Наказом Міністерства доходів і зборів від 30.12.2013 №872 затверджена форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Форма декларації доповнена, зокрема, новим додатком ТЦ, в якому платником податку відображається "Самостійне, пропорційне та/або зворотне коригування податкових зобов'язань платника податку для цілей трансфертного ціноутворення".
Зазначений додаток подається якщо при здійсненні контрольованих операцій платник застосував ціни, які не відповідають рівню звичайних цін, в результаті чого виникло заниження податкового зобов’язання.
Доходи, отримані в результаті такого коригування відображаються в рядках 03.28 ТЦ та 03.29 ТЦ додатка ІД, витрати – в рядках 06.4.41 ТЦ та 06.4.42 ТЦ додатка ІВ.
Мінцифра продовжує працювати над створенням найзручніших умов для бізнесу в Україні.
Сервіс можна буде отримати за 5 хвилин у застосунку Дія чи на порталі. В умовах пандемії...
Казначейство повідомляє, що відповідно до постанови ВРУ від 17.07.2020 р. № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», та до ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. №...
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 затверджено Перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні проти...
Як відомо, Закон «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з...
Сьогодні, 14 грудня, розпочав роботу сервіс подання заяви на виплату матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам.
По 31 грудня включно ви можете пода...
Коментарі
ррр
27.02.14 07:35
а че времени еще до фига, завтра еще пару додатков (не дай бог)
У меня вопрос по стр.16 новой деки. Вчера сдала декларацию - заполнила только стр.14 т.к. в 16-й примечание ("2" заполн.только те у кого отч. период квартал). Сегодня звонит инспектор просит подать "звітну нову" c заполнением стр.16 т.к. в программе у них начисление воспринимает только по этой строке. Получается декларация с нулевым начислением налога. Как быть?
для ОЛИ
Кто сказал что должна быть заполнена 16 строка? инспектор? они у нас теперь вездесущие?.. позвоните в 8 800, там четко говорят: строка 15, 16 и остальные со сноской "2" предназначены для заполнения КВАРТАЛЬЩИКАМИ. ТО что им хочется на местах и то что вы исправите по звонку - к отчету не приложите. Так у вас есть аргумент: дека запонлена согласной информации написанной черным по белому. А уж если у инспекторов есть иная информация - у них куча способов официально известить всех налогоплательшиков: письма, листовки, офиц.сайт наконец. Ну вот скольок мы будем работать "по звонку"????? Вся страна колбасится по 16 строке (http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst5003p81.aspx) а они не могут официально! письменно! оповестить? Пора с этим бороться уже....
Звонила вчера на 8 800 , сказали, что вопрос по стр.16 на рассмотрении. Спрашиваю так ставить или нет, ведь есть сноска "2", а она мне есть и стр.24 и если захотите внести изменения то неизвестно как потом исправить ошибку. Может сдать старую деку ? Мне отвечают : "Я не могу Вам ничего посоветовать , информации нет по поводу стр.16 и положила трубку. Ранее они советовали не ставить в стр.16, а сейчас у них вопрос на рассмотрении.
Если заполнен рядок 16 , то Вы дожны были его оплатить до 19.02.2014 ! А если не оплатили штраф, пеня ! Мне 20 февраля дали рассрочку на погашение этой суммы !
Позновнила на 0 800, мне ответили что да действительно 16 строчку заполняют только квартальщики. Только вот прикол та, в додатке ВП в таблице 2 "Самостійно виправлені помилки" для выведения результат ошибки предлагают сравнить рядкок 16 текущей деки и радок 16 декларации которая правится.
Это называется плыли плыли и возле берега обделались. Зачем на столько замарачивать этот отчет.
вообще-то в опз по камералке выбивает 16 строку автоматом, сам я её не заполнял, в противном случае не проходит дека проверку. И не понятно, каким образом удвоят обязательства, разве 14 и 16 строка складываются? А по срокам уплаты не думаю что будут придираться, дека то годовая.
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst5003p83.aspx - цитирую - "Только что перезвонили из городской налоговой и нашим камеральщикам, сказали, что ...."гуляй барыня назад"... строчку 16 годовщикам НЕ ЗАПОЛНЯТЬ..."
Нужно ли заполнять строку 16 новой декларации по налогу на прибыль
27 февраля 2014 / 15:07
На сегодняшний день уже существует электронная форма налоговой декларации по налогу на прибыль, утвержденная приказом Миндоходов от 30.12.2013 г. № 872. В примечании «2» данной формы говорится, что стр. 16 заполняют только предприятия, которые отчитываются поквартально.
Однако, видимо, создав новую форму, Миндоходов не изменил в своих программах алгоритм проверки декларации. Поэтому, по устным утверждениям налоговиков на местах, учетное программное обеспечение считает такие декларации поданными с ошибкой. Выход контролеры видят лишь один — подать «новую отчетную» с заполненной строкой 16. Миндоходовцы уверяют, что негативных последствий от этого предприятие не получит.
Собственно, сумма налога от этого не изменится, и повода считать предприятие «квартальщиком» также не должно быть.
http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/16838 :roll:
Подробнее: http://buhforum.com/viewtopic.php?f=15&t=3569&start=30
Лично я не заполняла строку 16
А я сегодня сдала "звітну нову" но на старом бланке с заполнением стр.16. Не знаю правильно-неправильно, если до понедельника раздуплятся со своим программным обеспечением в налоговой (чтоб тянуло налог с тр.14) , то не вопрос здам еще одну, но в новой деке стр. 16 заполнять не буду принципиально ....пошли она все в ж.....