Імпорт

emerald
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 12 грудня 2012, 07:20
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення emerald »

Всем добрый день! Очень нужна помощь!!!!!!!!
Товар идет из КНР производитель и отправитель один, получатель денег за товар другой (бенефициар), кто с таким сталкивался насколько это реально и есть ли болванка контракта#help# #help#

alisca
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 05 вересня 2017, 15:50
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення alisca »

Добрый день! Помогите разобраться - импортный товар по ГТД указан вес нетто и брутто(т.к товар приходит в таре- евро куб), в инвойсе и контракте упоминаний о таре нет. Директор хочет продать тару отдельно. Правильно ли я понимаю, что приходовать товар нужно в нетто, а тара будет безвозмездно полученная.

Лорик777
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 729
З нами з: 12 травня 2017, 16:26
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 343 рази

Повідомлення Лорик777 »

alisca писав:Добрый день! Помогите разобраться - импортный товар по ГТД указан вес нетто и брутто(т.к товар приходит в таре- евро куб), в инвойсе и контракте упоминаний о таре нет. Директор хочет продать тару отдельно. Правильно ли я понимаю, что приходовать товар нужно в нетто, а тара будет безвозмездно полученная.
да.
стоимость тары входит в стоимость товара

marinna_90
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1571
З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
Дякував (ла): 724 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення marinna_90 »

Тюша писав:
lara5500 писав:очень срочный вопрос! нужно ли формировать налоговую на получение услуги от иностранного контрагента (импорт услуги)?Если да, то какой инн ставить в накладной и какой датой будет нн (оплата или акт)? Спасибо всем, кто ответит)
нужно, дата-первое событие
Условный ИНН 500000000000

При получении от нерезидента услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, налоговая накладная составляется получателем (покупателем) услуг от нерезидента. В строке "Индивидуальный налоговый номер поставщика (продавца)" такой накладной проставляется условный ИНН 500000000000, а в строке "Поставщик (продавец)" указывается наименование (Ф.И.О.) нерезидента и через запятую – страна, в которой зарегистрирован продавец (нерезидент). В строках, отведенных для заполнения данных покупателя, получатель (покупатель) указывает собственные данные.
А как отправить на регистрацию, если я покупатель?

Вероніка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4345
З нами з: 02 червня 2012, 09:16
Дякував (ла): 8079 разів
Подякували: 6387 разів

Повідомлення Вероніка »

Всем Доброго дня!

Сложилась такая ситуация: ФОП оплатил запчасть заграницу. Запчасть пришла и её растаможили на физлицо. ГТД, естественно нет. Что делать, как разобраться с банком и как отразить в декларации ФОПа 2 группы?

Спасибо.

Вероніка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4345
З нами з: 02 червня 2012, 09:16
Дякував (ла): 8079 разів
Подякували: 6387 разів

Повідомлення Вероніка »

Вероніка писав:Всем Доброго дня!

Сложилась такая ситуация: ФОП оплатил запчасть заграницу. Запчасть пришла и её растаможили на физлицо. ГТД, естественно нет. Что делать, как разобраться с банком и как отразить в декларации ФОПа 2 группы?

Спасибо.
И надо ли сдавать Отчёт о валютных ценностях?

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Помогите, пожалуйста, разобраться!#clamping#
Мы получаем бесплатно товар от нерезидента. Стоимость по Инвойсу 185,70 дол. США
ТД 20.09.17:
графа 12 = 35516,68 грн. - таможенная стоимость
графа 22 = 185,70 дол. США - стоимость по инвойсу
графа 23 = 26,126436 грн - курс
графа 47
020 = 2876,26 - пошлина
028 = 7678,58 - ндс

Мы оплатили на таможню 11 000,
правильны такие проводки?
631 311 11 000,00 оплата на таможню
281 718 35 516,68
641 631 7 678,58 ндс
281 631 2 876,26 пошлина
281 631 1 500,00 затраты по таможенное оформление
281 631 2 133,20 затраты по сбережению груза
718 791 35 516,68 доход от безплатно плученных товаров
И стоит ли показывать ТД в налоговом кредите в деке по НДС?#wall#

Jane_2017
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 196
З нами з: 12 липня 2017, 12:32
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Jane_2017 »

Добрый день! Кто сталкивался:
1. Разрешен импорт товара с отсрочкой 1 год - под валютный контроль не попадаем?
2. Импорт ПО - каналами интернет (без НДС) Нужно выписывать нн на себя?

Леди М
Мастер
Мастер
Повідомлень: 54
З нами з: 21 січня 2012, 07:54
Дякував (ла): 106 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Леди М »

Добрый день! Первый опыт работы с ВЭД. Сделали предоплату за товар, должны получить товар на днях. Что с НДС? Когда платим НДС и как с регистрацией налоговой накладной? И нам нужно сдавать валютную декларацию? Прошу о помощи, пытаюсь составить алгоритм своих действий в новом виде деятельности. Шеф поставил перед фактом, вот и кручусь.#wall#

Velo4ka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 247
З нами з: 24 травня 2013, 07:08
Дякував (ла): 31 раз
Подякували: 129 разів

Повідомлення Velo4ka »

Леди М писав:Добрый день! Первый опыт работы с ВЭД. Сделали предоплату за товар, должны получить товар на днях. Что с НДС? Когда платим НДС и как с регистрацией налоговой накладной? И нам нужно сдавать валютную декларацию? Прошу о помощи, пытаюсь составить алгоритм своих действий в новом виде деятельности. Шеф поставил перед фактом, вот и кручусь.#wall#
Вы платите сумму (которую озвучивает брокер) на таможню, она будет включать НДС и пошлину (если у Вас товар с пошлиной).
Когда товар растаможится, у Вас в Витяге НДС появится сумма НДС в графе 2; от брокера Вы получите декларацию, где будут указанные суммы НДС (графа 028) и пошлина (020). В основном всегда остается какая-то переплата на таможне.
Валютную декларацию Вы подаете, если просрочили сроки по ВЭД.
П.С. Вы аккредетировались на таможне?

Відповісти

Повернутись до “ЗЕД”