Отключить рекламу

Подпишитесь!


Тема семинара:
Операції із засновниками: Позики. Дивіденди . Вихід учасника. Інвестиції. Оптимізація
Время проведения:
27.01.2020 - 27.01.2020
Город:
Вся Україна
Место проведения:
онлайн - трансляція
Стоимость:
994 грн.
  • Организаторы
Название организации:
Податковий блог Мар’яни Кавин “З любов’ю до бухгалтерів”
Контактные телефоны:
+38 067 670 35 90
E-mail:
kavynm@gmail.com
Веб сайт:
https://kavynm.com, https://www.facebook.com/Tax.Kavyn/, Інстаграм: https://www.instagram.com/kavynmaryana, Ютуб: https://goo.gl/mmdz5L
  • Описание семинара

Час проведення: 09.12.2019 ; 27.01.2020 з 15-00 до 17:30

 

Тривалість 2 год. + 30 хв. відповіді на запитання

Лектор: Мар'яна Кавин 

 

Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р. Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит.

 

Участь у вебінарі буде корисна: бухгалтерам, головним бухгалтерам, фінансовим директорам, керівникам підрозділів, засновникам підприємств, аудиторам , ревізорам

 

Мета участі: ознайомитись з існуючими правилами оподаткування дивідендів, вивчення податкових наслідків для товариства виходу учасників, а також внески в статутний капітал іншого підприємства. Участь у вебінарах допоможе бухгалтеру бути в курсі важливого , а засновнику прийняти зважене та  оптимальне рішення

 

Формат проведення: онлайн трансляція + відеозапис

 

Що входить у вартість: конспект, слайди та зразки документів, які надсилаються за 24 години ДО початку кожного вебінару. Відповіді на запитання учасників вебінару , по темі вебінару. Відеозапис, який надсилається кожному учаснику протягом 3-ох днів після завершення заходу

 

Відповіді на запитання отримають УСІ учасники вебінару:

1. Формат проведення вебінару передбачає можливість учасників заходу поставити своє питання лектору напередодні вебінару. Найкраще це зробити у строк до 26.11.2019 року. У цьому випадку лектор надасть відповіді на усі раніше поставлені запитання під час вебінару.

2. Питання учасників, що будуть озвучені у чаті- відповіді отримають під час вебінару або безпосередньо після проведення вебінару у строк до 3-ох днів.

 

1 вебінар

Перша практика застосування Закону про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю:

1. Значні правочини - як правильно порахувати та закрити рік

- як врахувати усі операції, що впливають на фінансовий результат

- розрахунок суми чистої вартості активу

- ризики у разі відсутності згоди засновників на вчинення правочину

- розрахунок дозволеної “межі”

- обмеження по статуту та обмеження по закону

- зразок документів - бухгалтерська довідка та рішення засновників про надання згоди

 

2. Нарахування та виплата дивідендів

- Як бухгалтеру  “донести” власнику про фінансовий результат та суму, що може бути розподілена на дивіденди

- коли дата виплати дивідендів має значення

- як часто можна виплачувати дивіденди та які підтвердні документи при цьому потрібно оформити. Зразок протоколу про виплату дивідендів

- курсові різниці по нарахованим валютним дивідендам, що не виплачені

- нюанси виплати дивідендів за минулі роки, зокрема у разі зміни складу учасників

- чи можливо вплинути на суму, яка підлягає розподілу у вигляді дивідендів ? Практичні та законні інструменти, приклади з практики.

- чи потрібно додатково звітуватися тому, хто отримав дивіденди.

- відображення дивідендів у бухобліку - від нарахування до виплати на числових прикладах

- заповнення звітності при виплаті дивідендів - додаток ПН декларації з податку на прибуток, Податковий розрахунок  1 ДФ

- оподаткування дивідендів у залежності від системи оподаткування ( спрощена чи загальна система) 

- якщо засновник  - юридична особа, фізична особа, резидент , нерезидент - особливості та нюанси всіх можливих випадків

- податок на репатріацію при виплаті дивідендів нерезиденту

- особливості застосування конвенції про уникнення подвійного оподаткування

- дивіденди в інвалюті - особливості

- реінвестиція дивідендів - як скористатися пільгою та при цьому не заплатити штраф

- дивіденди нараховані, але не виплачені - податкові наслідки

 

2 вебінар

1. Позики засновника

1.1. юридичні моменти- обмеження по сумі, строках надання та повернення, коли виникає сумнівність та безнадійність

1.2. отримана від засновника поворотна фінансова допомога :

- у яких випадках позика дисконтується, алгоритм розрахунку , бухоблік та податкові наслідки, листи контролерів та судова практика

- позика не повернута у строк, передбачений договором - які наслідки для оподаткування

- чим загрожують значні суми внесених засновниками позик

- позика у валюті - курсові різниці . Погляд фіскалів на ситуацію  у листах, коментар до них

- податкові наслідки отримання поворотної фінансової допомоги у залежності від системи оподаткування підприємства

1.3. надана засновнику поворотна фінансова допомога:

- особливості обліку та податкові наслідки при порушенні строків повернення

- варіанти закриття заборгованості - сумнівна та безнадійна заборгованість.

 

2. Облік інвестицій:

- Внески в статутний капітал іншого підприємства - облік інвестицій та вплив на податок на прибуток

- бухоблік та податкові наслідки на податок на прибуток

- відображення в декларації з податку на прибуток та додатку РІ

- числовий приклад розрахунку

 

3. Вихід учасника з товариства

- як розрахувати частку, що належить учаснику

- засновник вийшов, а частку залишив - які податкові наслідки

- продаж частки по номіналу- податкові наслідки та ризики

- вихід учасника та продаж частки у листах контролюючих органів

 

  • ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться