Чат 911

Получайте
новости почтой!

16.12.15 23:40
4621 5 Печатать

Предоплата получена до момента НДС-регистрации, а предоставление услуг - после: что с НДС?

   ДФСУ предоставила разъяснение относительно обложения НДС операций по поставке услуг на таможенной территории Украины нерезиденту в случае, когда первое событие (получения предварительной оплаты) состоялась до регистрации предприятия-поставщика плательщиком НДС, а фактическое предоставление услуг (дата подписи акта выполненных работ) нерезиденту - после регистрации плательщиком НДС предприятия-поставщика.
   
   Прежде всего фискалы напомнили, что налоговое обязательство по НДС определяется по правилу первого события: или по дате зачисления средств на счет поставщика, или по дате отгрузки товаров. Если такое событие произошло до регистрации предприятия-поставщика плательщиком НДС, то налоговое обязательство по НДС по такой операции (в части получения предварительной оплаты) не начисляется.
   
   В случае если поставщик после получения предоплаты за услуги регистрируется плательщиком НДС и фактическая поставка услуг происходит после даты регистрации, то налоговые обязательства по НДС по факту поставки таких услуг не возникают, поскольку он является вторым событием для целей налогообложения НДС.
   
   Такую позицию ДФСУ выразила в письме от 01.12.2015 г. N 25674/6/99-99-19-03-02-15, которое является индивидуальной налоговой консультацией.
   
   
Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН
Рубрика:
Комментарии
  • */*
17.12.15 10:26

Изм назначение платежа на ВФП, отгрузить товар с НДС, вернуть ВФП, получить опл за товар.

Ответить
  • Зоряна
17.12.15 14:02

*/* Не можу зрозуміти, а мучить цікавість. А яка з цього вигода?

Ответить
  • Jene
17.12.15 14:30

Для Зоряна */* переплутала податковий кредит з податковим зобовязанням;))

Ответить
  • пи
17.12.15 16:09

подскажите пожалуйста решение следующего вопроса: в ноябре оказали услуги (акт 30.11.15) , оплатили 03 декабря, а с 01.12.15 мы стали плательщиком НДС. Мне на сумму оплаты за ноябрь нужно выписывать НН или нет??? Думаю, что нет, так как первое событие было в ноябре и мы тогда еще не были плательщиком НДС, но все же, кто как думает????

Ответить
  • Оля
18.12.15 11:54

думаете правильно, не нужно выписывать нн , первое событие 30.11 вы еще не плательщик НДС

Ответить
Комментирование новости отключено
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям