Міністерство доходів і зборів України надало роз’яснення щодо подання додатка Д7 до декларації з ПДВ у зв’язку з проведенням перерахунку частки використання товарів/послуг в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях.
Додатки Д1, Д6, Д7, Д8 подаються до декларацій «0110»/«0121»–«0123»/«0130»/«0140» за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках.
Зокрема, додаток Д7 заповнюється платниками, які використовують придбані чи виготовлені товари (послуги) частково в оподатковуваних операціях, а частково — у неоподатковуваних. Звітні періоди, у яких необхідне заповнення та подання додатка Д7 до декларації з ПДВ, визначено самими формами таблиць 1, 2 та 3 додатка Д7.
Таблиця 4 додатка Д7 заповнюється платниками, які застосовують касовий метод визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту і подається щомісячно.
Мінцифра продовжує працювати над створенням найзручніших умов для бізнесу в Україні.
Сервіс можна буде отримати за 5 хвилин у застосунку Дія чи на порталі. В умовах пандемії...
Казначейство повідомляє, що відповідно до постанови ВРУ від 17.07.2020 р. № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», та до ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. №...
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 затверджено Перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні проти...
Як відомо, Закон «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з...
Сьогодні, 14 грудня, розпочав роботу сервіс подання заяви на виплату матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам.
По 31 грудня включно ви можете пода...
Подскажите, кто-нибудь, отправила Декларацию по НДС за сентябрь,Д5и реестр 15.10.2013 и потом выяснилось,что в реестре
есть ошибка. Как правильно исправить все три документа новым звитным или только реестр?
ALLA
16.10.2013 12:13:19
Подскажите, кто-нибудь, отправила Декларацию по НДС за сентябрь,Д5и реестр 15.10.2013 и потом выяснилось,что в реестре
есть ошибка. Как правильно исправить все три документа новым звитным или только реестр?
Если у Вас ошибка повлекла за собой искажения в Д5, то обязательно пересдать Деку со статусом "Нова звітна".
Конечно же Вам нужно всю Деку новой звитной сделать Прочитайте справа в реестре "подається до декларації з ПДВ звітної або звітної нової" Отдельно реестр у Вас не примут
Если в реестре обнаружили ошибку, необходимо создать новую порцию в которой на -/+ исправляете только те строки прошлого реестра в которых произошла ошибка. Весь реестр переделывать не нужно. Я в прошлом месяце со своими ошибками сбрасывала новые (полные) реестры по разным порциям) в итого задвоила обязательства и кредит. Пришлось подавать новый с минусом, на задвоенные суммы. Сейчас в ГНИ новая программа и она плюсует все Ваши реестры поданные. Будте внимательны.
Если в реестре обнаружили ошибку, необходимо создать новую порцию в которой на -/+ исправляете только те строки прошлого реестра в которых произошла ошибка. Весь реестр переделывать не нужно. Я в прошлом месяце со своими ошибками сбрасывала новые (полные) реестры по разным порциям) в итого задвоила обязательства и кредит. Пришлось подавать новый с минусом, на задвоенные суммы. Сейчас в ГНИ новая программа и она плюсует все Ваши реестры поданные. Будте внимательны и осторожны. Так сделать мне посоветовала инспектор. После ходила в ГНИ проверила свои данные, все стало на свои места, без задвоения
010101, это просто "Вредные совета" Г.Остера )))
Если обнаружили ошибку в сданном реестре, срок подачи которого ещё не прошел, то нужно сдавать полный комплект "новый звитный" (дека + Додатки+ реестр). Не нужно никаких порций, номера порций - это совсем из другой оперы.
Если обнаружили ошибку в реестре, срок подачи которого уже истек, то нужно методом сторно внести изменения в текущий реестр того периода, в котором такая ошибка обнаружена (неправильная запись минусом, правильная - плюсом).
Если обнаружили ошибку в реестре, которая привела к искажению данных декларации или какого-нибудь из Додатков, то нужно подавать УР с приложением всех исправляемых Додатков. Исправленный Реестр при этом не подается, исправления так же отражаются в текущем реестре того периода, в котором подается УР с видом документа ПНПУ/ПНЕУ.
Отзовитесь у кого есть розподил НДС, если не делать дод.7 то как значение ЧВ попадет с троку 15.1? у меня оно попадает автоматически с дод.7 вручную написать не получается.
Делаю как 010101, если просто неправильно указан номер или дата и не влечет изменений самой деки... ( подсказка инспектора НДС, причем не одного)
для Елены - порции в реестрах есть - посмотрите на саму форму - и почитайте инструкцию...
Оксана: дод 7 заполняете, но не подаете, вот и все - это в 7-ке
а в 8-ке устанавливаете коефициент по первому Д7- и больше его не формируете... распределение проводится в том месяце, где есть и облагаемые, и не НДС операции... если только облагаемые операции - распредение не проводится..