Сторінка 93 з 128

Re: Імпорт

Додано: 27 січня 2016, 20:57
Nadiy
Anna.Z писав:Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сумма перечислений ндс,пошлина на таможню у меня на 3771 счете соответсвенно и остатки переплаты. Через программу 1С В балансе она у меня отображается в р.1155 " инша поточна дебиторська забогованисть" и наверное в пасииве в р1690 "инши поточни забовязання" Так и должно быть???? И как понимать эту сумму как НК или НО??? Может я не правильно оприходывалаГТД в программе 1С??? Я не все успеваю прочитать здесь, может кто-то уже и писал об этом, но буду очень признательна за ответ.
https://www.youtube.com/watch?v=YW3CW4kn2ME

Re: Імпорт

Додано: 05 лютого 2016, 16:09
сонечко
Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно ли подавать Декларацию по валюте , если мы просто ввезли импорт и рассчитались с поставщиком.Я закрываю год. Передо мной бухгалтер делала ее ее за каждый квартал.Конечно за год я должна подать , раз были за 3 квартала.Но в этом году мы тоже получили импорт я считаю что подавать ее нужно будет.Ведь никакого имущества за рубежом нет.Правильно я думаю или нет?

Re: Імпорт

Додано: 05 лютого 2016, 16:20
IRINAST
сонечко писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно ли подавать Декларацию по валюте , если мы просто ввезли импорт и рассчитались с поставщиком.Я закрываю год. Передо мной бухгалтер делала ее ее за каждый квартал.Конечно за год я должна подать , раз были за 3 квартала.Но в этом году мы тоже получили импорт я считаю что подавать ее нужно будет.Ведь никакого имущества за рубежом нет.Правильно я думаю или нет?
Вы спрашиваете надо или нет? Я думаю нет

Re: Імпорт

Додано: 17 лютого 2016, 16:36
Незнайомка
Здравствуйте,подскажите, пожалуйста, в какой строке отчета о движении ден. средств показывать таможенные платежи? В 3135?
Спасибо!!!

Re: Імпорт

Додано: 17 лютого 2016, 18:18
O_range
Незнайомка писав:Здравствуйте,подскажите, пожалуйста, в какой строке отчета о движении ден. средств показывать таможенные платежи? В 3135?
Спасибо!!!
Зависит от того, что ввозили и что Вы подразумеваете под таможенными платежами.

Если ввозили запасы (товары для реализации, сырье и т.д.), то таможенные платежи нужно относить к ДДС по операционной деятельности. И, в частности,
ввозную пошлину показываем в строчке 3115, т.к. она явл-ся налогом.
Если ввозили ОС, то таможенные платежи нужно отражать во втором разделе, стр. 3290

Re: Імпорт

Додано: 18 лютого 2016, 11:09
Незнайомка
O_range писав:
Незнайомка писав:Здравствуйте,подскажите, пожалуйста, в какой строке отчета о движении ден. средств показывать таможенные платежи? В 3135?
Спасибо!!!
Зависит от того, что ввозили и что Вы подразумеваете под таможенными платежами.

Если ввозили запасы (товары для реализации, сырье и т.д.), то таможенные платежи нужно относить к ДДС по операционной деятельности. И, в частности,
ввозную пошлину показываем в строчке 3115, т.к. она явл-ся налогом.
Если ввозили ОС, то таможенные платежи нужно отражать во втором разделе, стр. 3290
Ввозили товары для дальнейшей продажи, бросали предоплату на таможню, мне что эту сумму разбивать на НДС, пошлину и остаток на таможне?
Если так,то сумма НДС и пошлина попадут в 3115, а остаток на таможне в 3135?

Re: Імпорт

Додано: 19 лютого 2016, 00:17
SNG
Всем доброй ночи!
Очень интересует импорт со стран, включенных в список КМУ. Затраты снимаются в каком размере и когда? Никто не подскажет где что-то можно почитать??
Кто бы подумал, что Молдова- офшор.........????Огромное спасибо.

Re: Імпорт

Додано: 19 лютого 2016, 14:54
Незнайомка
Незнайомка писав:
O_range писав:
Незнайомка писав:Здравствуйте,подскажите, пожалуйста, в какой строке отчета о движении ден. средств показывать таможенные платежи? В 3135?
Спасибо!!!
Зависит от того, что ввозили и что Вы подразумеваете под таможенными платежами.

Если ввозили запасы (товары для реализации, сырье и т.д.), то таможенные платежи нужно относить к ДДС по операционной деятельности. И, в частности,
ввозную пошлину показываем в строчке 3115, т.к. она явл-ся налогом.
Если ввозили ОС, то таможенные платежи нужно отражать во втором разделе, стр. 3290
Ввозили товары для дальнейшей продажи, бросали предоплату на таможню, мне что эту сумму разбивать на НДС, пошлину и остаток на таможне?
Если так,то сумма НДС и пошлина попадут в 3115, а остаток на таможне в 3135?
Девочки, ответьте ,пожалуйста!

Re: Імпорт

Додано: 22 лютого 2016, 12:13
Galina020202
Ніколи не було розрахунків у валюті. Допоможіть з проводками.
Ситуація така:
Отримали обладнання від іноземного постачальника фактура від 16.12.2015 сума 253 дол. сша
ВМД від 24.12.2015р. курс долара 23,48767500
Перераховано кошти для купівлі валюти 25.12.2015 р. - 5932,85 грн. (курс 23,45)
Кошти впали на валютний рахунок 30.12.2015р. і одразу перераховані постачальнику. Дякую.

Re: Імпорт

Додано: 25 лютого 2016, 15:26
_Tatyana_
Подскажите, верно ли сформированы проводки по курсовой разнице:
18,06 - заявка на валюту - 3682,86*25 (ком. курс)=92071,50
23,06 - поступлление валюты на счет -3682,86*24,696590 (курс нбу)=90954,08
Д 942 К 333 - 1117,42 (эта проводка мне понятна)
25,06 - предоплата - 3682,86*23,746914=87456,56
Д 945 К 632 - 10159,26 (не пойму как и зачем формируется эта проводочка #blush# )
Д945 К 312 - 3497,52 (здесь как-бы тоже все правильно: (24,696590-23,746914)*3682,86 )

Заранее спасибо)))