*Штрафные санкции: бухгалтерские проводки*

Анатель
Гуру
Гуру
Повідомлень: 87
З нами з: 18 лютого 2015, 17:31
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення Анатель »

novichok писав:не гарантирую, но может так;
948 656 начислен штраф
656 311 оплачен
661 948 удержан с з/п директора

А если дир платил наличными? То с зп получается не нужно удерживать. Первый раз сталкиваюсь со штрафом. #blush#
Как это провести?

948 656 начислили
656 372 оплатили
372 948 авансовый?

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

Анатель писав:
novichok писав:не гарантирую, но может так;
948 656 начислен штраф
656 311 оплачен
661 948 удержан с з/п директора

А если дир платил наличными? То с зп получается не нужно удерживать. Первый раз сталкиваюсь со штрафом. #blush#
Как это провести?

948 656 начислили
656 372 оплатили
372 948 авансовый? [/quote
А если наличными, то может не стоит и проводить ?Админ на директора, он сам заплатил, по фирме не показываем вообще,т.к. возврата поавансовым быть не может( штраф это удержание с з/п, а так он сам расчитался)Просто храните эти квитанции.

Ania_911
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1102
З нами з: 05 березня 2008, 22:11
Дякував (ла): 943 рази
Подякували: 682 рази

Повідомлення Ania_911 »

перенесено
ScAudit писав:
Rebeka писав:Помогите и подскажите пожалуйста!! Организация платит авансовые платежи по налогу на прибыль, пару месяцев оплатили не в срок, соответственно получили штраф и пеню. Все оплатили, но как начислить в учете эти пени и штрафы?? и в расход их не относим - верно??
Такое-же было и по НДС.
Дт 948 Кт 64/налог на прибыль или НДС (тот по которому штрафы и пени)

RLHELEN
Мастер
Мастер
Повідомлень: 56
З нами з: 09 січня 2015, 09:53
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення RLHELEN »

Помогите не проводится в 1с 7.7
Дт 948 Кт 6417 - штраф....
пишет "Не выбрано виды затрат", а какие могут там быть виды затрат#wall# #wall# #wall# #wall#

Амиру
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 04 серпня 2015, 15:25
Дякував (ла): 52 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Амиру »

Подскажите,как правильно в 1с 8 отпразить штрафные санкции по ФСС?

начислено -Дт 948 Кт (на какой счет отнести?)
уплечен Дт (?) Кт 311

652 счет здесь уместен?

На фин результат 948 счет сам закроется?или нужно ручной проводкой ?

Larabara
Гений
Гений
Повідомлень: 315
З нами з: 20 жовтня 2012, 14:16
Дякував (ла): 207 разів
Подякували: 122 рази

Повідомлення Larabara »

Добрый вечер.Только не очень на меня ругайтесь.Подскажите пожалуйста в 2 кв.2015 года была оплата штрафных санкций(по вине поставщика ВЕД)Отнесли на сч.948.А что дальше учитываются ли они в затратах.Что вы делаете со своими штрафами????

Таня_klm
Мастер
Мастер
Повідомлень: 50
З нами з: 06 жовтня 2015, 22:30
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Таня_klm »

Подскажите пож проводки! Мы оплатили админштраф с расчетного счета! Спасибо! И нужно ли еще какие-то заявление писать для удержания из зарплаты? Спасибо

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

Таня_klm писав:Подскажите пож проводки! Мы оплатили админштраф с расчетного счета! Спасибо! И нужно ли еще какие-то заявление писать для удержания из зарплаты? Спасибо
Если речь идет о админштрафе с должностных лиц, то его должны платить сами лица, не предприятие. Если руководство принимает решение о том, что оплата будет произведена через предприятие, то нужно понимать за счет работника это произойдет(будет удержание из зарплаты) или нет (дополнительное благо). В первом случае - перечисление штрафа это выплата зарплаты на сумму штрафа - должны перечислить НДФЛ и ВС. Во втором - НДФЛ по натур коэф и ВС

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

Larabara писав:Добрый вечер.Только не очень на меня ругайтесь.Подскажите пожалуйста в 2 кв.2015 года была оплата штрафных санкций(по вине поставщика ВЕД)Отнесли на сч.948.А что дальше учитываются ли они в затратах.Что вы делаете со своими штрафами????
Меня например вообще интересует как мы теперь будем учитывать все штрафы и пени, и будут ли они участвовать в расходах предприятия (до 20 млн).
Читала ПСБО , вот из 25
5.5. У статті "Інші операційні витрати" наводяться адміністративні витрати, витрати на збут, а також собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів.

Источник: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO25.aspx
© Buhgalter911.com

Получается что в балансе это расходы, которые уменьшают налог на прибыль. Хотя никогда мы так не поступали

@Nika@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1412
З нами з: 09 січня 2011, 14:26
Звідки: Кривий Ріг
Дякував (ла): 959 разів
Подякували: 1175 разів

Повідомлення @Nika@ »

Zаrа писав:уважаемые бухгалтера!
подскажите, как по мне, чего то не хватает..
укртелеком выставил в счете штраф в нашу пользу за пробелы в предоставлении услуг. и написали, что засчитывают эту сумму, как оплату нашу за услуги.

я так закрываю

Дт 631 Кт 715 - сумма штрафа вся
Дт 6415 Кт 6441 - из нее НДС
верно?
Я делала не так.
Во-первых, штраф без НДС. И я провела 2 отдельных операции:
1. Отражение штрафа в вашу пользу:
Дт-377 Кт-715 - например, 6,00
2. Взаимозачет задолженностей:
Дт-631 Кт-377 - 6,00
и уже тут НДС:
Дт-6442 Кт-6441 - 1,00
и НК по НН от них:
Кт-641/НДС Кт-6442 - 1,00

Відповісти

Повернутись до “Перевірки, штрафи”