Как списать сумму с 281 счета?

Товари, ОЗ, НМА, капітальні інвестиції
Платоновна
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 07 липня 2015, 17:44
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення Платоновна »

Лапа писав:
Платоновна писав:
ЕленаС. писав: Корректировать баланс можно за любой период, для себя пишите бух.справку.
Вы доплачивали в 2015?
доплачивали в 2014 году.. тогда и посоветовали сделать так, а как весь товар будет реализован- списать .. только сомневаюсь я теперь...неправильно мне тогда посоветовали. а я послушала(((( баланс то можно. а вот деку по прибыли.. у нас и так фискалы кусаются.. а тут) им не очень понравится такое..еще и за 2014 год
на сколько я понимаю, в расходы 2014 года эта сумма и так не попала бы. Реализации не было))))
частично была по некоторым товарам. а полностью реализованы в 2015.

Лапа
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6158
З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
Дякував (ла): 7018 разів
Подякували: 4419 разів

Повідомлення Лапа »

1. Бух справкой
- списать дооценку прошлого года и корректировать деку по прибыли
-списать остачу на себестоимость этого года
-на баланс за 1квартал -забить)))), всё перекроете полугодием.

Скорее всего проводки делать вручную.

drpatso
Мастер
Мастер
Повідомлень: 60
З нами з: 05 березня 2015, 16:36
Подякували: 29 разів

Повідомлення drpatso »

Так как списание остатка счет 281 не относится к финансовому результату текущего периода, осуществлять списание на затраты текущего периода не совсем правильно - будет искажен финансовый результат текущего периода. Списать остаток необходимо только на счет 441 (Нераспределенная прибыль) или 442 (Непокрытый убыток). Сделать это можно операцией. После списания необходимо сверить остатки по складах по данных бухучета и регистров партионного учета и в случае выявления отклонений - внести необходимые корректировки.

Лапа
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6158
З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
Дякував (ла): 7018 разів
Подякували: 4419 разів

Повідомлення Лапа »

drpatso писав:Так как списание остатка счет 281 не относится к финансовому результату текущего периода, осуществлять списание на затраты текущего периода не совсем правильно - будет искажен финансовый результат текущего периода. Списать остаток необходимо только на счет 441 (Нераспределенная прибыль) или 442 (Непокрытый убыток). Сделать это можно операцией. После списания необходимо сверить остатки по складах по данных бухучета и регистров партионного учета и в случае выявления отклонений - внести необходимые корректировки.
Часть товара была реализована в 2015 году. Поэтому и относится к расходам этого года.

Платоновна
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 07 липня 2015, 17:44
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення Платоновна »

drpatso писав:Так как списание остатка счет 281 не относится к финансовому результату текущего периода, осуществлять списание на затраты текущего периода не совсем правильно - будет искажен финансовый результат текущего периода. Списать остаток необходимо только на счет 441 (Нераспределенная прибыль) или 442 (Непокрытый убыток). Сделать это можно операцией. После списания необходимо сверить остатки по складах по данных бухучета и регистров партионного учета и в случае выявления отклонений - внести необходимые корректировки.
Спасибо за совет, сейчас попробую списать на 442.

Платоновна
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 07 липня 2015, 17:44
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення Платоновна »

Платоновна писав:
drpatso писав:Так как списание остатка счет 281 не относится к финансовому результату текущего периода, осуществлять списание на затраты текущего периода не совсем правильно - будет искажен финансовый результат текущего периода. Списать остаток необходимо только на счет 441 (Нераспределенная прибыль) или 442 (Непокрытый убыток). Сделать это можно операцией. После списания необходимо сверить остатки по складах по данных бухучета и регистров партионного учета и в случае выявления отклонений - внести необходимые корректировки.
Спасибо за совет, сейчас попробую списать на 442.
не хочет списываться, в оборотке вылазит красным и с минусом.(

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 24 липня 2011, 00:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »

Платоновна писав:Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как разобраться в сложившейся ситуации. Поставщик продал товар в 2014 году( семена), дал расходные накладные.. потом через месяц они что-то пересчитали и сказали доплатить по счету определенную сумму( связали со скачком доллара). Мы доплатили.. но расходные нам никто не откорректировал.. так и зависла сумма по Дт 631... Я сомневалась как поступить. да и опыта маловато. мне посоветовали сделать в 1с-корректировку долга.. и по номенклатурно повесить сумму на 281 счет)) вот на этом счете и висит энная сумма.. а как ее списать, ведь товар, который мы приобрели в мае 2015 г .полностью был реализован). подскажите пожалуйста., как все красиво закрыть.заранее спасибо!
это хорошо что они сказали а вы заплатили, это как-то на бумаге зафиксировано? доп соглашения, например, или спецификации с новой ценой и пр.? еще бы не мешало акт сверки с поставщиком сделать, а потом уже корректировать.

drpatso
Мастер
Мастер
Повідомлень: 60
З нами з: 05 березня 2015, 16:36
Подякували: 29 разів

Повідомлення drpatso »

Платоновна писав:не хочет списываться, в оборотке вылазит красным и с минусом.(
Красным вылазит по 281 счету или 442? Если по 281 - смотрите правильно ли вы заполнили аналитику учета (место хранения, налоговое назначение, характеристику номенклатуры и т.д.)

Платоновна
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 07 липня 2015, 17:44
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення Платоновна »

Валюша с писав:
Платоновна писав:Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как разобраться в сложившейся ситуации. Поставщик продал товар в 2014 году( семена), дал расходные накладные.. потом через месяц они что-то пересчитали и сказали доплатить по счету определенную сумму( связали со скачком доллара). Мы доплатили.. но расходные нам никто не откорректировал.. так и зависла сумма по Дт 631... Я сомневалась как поступить. да и опыта маловато. мне посоветовали сделать в 1с-корректировку долга.. и по номенклатурно повесить сумму на 281 счет)) вот на этом счете и висит энная сумма.. а как ее списать, ведь товар, который мы приобрели в мае 2015 г .полностью был реализован). подскажите пожалуйста., как все красиво закрыть.заранее спасибо!
это хорошо что они сказали а вы заплатили, это как-то на бумаге зафиксировано? доп соглашения, например, или спецификации с новой ценой и пр.? еще бы не мешало акт сверки с поставщиком сделать, а потом уже корректировать.[/qu

дали спецификации с новой ценой. акт сверки никак пока выслать не могут(.. как правильно откорректировать?

Платоновна
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 07 липня 2015, 17:44
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення Платоновна »

drpatso писав:
Платоновна писав:не хочет списываться, в оборотке вылазит красным и с минусом.(
Красным вылазит по 281 счету или 442? Если по 281 - смотрите правильно ли вы заполнили аналитику учета (место хранения, налоговое назначение, характеристику номенклатуры и т.д.)
по 281.. аналитика вся верная, перепровиряли не раз.. ((

Відповісти

Повернутись до “Облік товарів, активів”