoon#

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Dfcbkbcf писав:
Dfcbkbcf писав:Подскажите.. сдала баланс за 2012 г.. нормально прошло все принято.. но сейчас обнаружила ошибку в фин рез-тах...
сроки еще позволяют подать новый.. что делать?
были увеличены расходы по бух учету.. на деку по прибыли это не повлияло...
или может кто-то подскажет что делать..
висела задолженность поставщиков.. перед нами на 110 грн.... с января 2011 г., оказалось, что это просто были утеряны доки на товар.. и соответственно он не оприходован... я ее сначала списала на 949 счет.. ка потом подумала может правильнее оприходовать этот товар.. реально что делать...#swoon#
1.Подайте новый звитный.
2.Почему списали на 949 зад-ть, по которой не истек срок исковой давности? Я бы оприходовала, если доки у Вас уже есть.

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Ир4ик писав:
Dfcbkbcf писав:
Dfcbkbcf писав:Подскажите.. сдала баланс за 2012 г.. нормально прошло все принято.. но сейчас обнаружила ошибку в фин рез-тах...
сроки еще позволяют подать новый.. что делать?
были увеличены расходы по бух учету.. на деку по прибыли это не повлияло...
или может кто-то подскажет что делать..
висела задолженность поставщиков.. перед нами на 110 грн.... с января 2011 г., оказалось, что это просто были утеряны доки на товар.. и соответственно он не оприходован... я ее сначала списала на 949 счет.. ка потом подумала может правильнее оприходовать этот товар.. реально что делать...#swoon#
1.Подайте новый звитный.
2.Почему списали на 949 зад-ть, по которой не истек срок исковой давности? Я бы оприходовала, если доки у Вас уже есть.
доки появились практически на днях.. те сегодня... (а эти контрагенты услуги предоставляли.. даже подумать не могла что там товар)
посмотрела по товарам там мелкие расходные материалы...
в общем оприходовала концом года и списала как использованы на 949 все же.. что бы не нарушать общую картину..
можно так?

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Dfcbkbcf писав:доки появились практически на днях.. те сегодня... (а эти контрагенты услуги предоставляли.. даже подумать не могла что там товар)
посмотрела по товарам там мелкие расходные материалы...
в общем оприходовала концом года и списала как использованы на 949 все же.. что бы не нарушать общую картину..
можно так?
Можно, но почему 949?
Інструкція
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

На субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності", зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо. Підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування", на цьому субрахунку узагальнюють інформацію про витрати страховика, зокрема відрахування у централізовані страхові резервні фонди, які утворюються для забезпечення виконання зобов'язань щодо окремих видів обов'язкового страхування, відрахування в страхові резерви, інші, ніж резерв незароблених премій, які формуються у випадках, передбачених чинним законодавством.

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Ир4ик писав:
Dfcbkbcf писав:доки появились практически на днях.. те сегодня... (а эти контрагенты услуги предоставляли.. даже подумать не могла что там товар)
посмотрела по товарам там мелкие расходные материалы...
в общем оприходовала концом года и списала как использованы на 949 все же.. что бы не нарушать общую картину..
можно так?
Можно, но почему 949?
Інструкція
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

На субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності", зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо. Підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування", на цьому субрахунку узагальнюють інформацію про витрати страховика, зокрема відрахування у централізовані страхові резервні фонди, які утворюються для забезпечення виконання зобов'язань щодо окремих видів обов'язкового страхування, відрахування в страхові резерви, інші, ніж резерв незароблених премій, які формуються у випадках, передбачених чинним законодавством.
я их так просто отделяю, для налога на прибыль.. 949 в разрезе по разным услугам все собираю, что не беру в затраты по прибыли..
а 92, 90 и 93.. у меня четко идут все в прибыль...

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Dfcbkbcf писав:я их так просто отделяю, для налога на прибыль.. 949 в разрезе по разным услугам все собираю, что не беру в затраты по прибыли..
а 92, 90 и 93.. у меня четко идут все в прибыль...
Ясно, чего только мы не напридумываем#g_crazy#

Відповісти

Повернутись до “Подання звітності в електронному вигляді”