Мурашка писав:
код товара остался что и вовременной. ндс не доначисляли. вот нашла письмо ГНИ . Получается по временной можно....
Из письма :
Относительно формирования налогового кредита на основании временных таможенных деклараций
"Учитывая указанное, в случае осуществления операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров формирование налогового кредита по налогу на добавленную стоимость производится на основании таможенной декларации (в том числе временной), оформленной в соответствии с требованиями законодательства, которая подтверждает уплату налога (при условии соблюдения других требований относительно формирования налогового кредита). "
Согласно письмо можно и по временной.
А ТН и ДЕ в одном месяце ?
да в одном
Вот еще ссылка тут тоже обсуждали "Временная таможенная декларация" http://buhforum.com/viewtopic.php?f=14&t=2682&start=15
По НК приходуйте по ІМ 40 ТН, но я бы подстраховалась и взяла бы еще акт сверки в таможне (для подтверждения снятого НДС за этот период). Для этого нужно будет написать письмо в таможню, брокер Ваш подскажет .
Подскажите пожалуйста...
Оформляю приходную по ГТД, в строке перевозка до границы указываю 631 счет,
перевозчика, договор,гривна и сумму (беру из счёта перевозчика до границы) ...
Это сумма, значит расбрасывается по позициям... и отображается на счёте 631..
и ничем не закрывается?
Идет, значит - услуга-оплата (закрывается), и в кредите виснет сумма с приходной???
Запуталась - ничего не пойму.
Helen 007 писав:Подскажите пожалуйста...
Оформляю приходную по ГТД, в строке перевозка до границы указываю 631 счет,
перевозчика, договор,гривна и сумму (беру из счёта перевозчика до границы) ...
Это сумма, значит расбрасывается по позициям... и отображается на счёте 631..
и ничем не закрывается?
Идет, значит - услуга-оплата (закрывается), и в кредите виснет сумма с приходной???
Запуталась - ничего не пойму.
Что же не так?
ГТД делает проводку Д 281 К 631, услуга по акту. Когда вы оплатите перевозчику будет проводка Д 631 К 311. Счет 631 закроется.
VYVG писав:По какому курсу оприходовать импортный товар если ГТД прошло через таможню 23.05 о чем стоит штамп н ГТД, а сам товар приехал на склад 24.05
нужно смотреть в договор. в нем написано, когда Вашему предприятию переходят риски и выгоды (право собственности) на товар. это и будет дата признания актива, а значит на эту дату и берете курс НБУ (конечно, если за товар не было предоплаты, иначе считаете по дате аванса)
Еще в договоре может быть просто указаны условия поставки согласно ИНКОТЕРМС. тогда смотрите их расшифровку тут , чтобы понять когда переходят риски и выгоды (право собственности) на товар
а по какому курсу приходовать если аванс, так как сейчас НБУ ввел ограничения на покупку валюты, и чтобы оплатить поставщику закупали валюту 2 дня?
Добрый день! Прошу помощи!
Мы приобретаем товар импортный у поставщика и его же продаем.
Клиенту звонит налоговая и предъявляет что не находит цепочку где есть конечный импортер этого товара.
Нужно написать письмо (запрос) поставщику где просим предъявить данные о товаре.
КАКОЕ ПИСЬМО???ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИТЬ С ТАКОЙ СИТУАЦИЕЙ???
Добрый день!
Проблема следующая: по полной предоплате получили товар от европейского поставщика, 4 инвойса. По трём заплатили полную стоимость, а четвертый приходит нам на безоплатной основе (реклама). А также нюанс: в связи с предыдущими браками, они нам предоставили credit note - в пару сотен евро. Мы заплатили с учетом всех минусов. В ГТД указана сумма за ВСЕ 4 инвойса (естественно НДС оплатили за всю стоимость).
Теперь никак не могу свести это всё в 1с... заплатили то мы меньше, а товара пришло больше... как оприходовать эту рекламу и скидку? скидку, может раскидать на весь товар, а вот рекламу...
Если у кого-то были подобные ситуации - буду рада совету!
Спасибо!