Сторінка 1 з 128

Імпорт

Додано: 30 червня 2011, 12:01
tosha
Уважаемые бухгалтера,подскажите,у кого есть импорт товаров-приходуем их по дате ГТД ( и по курсу на эту дату),или нужно иметь еще отдельно приходную накладную?Вычитала в ВОБУ №16 на стр 11-что ГТД-не первичный документ для отражения факта оприходования матценностей! Я в шоке! Пишут,что импортный товар приходуют не на основании ГТД (в т.ч. не по дате/курсу из ГТД),а согласно первичным документам-(накладной или коносаментом).

Кто как приходует товар-по каким документам-поделитесь!!!

Re: Імпорт

Додано: 01 липня 2011, 02:11
Mari
tosha писав:Уважаемые бухгалтера,подскажите,у кого есть импорт товаров-приходуем их по дате ГТД ( и по курсу на эту дату),или нужно иметь еще отдельно приходную накладную?Вычитала в ВОБУ №16 на стр 11-что ГТД-не первичный документ для отражения факта оприходования матценностей! Я в шоке! Пишут,что импортный товар приходуют не на основании ГТД (в т.ч. не по дате/курсу из ГТД),а согласно первичным документам-(накладной или коносаментом).

Кто как приходует товар-по каким документам-поделитесь!!!
я приходую по старинке по ГТД, коносамента у меня вообще нет, он остался у транспортников

У меня другой вопрос, была предоплата нерезиденту в апреле, ГТДшка в июне. Оприходовала по курсу НБУ по дате оплаты в БУ, в НУ не реально по каждой позиции вычислять курс на дату реализации этого импортного товара... ЧТО ДЕЛАТЬ?

Re: Імпорт

Додано: 01 липня 2011, 02:49
Любослава
Mari писав:
tosha писав:Уважаемые бухгалтера,подскажите,у кого есть импорт товаров-приходуем их по дате ГТД ( и по курсу на эту дату),или нужно иметь еще отдельно приходную накладную?Вычитала в ВОБУ №16 на стр 11-что ГТД-не первичный документ для отражения факта оприходования матценностей! Я в шоке! Пишут,что импортный товар приходуют не на основании ГТД (в т.ч. не по дате/курсу из ГТД),а согласно первичным документам-(накладной или коносаментом).
Кто как приходует товар-по каким документам-поделитесь!!!
я приходую по старинке по ГТД, коносамента у меня вообще нет, он остался у транспортников
У меня другой вопрос, была предоплата нерезиденту в апреле, ГТДшка в июне. Оприходовала по курсу НБУ по дате оплаты в БУ, в НУ не реально по каждой позиции вычислять курс на дату реализации этого импортного товара... ЧТО ДЕЛАТЬ?
Здесь консультация- http://www.buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=6081.
Но я не понимаю, как это можно осуществить на практике. 1С такого не понимает.

Re: Імпорт

Додано: 01 липня 2011, 02:51
Helen_Marlen
Elisa писав:
Mari писав:
tosha писав:Уважаемые бухгалтера,подскажите,у кого есть импорт товаров-приходуем их по дате ГТД ( и по курсу на эту дату),или нужно иметь еще отдельно приходную накладную?Вычитала в ВОБУ №16 на стр 11-что ГТД-не первичный документ для отражения факта оприходования матценностей! Я в шоке! Пишут,что импортный товар приходуют не на основании ГТД (в т.ч. не по дате/курсу из ГТД),а согласно первичным документам-(накладной или коносаментом).
Кто как приходует товар-по каким документам-поделитесь!!!
я приходую по старинке по ГТД, коносамента у меня вообще нет, он остался у транспортников
У меня другой вопрос, была предоплата нерезиденту в апреле, ГТДшка в июне. Оприходовала по курсу НБУ по дате оплаты в БУ, в НУ не реально по каждой позиции вычислять курс на дату реализации этого импортного товара... ЧТО ДЕЛАТЬ?
Здесь консультация- http://www.buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=6081.
Но я не понимаю, как это можно осуществить на практике. 1С такого не понимает.
Mari, ведь в случае предоплаты Вы должны считать по курсу, по которому была оплата. Вот как быть мне, у меня нет предоплаты, все оплачивается потом. Я веду в Excel, там не трудно добавить пару колонок, да и товар постоянно разные, продают почти всю ГТД сразу. Меня мучает другое - как мне из Excel втянуть все это в 1 С или сразу в Бест-звит, чтобы я смогла зарегистрировать налоговые накладные? Ведь мои наименования, и их в каждой ГТД по 200 штук да и ГТД - минимум 10 в месяц, нереально это вводить в 1С, плюс постоянно новые идеи как считать расходы по импортному товару. Подскажите, может кто-то имеет подобный опыт.

Re: Імпорт

Додано: 04 липня 2011, 01:35
Наталья__1982
И все же. Как кто будет отображать расходы по импорту. Неужели действительно нужно пересчитывать курс при продаже этого товара?Это ведь бред полный.Как это все высчитать?

Re: Імпорт

Додано: 04 липня 2011, 01:57
Любослава
Наталья__1982 писав:И все же. Как кто будет отображать расходы по импорту. Неужели действительно нужно пересчитывать курс при продаже этого товара?Это ведь бред полный.Как это все высчитать?
Я не буду пересчитывать.
Во-первых, при проверке ни одна сво... не разберется в том бреде, который они насочиняли.
Во-вторых, при том бреде, который они насочиняли, правильно работать невозможно в принципе.
Вывод - платить придется по-любому.

Re: Імпорт

Додано: 04 липня 2011, 04:10
Helen_Marlen
Elisa писав:
Наталья__1982 писав:И все же. Как кто будет отображать расходы по импорту. Неужели действительно нужно пересчитывать курс при продаже этого товара?Это ведь бред полный.Как это все высчитать?
Я не буду пересчитывать.
Во-первых, при проверке ни одна сво... не разберется в том бреде, который они насочиняли.
Во-вторых, при том бреде, который они насочиняли, правильно работать невозможно в принципе.
Вывод - платить придется по-любому.
Я буду платить как по бухучету, то есть курсовая разница по задолженности будет идти в доходы, расходы на конец периода и при оплате товара.
Товар - расходы относить на расходы :)))) по курсу оприходования плюс те дополнительные расходы, что получаются (брокеры, таможенные терминал, транспорты).

Какие еще есть мнения?

Re: Імпорт

Додано: 06 липня 2011, 11:26
Helen_Marlen
Я буду платить как по бухучету, то есть курсовая разница по задолженности будет идти в доходы, расходы на конец периода и при оплате товара.
Товар - расходы относить на расходы :)))) по курсу оприходования плюс те дополнительные расходы, что получаются (брокеры, таможенные терминал, транспорты).

Какие еще есть мнения?

Re: Імпорт

Додано: 06 липня 2011, 22:45
Popen
Разъясните, пожалуйста суть курсовых разниц!
ФЛП (бухучет не ведет) ввез товар, предоплаты не было. В ГТД зафиксирован курс $ 7.5 Себестоимость посчитал исходя из этого курса. Начинаю по частям оплачивать товар нерезиденту, покупая $ по курсу 8.0. Как я понимаю, курсовая разница составит:
7.5 - 8.0 = -0.5, т.е. убыток. А что было бы, если бы $ был куплен по 7.3 , т.е. 7.5 - 7.3 = +0.2. Тогда, я так понимаю, это, типа, мой дополнительный доход и его обязательно нужно налогооблагать ??? Правилен ли ход моих мыслей ?

Re: Імпорт

Додано: 07 липня 2011, 05:48
Helen_Marlen
popen, понимаете Вы правильно, другое дело не могу сказать, относятся ли к Вам как у ФЛП эти нормы кодекса.