1. Новые нормативные документы 2019 года:
1.1. Закон о Госбюджете на 2019 год – минимальные гарантии физлицам, взаимосвязанные с ними показатели налогового учета: справочная таблица + комментарии, привязки минимальной зарплаты и прожиточного минимума к налогово-бухгалтерским показателям;
1.2. Закон о ВЭД – кардинальные изменения 2019 года: нормативные документы, вступающие в силу с 7 февраля 2019 года, их влияние на валютные операции предприятия, запреты, ограничения при работе с наличной и безналичной валютой, ВЭД контроль, ответственность.
1.3. Изменения в НКУ по отдельным налогам и сборам: НДС, прибыль, первичные документы, НДФЛ, налоговое администрирование и др.
2. Финансовая отчетность за 2018 год – как «определить свой статус» с учетом обновленных в 2018 году критериев, не ошибиться в выборе состава финотчетности между ПБУ-1, ПБУ-25, МСФО – критерии разделения, особенности заполнения, сроки сдачи, ответственность.
3. Декларация по прибыли – подробности заполнения на практических примерах с учетом корректировок (для 20-ти миллионщиков) – нюансы заполнения приложения РИ для каждого вида налоговых разниц и корректировок:
3.1. Необоротные активы – изменения по приложению АМ, окончательные трактовки по МНМА, корректировки при выбытии необоротных активов, отражение результатов возвратов арендованных объектов.
3.2. Резерв сомнительных долгов, списание безнадежных задолженностей – что отражается/не отражается в корректировках.
3.3. Задолженности «проблемных» банков – их статус, возможности по списанию этих задолженностей.
3.4. Благотворительность и корректировки – расчет лимита, бух проводки.
3.5. Возвратная и безвозвратная финпомощь «дружественным» контрагентам – последствия в налогообложении
3.6. Штрафы, пени – судьба налогового учета.
3.7. Перенос убытков прошлых лет и исправление ошибок в декларации по прибыли и финотчетности в примерах.
4. Внешнеэкономическая деятельность – практические ситуации: правила расчета курсовых разниц, отражение в учете результатов продажи валюты, НДС во внешнеэкономической деятельности, в т.ч. по услугам с нерезидентами.
5. Налоговые накладные и расчеты корректировок – практика последних изменений, принятых в конце 2018 год: числовые примеры и подробные комментарии для всех распространенных «бухгалтерских ситуаций»:
5.1. «Ошибочная» НН и ее «учетная судьба» - отражение/не отражение в декларации, «возврат» регистрационного лимита;
5.2. «Задвоенная» НН – корректное заполнение обновленного РК;
5.3. Смена номенклатуры в НН – законные и штрафоопасные ситуации, варианты заполнения РК и их отражение в учете.
5.4. Что относится к понятию «изменение цены» и «изменение количества» в обновленных трактовках по заполнению РК – практические ситуации
6. Доходы физических лиц через призму проверок трудового законодательства:
6.1. Отпуска – шпаргалка по оформлению
6.2. Индексация – правила применения
6.3. Таблица штрафов по 265 статье КЗоТ – комментарии
7. Налогообложение отдельных видов доходов физических лиц – материальная помощь (критерии ФОТ/не ФОТ), подарки, фуршеты, командировочные расходы.
8. Операции с применением ПЛАТЕЖНЫХ карт (БПК) – законность применения личных и корпоративных платежных карт в различных ситуациях, в каких случаях обязательно составление авансовых отчетов, налоговые последствия, работают ли ограничения по суммам, штрафные санкции.
9. Ответы на вопросы.
ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ:
1500 грн. – пакет участия «ЭКОНОМ» (без обеда, включено кофе/чай в фойе)
1750 грн. – пакет участия «СТАНДАРТ» (обед в ресторане + кофе/чай в фойе)
Все участники получают раздаточный материал для практической работы на семинаре.
Первичные документы (счет, акт и договор) выдается во время регистрации.
КОНТАКТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ:
Прямые номера офиса: (044) 361-52-77, (044) 337-07-35,
Мобильные номера офиса: +380996031033, +380633578925,
Viber / WhatsApp / Telegram: +380677035310.
Email: v.vasilev@ukrseminar.kiev.ua
www.ukrseminar.kiev.ua