Перевищення возникли октябрем, после разблокировки НН , а разблокировали в декабре , и РК зарегистрировали к ней в тоже декабре .
РК був зареєстрований з причиною 20, на зайві ПН?
В нас була подібна ситуація ще 2018 році, коли автоматично порозблоковували помилкові накладні, після РК з причиною 20 перевищення зникло.
Тут я про це колись писала: viewtopic.php?f=20&t=19135&start=3690
Але це було дуже давно.
Спасибо, что откликнулись, попробую информативный РК создать .
У вас вже був РК ви писали... Немає такого терміна "інформативний РК"
Є такий РК з причиною 20 на зайві ПН, без нього перевищення не зникне.
З низу вказується правильна ПН, дата, №, та реєстраційний номер, а також РК, дата, №, та реєстраційний номер.
Спасибо, что откликнулись, попробую информативный РК создать .
У вас вже був РК ви писали... Немає такого терміна "інформативний РК"
Є такий РК з причиною 20 на зайві ПН, без нього перевищення не зникне.
З низу вказується правильна ПН, дата, №, та реєстраційний номер, а також РК, дата, №, та реєстраційний номер.
Я прекрасно знаю що це за РК
Автор ніде не написал, що в неї помилкова-дубль...
Плюс у автора питання вже є РК до тієї податкової... Я так розумію звичайний РК...
Спасибо, что откликнулись, попробую информативный РК создать .
У вас вже був РК ви писали... Немає такого терміна "інформативний РК"
Є такий РК з причиною 20 на зайві ПН, без нього перевищення не зникне.
З низу вказується правильна ПН, дата, №, та реєстраційний номер, а також РК, дата, №, та реєстраційний номер.
Хочу вас поблагодарить. Спасибо. РК зарегистрирован, превышение упало в лимит. Всего вам хорошего!!!!!!
У вас вже був РК ви писали... Немає такого терміна "інформативний РК"
Є такий РК з причиною 20 на зайві ПН, без нього перевищення не зникне.
З низу вказується правильна ПН, дата, №, та реєстраційний номер, а також РК, дата, №, та реєстраційний номер.
Хочу вас поблагодарить. Спасибо. РК зарегистрирован, превышение упало в лимит. Всего вам хорошего!!!!!!
Добре, що все стало на своє місце. Дуже рада, що змогла допомогти. І Вам всього найкращого!!!
Всем кому может быть понадобиться. Делюсь опытом. У меня «привышение» образовалось из за ошибочной задублированной накладной , которая зарегистрирована , но не показана в декларации, а РК к ней в другим периоде. . Нужно сделать РК с причиной 20 , подает сам продавец для регистрации . Табличная часть пустая. Внизу в информативные поля нужно заполнить номер , дату и регистрационный номер , той единственно правильной НН , что попала в декларацию. А ниже номер, дату РК , которым аннулировали ошибочную (дублированную ) НН по которой возникло превышение. И все . Спасибо большое , что помогли мне .Иначе я не знаю как бы я вернула эти деньги. Налоговики предложили заполнить приложение 4 к декларации по НДС и сказали , что таким способом можно вернуть на счет средства со счета НДС , но в рамках лимита в одной декларации.