Порядковий номер податкової накладної присвоюється відповідно до її номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та не містить літер чи інших символів.
При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного числового номера і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику порядкового номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику - числовий номер філії чи структурного підрозділу.
Платники податку на додану вартість складають окремі податкові накладні за видами діяльності, що передбачають спеціальний режим оподаткування, та зазначають у порядковому номері накладної після знака дробу перед номером філії чи структурного підрозділу код відповідної діяльності.
У графі 1 розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру записується порядковий номер податкової накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі), розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної). При цьому, нумерація записів здійснюється зручним для платника податку способом або з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісяця, щокварталу) або наростаючим підсумком з початку року.
У графі 3 розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру вказується порядковий номер податкової накладної, що відповідає номеру з графи 1, номер розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної) .
Тобто, платник податку при виписуванні податкової накладної повинен присвоїти їй номер відповідно до порядкового номеру запису в Реєстрі, при цьому нумерація записів в Реєстрі здійснюється зручним для платника податку способом або з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісячно, щокварталу), або наростаючим підсумком з початку року та не повинна змінюватись до кінця року.
Казначейство повідомляє, що відповідно до постанови ВРУ від 17.07.2020 р. № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», та до ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. №...
Вчора, 15 грудня, Верховна Рада ухвалила Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
Законом встановлено:
Розмір мінімальної заробітної плати в...
Як відомо, Закон «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з...
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 затверджено Перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні проти...
Сьогодні, 14 грудня, розпочав роботу сервіс подання заяви на виплату матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам.
По 31 грудня включно ви можете пода...
Потратила время, перечитывая сию статью, в надежде найти среди цитат из нормативки хоть что-то новое и полезное... То, что Минздох, Минфин и иже с ними имитируют бурную деятельность, рожая в муках подобные "разъяснения" - не новость. Но выкладывать всё это здесь, на мой взгляд, совсем необязательно...
Ф...лоимитаторы!!!! Сидят и имитируют работу, выпускают пачками письма-розъяснения, но никто не вдается в качество этих писем, вот так мы и имитируем жизнь(((
Ну и зачем это вообще было писать? Реально, ф...лоимитаторы - иначе не скажешь, причем каждый из них себя еще и центром "откровения" считает - ну как же, истину несет в массы.
Вопрос немножко не по теме. Существует ли , как говорил профессор Преображенский, "окончательная, железная бумажка" для всех очень правильных бухгалтеров по заполнению налоговых накладных на которую можно ссылаться. Потому как замучили уже с большими и маленькими буквами, прочерками, точками, адресами наоборот и нет. Последний звонок меня просто убил, главбух некой организации кричал мне в трубку, что я неправильно зарегила их налоговую на 300 грн .- видите ли в клеточке № договора стоит "-------" вместо одной черточки.
для Ю спасибо что откликнулись, но
это замкнутый круг 201 ст.
й) номер и дата таможенной декларации, по которой было осуществлено таможенное оформление товара, ввезенного на таможенную территорию Украины.
которую я как перепродавец не могу заполнить без очень большой головной боли.
а вот
201.2. Форма и порядок заполнения налоговой накладной утверждаются центральным органом государственной налоговой службы.
должен же он, этот порядок где-то быть единый, самый правильный, без разночтений и размытости. Или это мечта несбыточная
Не далее как вчера эта же ОРГАНИЗАЦИЯ, т.е.Головне управління Міндоходів у Тернопільській області, дало разъяснение о том, что ни в налоговой накладной, ни в реестре НЕ ДОЛЖНО БІТЬ ПУСТЫХ И С ПРОЧЕРКАМИ ПОЛЕЙ! Для Подскажите пожалуйста - получается, что ВО ВСЕХ ПУСТЫХ ГРАФАХ ДОЛЖНЫ ПРОСТАВЛЯТЬСЯ НУЛИ! Но это ПОЛНЫЙ БРЕД. Поэтому полностью согласна с Ю. посылайте всех, извините, отсылайте всех и к Налоговому Кодексу или к инспектору в налоговой!
201.2. Форма и порядок заполнения налоговой накладной утверждаются центральным органом государственной налоговой службы.
должен же он, этот порядок где-то быть единый, самый правильный, без разночтений и размытости. Или это мечта несбыточная
На жаль нездійсненна мрія, як і зрозумілі, однозначні Постанови, Закони, і особливо - ПКУ... :(((
Вопросик по теме. У кого есть филиалы ? Реестр формируется один по головному предприятию со всеми нн от филиалов. Нумерация по какомо такому порядку будет ?
У меня есть филиал, у них своя нумерация только через / ставится 1 (номер филиала), реестр я здаю общий и в нем моя нумерация без дроби, их с дробью. Пока никто не возражал.
Для Подскажите пожалуйста.
По заполнению налоговых накладных.
Наказ Міністерства фінансів України
01.11.2011 р. N 1379
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2011 р. за N 1333/20071
А еще может быть такая ситуация. Создаю в 1С НН, провожу ее, создаю следуюшие НН. Через час понимаю, что ошиблась в первой НН (составлена ошибочно на 2 событие). Ставлю пометку на удаление, но номер то уже присвоен, Когда заполняется реестр - происходит сбой в нумерации. Что делать?
Aziza, предлагаю два варианта.
1. Ничего не делать. Я неоднократно сдавала реестр, в котором была сбита нумерация относительно № нал. накл. и принимали даже без "зауважень". В налоговом кодексе нет требования такого соответствия.
2." ПОРЯДОК ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних" №1340 от 17.12.2012 предлагает сторнировать ошибочную запись. При этом там же требуется, чтобы в записи "сторно" № нал. накл. (графа3) совпадал с № ошибочной нал. накл. Так что в этой строке требование соответствия граф 1 и 3 не выполняется согласно самому "ПОРЯДКУ", но в следующих строках уже будет совпадение.
К тому же, возможна ситуация, когда Вы обнаружили через три дня, что Вы не повторили нал. накл. при втором событии, а пропустили первое (к примеру, не знали об отгрузке). Тогда Вам остается применить только первый вариант, а именно: выписать нал. накл. задним числом, при этом ее № в реестре будет меньшим, чем № налоговой.
Для Aziza
В 1С при формировании документа есть во вкладке "действие"-"редактировать номер вручную".....попробуйте.программа потом будет продолжать нумерацию отталкиваясь от последнего номера.
для Бухгалтер хочет в отпуск!
С этими НУЛЯМИ. просто издевательство какое-то. Какими же дураками Минсдох себя выставляет!!! Даже если ставить все НУЛИ где они пожелали, то во первых :"ЗАБОДАЕШЬСЯ" их ручками все проставлять, а во вторых эти самые НУЛИ при импорте в МЕДОК чудесным образом превращаются ПРОЧЕРКИ.
Пусть в программе делают вместо прочерков нули и успокоятся наконец то. НУЛИ остаются без изменений только в гр 10.
По поводу филиалов. Мне в налоговой посоветывали отправлять порциями реестр, в Медос это возможно. До марта 2013 я так и делала. В одну порцию скачивала основное предприятие, во вторую - филиал, в третью - уточненку, если подавала. У меня есть контрагент, они в одной порции ведут нн, во второй корректировки. Проблем не было, все четко проверялось. Ограничений по количеству записей нет. Есть только рекомендация, свыше 20000 в отдельную порцию. Но с марта в порядке ведения реестра указано, что нужно где-то указывать в порции номер филиала. Где это указывается, я не нашла. Поэтому сейчас сдаю один реестр. А вообще с порциями очень удобно работать. В одну заносишь нн, которые регистрируются, в другую те, которые не нужно регистрировать.
Мои бухгалтера с марта четко пользуются методом сторно. У нас реестры больше 4 000 тысячи записей. Регистрируем нн каждый день. Они всегда оставляют 2 пустых номера за день, если нужно что-то исправить, аннулируют уже созданную нн, а со следующей записи нумерация совпадает. Проблема ведь в том, чтобы исправленную нн нужно еще успеть зарегистрировать. Пустые номера в реестре показываю, как продажа неплательщику, а сумма - 0. Зато нет никаких проблем с нумерацией и регистрацией. По поводу 0 - это очень грустно, с моими объемами, что-то вручную проставлять.
А у меня отгрузки не в Киеве,документы делаем заранее и часто отгрузки переносятся по датам-вообщем полный п-ц,я уже давно стараюсь выровнять нумерацию по номерам реестра,но сбои бывают часто.Уже перестала об этом переживать
Спасибо за напоминание. А то Я уж привык к нумерации с единицы каждый месяц. Хотя до этого производил нумерацию только каждый год с единицы. Были времена и были спорные ВОПРОСЫ. Еще раз СПАСИБО за напоминание. P.S. Повторение МАТЬ ученья. По поводу проставления НУЛЕЙ в отдельных графах - старая тема. Проставляю только там где товары, работы и услуги без НДС ( т.е. где получены у не плательщиков НДС )
я тоже сдавала реестры со сбитой нумерацией, пустыми накладными (аннулированными) и ничего. всё нормально. а в 1С совсем недавно заметила "галочку" при заполнении реестра "Упорядочить по номерам". Так это вообще хорошо. плохо когда вовремя не уследишь за корректировками.
На семинаре Клунько (очень толковый ,если кто-знает) говорил- если зарегинена НН в реестре,- ВСЁ, ваш налоговый кредит подтвержден.Не думаю, что кто-то придирается к прочеркам,палочкам,нумерации.Тысченку-миллион срубить при проверке-это да, все сегодня зависит от ваших оборотов и апетитов служб.Советую господам коллегам не заморачиваться и сильно не задалбывать коллег
по этому поводу
Подскажите, пожалуйста. У меня так получилось, что номер перескочил через один. Т.е. одна налоговая вообще удалена и нумерация на один сбилась. Месяц закончился и теперь не могу создать даже задним числом налоговую. Это штраф или есть выход?
Подскажите пожалуйста. Зарегистрирована налоговая накладная в номере с нулями, тоесть №0003. Квитанция о регистрации есть.Покупатель не включил ее в НК, так как считает что номер не действительный и выставляет нам на возмещение суммы