Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)

Нова звітність, яка подається, починаючи зі звітних періодів 2021 року
Ilinka
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 20 липня 2021, 18:10
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Ilinka »

Доброго дня, підкажіть будь ласка, як правильно відобразити в 4ДФ наступну ситуацію - ФОП А в квітні заплатив попередню оплату 1000 грн ФОП-у Б, а в червні ФОП Б частково повернув попередню оплату 500 грн ФОП-у А? Чи вірно я розумію що у колонці 3 - за квітень зазначаємо 1000 грн, а за червні зазаначаємо "-500 грн". Наперед дякую усім за допомогу (у квартальній звітності було зрозуміло як це показувати)

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1729
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 905 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Ilinka писав:
20 липня 2021, 18:15
Доброго дня, підкажіть будь ласка, як правильно відобразити в 4ДФ наступну ситуацію - ФОП А в квітні заплатив попередню оплату 1000 грн ФОП-у Б, а в червні ФОП Б частково повернув попередню оплату 500 грн ФОП-у А? Чи вірно я розумію що у колонці 3 - за квітень зазначаємо 1000 грн, а за червні зазаначаємо "-500 грн". Наперед дякую усім за допомогу (у квартальній звітності було зрозуміло як це показувати)
Вірно.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18765
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2040 разів
Подякували: 10328 разів

Повідомлення Popen »

:help: Два вопросика:
1. Нужно отразить в 4ДФ выплату физлицу, код 127 (куплен товар у простого физлица) и налоговый агент должен удержать с физлица ПДФО и ВЗ...
С графами 4, 4а, 5, 5а - пытань нема, а вот с графами 3, 3а - вопрос ?
гр.3а (нараховано) - тут пишем сумму сделки
гр.3 (выплачено) - тут пишем тоже сумму сделки или сумму сделки за вычетом ПДФО и ВЗ ???

2. Все сотрудники в течение всего квартала находятся в карантинном отпуске (за свой счет)...
Отражаем их в 4ДФ или вообще 4ДФ можно не подавать ???
P.S. B Д1 я их отражаю: доход=0, гр.13(без збереження з/п) = гр.14 (перебування в труд.отношениях) = 30 (31)...

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13647
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14111 разів
Подякували: 27885 разів

Повідомлення Яков »

Popen писав:
25 липня 2021, 10:21
:help: Два вопросика:
1. Нужно отразить в 4ДФ выплату физлицу, код 127 (куплен товар у простого физлица) и налоговый агент должен удержать с физлица ПДФО и ВЗ...
С графами 4, 4а, 5, 5а - пытань нема, а вот с графами 3, 3а - вопрос ?
гр.3а (нараховано) - тут пишем сумму сделки
гр.3 (выплачено) - тут пишем тоже сумму сделки или сумму сделки за вычетом ПДФО и ВЗ ???

2. Все сотрудники в течение всего квартала находятся в карантинном отпуске (за свой счет)...
Отражаем их в 4ДФ или вообще 4ДФ можно не подавать ???
P.S. B Д1 я их отражаю: доход=0, гр.13(без збереження з/п) = гр.14 (перебування в труд.отношениях) = 30 (31)...
1. гр.3 (выплачено) - тут пишем тоже сумму сделки, без вычетов ПДФО и ВЗ
2. Нет начислений и выплат по сотрудникам — нет необходимости и обязанности их отражать в 4ДФ. 4ДФ НЕ нужно подавать
Если во всех месяцах квартала никаких начислений и выплат для отражения в 4ДФ не было (в т.ч. ФОПам, физ.лицам-неработникам и т.д.) — 4ДФ не нужно подавать в пакете Податкового розрахунка. 4ДФ НЕ нужно подавать
Если хотя бы в одном из месяцев были начисления и выплаты, связанные с отражением в 4ДФ, — нужно подавать 3 додатка 4 ДФ
Зображення

Alekso
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 06 травня 2021, 19:10
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Alekso »

Доброго вечора. Підприємство ліквідується. У квітні було звільнено всіх працівників. При поданні об'єднаної звітності подаю додатки за всі місяці кварталу: Д1, 4ДФ, Д6. За квітень заповнені, за травень-червень пусті. Звіт не приймається. У квитанції написано: додатки за 2 та 3 місяці звітного періоду не містять жодних значень. Підскажіть будь ласка, як бути в даній ситуації? І ще питання: вихідна допомога при звільненні відображається з кодом доходу 101 чи 127? Дякую.

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13647
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14111 разів
Подякували: 27885 разів

Повідомлення Яков »

Alekso писав:
25 липня 2021, 18:37
Доброго вечора. Підприємство ліквідується. У квітні було звільнено всіх працівників. При поданні об'єднаної звітності подаю додатки за всі місяці кварталу: Д1, 4ДФ, Д6. За квітень заповнені, за травень-червень пусті. Звіт не приймається. У квитанції написано: додатки за 2 та 3 місяці звітного періоду не містять жодних значень. Підскажіть будь ласка, як бути в даній ситуації?
Пустые Д1 (за май, июнь) и пустые Д6 (спецстаж за май и июнь) ПФУ, в нарушение порядка, не примет. Придётся их удалять из пакета. В таких случаях (при наличии ошибок со стороны ПФУ, ДПС) я указывал в Податковом розрахунке о вынужденном неправильном заполнении пакета в связи с НЕ исправлением ПФУ (и/или ДПС) контролей проверок
Зображення

Shid-nafta@mail.ru
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 181
З нами з: 04 квітня 2016, 12:02
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Shid-nafta@mail.ru »

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, если подавать пустные додатки 4ДФ, то какие строчки/колонки нужно заполнять - а что оставлять пустым?
заполняю: с 01 по 05 строчку и потом только количество строчек:0; количество физ лиц: 0 и количество страниц - 2. - или это не нужно заполнять?

И еще вопрос по поводу сстраниц в 4дф и аркешей в главной таблице, правильно ли я понимаю что нужно указывать в 4дф - 2 стараницы, а в главной таблице - 2 аркуши? И если будут подаваться пустые 4дф, о их тоже нужно включать в количество или нет?


Спасибо!

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13647
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14111 разів
Подякували: 27885 разів

Повідомлення Яков »

Shid-nafta@mail.ru писав:
26 липня 2021, 12:37
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, если подавать пустные додатки 4ДФ, то какие строчки/колонки нужно заполнять - а что оставлять пустым?
заполняю: с 01 по 05 строчку и потом только количество строчек:0; количество физ лиц: 0 и количество страниц - 2. - или это не нужно заполнять?
всю таблицу 1 (и табл. 2 тоже) не заполняете, остальное заполняете
Shid-nafta@mail.ru писав:
26 липня 2021, 12:37
И еще вопрос по поводу страниц в 4дф и аркушей в главной таблице, правильно ли я понимаю что нужно указывать в 4дф - 2 страницы, а в главной таблице - 2 аркуши? И если будут подаваться пустые 4дф, то их тоже нужно включать в количество или нет?
Да. И в кол-во додатков 4ДФ включаете, и в кол-во аркушей тоже
Зображення

Shid-nafta@mail.ru
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 181
З нами з: 04 квітня 2016, 12:02
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Shid-nafta@mail.ru »

Яков писав:
26 липня 2021, 12:49
Shid-nafta@mail.ru писав:
26 липня 2021, 12:37
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, если подавать пустные додатки 4ДФ, то какие строчки/колонки нужно заполнять - а что оставлять пустым?
заполняю: с 01 по 05 строчку и потом только количество строчек:0; количество физ лиц: 0 и количество страниц - 2. - или это не нужно заполнять?
всю таблицу 1 (и табл. 2 тоже) не заполняете, остальное заполняете
Shid-nafta@mail.ru писав:
26 липня 2021, 12:37
И еще вопрос по поводу страниц в 4дф и аркушей в главной таблице, правильно ли я понимаю что нужно указывать в 4дф - 2 страницы, а в главной таблице - 2 аркуши? И если будут подаваться пустые 4дф, то их тоже нужно включать в количество или нет?
Да. И в кол-во додатков 4ДФ включаете, и в кол-во аркушей тоже
а правильно что в пустом додатке 4дф количество страниц - 2? и аркушей тоже 2? или аркуш 1? а то я с ними запуталась

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1729
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 905 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Shid-nafta@mail.ru писав:
26 липня 2021, 12:53

а правильно что в пустом додатке 4дф количество страниц - 2? и аркушей тоже 2? или аркуш 1? а то я с ними запуталась
Виведіть на печать та подивіться. Деякі програми звітності після цієї діі автоматично проставляють кількість сторінок. 2.

Відповісти

Повернутись до “Об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ, з ЄСВ та єдиного податку”