Сторінка 1 з 2

налоговая накладная при отгрузке на экспорт

Додано: 23 вересня 2014, 11:26
prom-elektro
Подскажите пожалуйста,налоговую оформлять по дате оформления ГТД или по дате отметки о пересечении границы.
ГТД оформлена 15,07,2014,дата пересечения границы 14,08,2014

Re: налоговая накладная при отгрузке на экспорт

Додано: 23 вересня 2014, 12:13
Viktori
prom-elektro писав:Подскажите пожалуйста,налоговую оформлять по дате оформления ГТД или по дате отметки о пересечении границы.
ГТД оформлена 15,07,2014,дата пересечения границы 14,08,2014
дата пересечения границы 14,08,2014

Re: налоговая накладная при отгрузке на экспорт

Додано: 23 вересня 2014, 12:19
prom-elektro
какие последствия при проверке,если налоговую выписали 15.07.2014 и отразили в декларации за июль?

Re: налоговая накладная при отгрузке на экспорт

Додано: 23 вересня 2014, 13:54
svitlass
та зробіть УР і закрийте цю проблему.
розбіжність в вас буде з базою митниці - листи дпі - пояснення і інший мінінгіт

Re: налоговая накладная при отгрузке на экспорт

Додано: 30 вересня 2014, 09:39
CORIMA
подскажите в налоговой на экспорт ставить крестик копія (залишаеться у продавця) или Електрона? И как правильно в реестре такую накладную указывать?

Re: налоговая накладная при отгрузке на экспорт

Додано: 30 вересня 2014, 09:41
novichok
CORIMA писав:подскажите в налоговой на экспорт ставить крестик копія (залишаеться у продавця) или Електрона? И как правильно в реестре такую накладную указывать?

Налоговую Вы просто проводите у себя как экспорт с 0 ставкой по № ГТД и не регистрируете .

Re: налоговая накладная при отгрузке на экспорт

Додано: 30 вересня 2014, 09:55
CORIMA
novichok писав:
CORIMA писав:подскажите в налоговой на экспорт ставить крестик копія (залишаеться у продавця) или Електрона? И как правильно в реестре такую накладную указывать?

Налоговую Вы просто проводите у себя как экспорт с 0 ставкой по № ГТД и не регистрируете .
Но налоговую я все равно должна выписать хоть и с нулевой ставкой, просто не включать в реестр?

Re: налоговая накладная при отгрузке на экспорт

Додано: 30 вересня 2014, 10:27
svitlass
CORIMA писав:подскажите в налоговой на экспорт ставить крестик копія (залишаеться у продавця) или Електрона? И как правильно в реестре такую накладную указывать?
ВКАЗУЄТЕ ПРИЧИНУ - КОД 07, виходить на 1 екз код причини невидачі07, на другому звичайно
в 1-С.8 я виписую ПН, видруковую, а потім ставлю позначку видана покупцю електр , щоб в реєстр затягнуло ВМДЕ /це для електронних ВМД/, замість номера ПН в реєстрі вказується номер ВМД
для конкретнішої відповіді потрібно знати чи в вас електронна декларація, чи ви користуєтеся 1-С

Re: налоговая накладная при отгрузке на экспорт

Додано: 01 жовтня 2014, 12:22
CORIMA
svitlass писав:
CORIMA писав:подскажите в налоговой на экспорт ставить крестик копія (залишаеться у продавця) или Електрона? И как правильно в реестре такую накладную указывать?
ВКАЗУЄТЕ ПРИЧИНУ - КОД 07, виходить на 1 екз код причини невидачі07, на другому звичайно
в 1-С.8 я виписую ПН, видруковую, а потім ставлю позначку видана покупцю електр , щоб в реєстр затягнуло ВМДЕ /це для електронних ВМД/, замість номера ПН в реєстрі вказується номер ВМД
для конкретнішої відповіді потрібно знати чи в вас електронна декларація, чи ви користуєтеся 1-С
В медке например в реестре налоговых (порядковий номер (реєстраційний номер для митної декларації). т.е. я ставлю не следующий номер налоговой, а номер таможеной декларации, что пришла мне в электроном виде?

Re: налоговая накладная при отгрузке на экспорт

Додано: 09 жовтня 2014, 21:18
Энфилд
По поводу даты выписки налоговой: я звонила на информационный ресурс налоговой по поводу даты и конкретно с датами спрашивала, что если ГТД от 01.10, а товар пересек границу 10.10 и мне сказали, что НН оформляется датой ГТД, которая в свою очередь является подтверждением пересечения границы! т.е. 01.10.14 и не нужно у брокеров уточнять дату пересечения. Я так и оформляю и не морочу себе голову. от налоговой вопросов не было.