Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


15.01.19
4308 5 Печатать

Цена описки в Приложении № 3 к декларации по НДС

Письмо ГФС от 08.01.2019 г. № 73/6/99-99-12-02-01-15/ІПК.

Плательщик НДС подал налоговую декларацию по НДС за август 2018 года с приложением № 3 «Расчет суммы бюджетного возмещения», в которой заявил сумму бюджетного возмещения на банковский счет.

В декларации и приложении допустил ошибку, которую исправил в уточняющем расчете с соответствующим приложением. При заполнении Приложения № 3 плательщик сделал описку (ошибку) в части отдельных поставщиков товаров (работ, услуг) в определении ИНН, отчетного (налогового) периода, в котором возникло отрицательное значение, а также суммы отрицательного значения.

Несмотря на то, что эти ошибки не повлияли на общую сумму бюджетного возмещения и/или отрицательного значения, их все равно нужно исправить, ведь уточняющее Приложение № 3 имеет правильные уточненные показатели. Поэтому нужно подать еще один уточняющий расчет.

Штрафы за описки (ошибки), арифметические и/или методологические ошибки в декларации по НДС не предусмотрены. Но если такие ошибки стали причиной занижения сумм налоговых обязательств, штрафные санкции применят. В случае ошибок в налоговой отчетности должностных лиц привлекут к административной ответственности.

По материалам Головбух

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Ирина
15.01.19 10:07

У меня был такой случай.По ошибке начислила себе в штраф в декларации.Подала уточненку.Но штраф не сняли.Сказали ,что не предусмотрено.Пришлось оплатить 16000,00

Ответить
  • Марилука
15.01.19 12:27

Можно уточнить? Если изначально ошибочно в дод. 3 указали свой код ОКПО вместо ИНН (товар импортировался и НДС оплачивали при растаможке), а потом подали уточненку и исправили на ИНН. Будет штраф?
 

Ответить
  • Марилука
15.01.19 12:27

Может у кого-нибудь была подобная ситуация? Помогите советом!

Ответить
  • Ольга
16.01.19 11:07

Марилука
Нет, не будет. Сума не изменилась. Делала много раз, уточняла ИНН и период.

Ответить
  • Марилука
16.01.19 13:08

Ольга,подскажите пожалуйста перед возмещением на р/с к Вам всегда приходят с документальной проверкой? (можно на эл.адрес 6131073@ukr.net)

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям