Починаючи з 2013 року для фізичних осіб-підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування та обрали для себе ІІ групу, запроваджується річний звітний період замість квартального.
Відповідна норма передбачена Законом України № 5503-VI. від 20.11.2012 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків та зборів”. Таке нововведення спростить процедуру ведення бізнесу, зменшить обсяг звітності для цієї категорії підприємців та витрати робочого часу.
Водночас, звертаємо увагу платників єдиного податку ІІ групи на те, що за звітний період - 4 квартал 2012 року – податкову декларацію необхідно подати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду, тобто не пізніше 11 лютого 2013 року.
Мінцифра продовжує працювати над створенням найзручніших умов для бізнесу в Україні.
Сервіс можна буде отримати за 5 хвилин у застосунку Дія чи на порталі. В умовах пандемії...
Казначейство повідомляє, що відповідно до постанови ВРУ від 17.07.2020 р. № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», та до ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. №...
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 затверджено Перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні проти...
Сьогодні, 14 грудня, розпочав роботу сервіс подання заяви на виплату матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам.
По 31 грудня включно ви можете пода...
Як відомо, Закон «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з...
Коментарі
Алиса в Стране чудес
20.01.13 21:56
Сначала подумала: неужели хоть что-то ненужное отменили? А потом поняла: а, нет. Все нормально. Так даже хуже. Так легче пропустить превышение допустимых оборотов и "попасть" на 15-ти процентынй НДФЛ.
А кто вам мешает в книге доходов помесячно суммировать и просчитывать ваш доход? Или Вы узнавали о ваших оборотах исключительно из отчетов?) Слава Богу,хоть меньше будем видеть вечно недовольные лица "приемщиков" отчетности, у которых то "компутеры" зависают, то дискеты не открываются,то просто хреновое настроение.
В Пенсионный, ЕСВ 34,7%, можно платить и за квартал, а не только помесячно. Но за квартал накладно, конечно. Но, зато в течение квартала можно не придерживаться обязательной уплаты до 20 числа .
Виктория
21.01.2013 10:34:06
Сергею: 1дф зависит не только от наемных работников, если заплатили чепешнику за товар или работы/услуги, должны подать 1дф
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спрашивала в консультационном по вопросу, указывать ли в 1 ДФ, закупки СПД у СПДшников, ответили, что только если арендуете помещение. Кто, что знает пот этому поводу?
Для Виолы
Если оплачиваете СПДшнику за товары или услуги, то в 1ДФ пишите код 157 и указываете сумму оплаты. Налог не удерживаете и не перечисляете. Только у СПДшника возьмите свид. о регистрации и ед. налог.
Для Еленкка.
Отчёт за 4 квартал ЧП 2 группа в электронном виде принимают на старом бланке. Только что скачал Обновление OPZ 1.30.9 от 08.01.2013, там не только нет нового бланка, но и старая версия не высвечивается, программа пишет, что такого документа нет. Так что отправляйте из версии OPZ 1.30.8 или в OPZ 1.30.9 от 08.01.2013 откройте сохранённый бланк-отчёт за 3 квартал и там измените цифры и сохраните, как отчёт за 4 квартал.
Отчет за IV квартал 2012 г. по ФЛП на II группе сдала на старом бданке. Относительно 1ДФ: если наемных работников нет, но есть хоз. операции с такими же ФЛП - тогда с кодом 157 указываете всех, аренда офиса (если такова имеет место в вашей деятельности) указывается с признаком дохода 106.
Помогите разобраться!!! недавно стала СПД.... Если СПД без наемных и без движения, 2гр. на ЕН, то деку сдавать за 4квартал, не за весь 2012год? Я принесла "Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця" за 2012, сдала, никто ничего как всегда не сказал... а она еще и по отдельному 4кварталу сдается? а 1ДФ нулевку тоже нести? Буду признательна за помощь!
Выдержка из статьи:
Важно!
Под кодом 157 вносится исключительно доход начисленный (выплаченный) физ. лицам – предпринимателям в рамках их предпринимательской деятельности.
Для выплат ФО-Пу, как простому физ. лицу – НЕ предпринимателю, предусмотрены другие коды, например 102 – «виплати по цивільно-правовим договорам», 106 – «надання майна в лізинг, оренду або суборенду …» и т.п. для каждого случая свой. См. Справочник «Ознака доходу».
Подробнее: http://buhforum.com/viewtopic.php?f=16&t=699
для Алисы в сране чудес поясняю следующее:
-вечно недовольные лица "приемщиков" отчетности, у которых то "компутеры" зависают, то дискеты не открываются,то просто хреновое настроение.
на свои лица посмотрите - вы в налоговую ходите с такими выражениями этих самих лиц, как будто вам эти "приемщики" отчетности чем-то обязаны. Вы у себя одни, и 80% не может доходы воедино собрать, а вас всех у этих приёмщиков минимум в 2000 раз больше, у к каждому знаешь-понимаешь подход индивидуальный подавай. а то, что в налоговой этим самым "компутерам" лет по 10 минимум и обновлять эту технику никто не собирается - так подключайтесь к электронной отчётности и знакомым всем посоветуйте сделать то же самое - 100% все останутся довольны. и нечего прилюдное своё личное "фе"высказывать - на сайт не только плательщики, но и налоговики заходят...