Сторінка 1 з 1

как рассчитать пеню

Додано: 31 січня 2012, 00:23
Ирина1980
Подскжите,пожалуйста,как мне рассчитать пеню, если недоплата 3000,00грн., с 20 августа по сегодняшний день

Re: как рассчитать пеню

Додано: 31 січня 2012, 00:36
Оксана 1
Ирина1980 писав:Подскжите,пожалуйста,как мне рассчитать пеню, если недоплата 3000,00грн., с 20 августа по сегодняшний день
.
В самом конце статьи есть алгоритм расчета. Только ставку нбу посмотрите
http://vizitc.kiev.ua/ru/infokonsultant ... penja.html

Re: как рассчитать пеню

Додано: 20 квітня 2012, 04:02
zxcvbnm
Поставщик начислил пеню за несвоевременную оплату за товар, в бухгалтерском учете эта проводка ДТ.948 КТ.631. Закрытие ДТ. 631 КТ.311 и ДТ.79 Кт. 948 В бухгалтерском учете идет на затраты, а в налоговом не идут. Правильно?

Re: как рассчитать пеню

Додано: 20 квітня 2012, 04:05
Evelina
zxcvbnm писав:Поставщик начислил пеню за несвоевременную оплату за товар, в бухгалтерском учете эта проводка ДТ.948 КТ.631. Закрытие ДТ. 631 КТ.311 и ДТ.79 Кт. 948 В бухгалтерском учете идет на затраты, а в налоговом не идут. Правильно?
правильно

Re: как рассчитать пеню

Додано: 22 квітня 2012, 23:39
zxcvbnm
Evelina писав:
zxcvbnm писав:Поставщик начислил пеню за несвоевременную оплату за товар, в бухгалтерском учете эта проводка ДТ.948 КТ.631. Закрытие ДТ. 631 КТ.311 и ДТ.79 Кт. 948 В бухгалтерском учете идет на затраты, а в налоговом не идут. Правильно?
правильно
В 1 квартале 2012 г. поставщик начислил пеню и выставил счет на пеню, но мы ее не перечислили, тогда в бухгалтерском учете будут проводки ДТ.948 КТ.631 и ДТ.79 КТ. 948. Тоесть в бухгалтерском учете на затраты в 1 квартале 2012 г. пойдет пеня независимо от ее оплаты. А во 2 квартале 2012 г. мы пеню перечислили ДТ.631 КТ.311. и бухгалтерских затрат не будет. Правильно я сделала?