Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Тема семінару:
МАРКЕТИНГ, МЕРЧАНДАЙЗИНГ, РЕКЛАМА: что должен знать бухгалтер ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНЫМИ БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ: оптимизация расчетов и уход от «наличных» рисков. Использование карточек в командировках и подотчете, для представительских расходов, в интернет-торговле, в расчетах с предпринимателями, в зарплатных проектах, необходимость использования РРО, ответственность и риски.
Час проведення:
16.08.2017 - 16.08.2017
Місто:
г. Одесса
Місце проведення:
Отель «Gagarinn» Гагаринское плато,5-Б.
Вартість:
1980
  • ОРГАНІЗАТОРИ
Назва організації:
IDM-Проект
Контактні телефони:
(048) 784-04-24
E-mail:
project@idm.com.ua
Веб сайт:
  • Опис семінару

Губина Ирина- консультант по вопросам налогообложения. Многочисленные публикации в бухгалтерских изданиях. Редактор газеты «Бухгалтерия»

Место проведения:

г. Одесса, Отель «Gagarinn»

Гагаринское плато,5-Б.

Регламент семинара:

10:00-13-30-семинар 1;

14:30- 18:00-семинар 2.

Стоимость участия в 1-м семинаре:

При оплате на ФЛП 3 группа:

800 грн-при оплате до 02.08.17;

900 грн-при оплате после 02.08.17.

При оплате на ООО(без НДС):

960 грн-при оплате до 02.08.17;

1080 грн-при оплате после 02.08.17.

Стоимость участия в 2-х семинарах:

При оплате на ФЛП 3 группа:

1400 грн-при оплате до 02.08.17;

1600 грн-при оплате после 02.08.17.

При оплате на ООО(без НДС):

1680 грн-при оплате до 02.08.17;

1920 грн-при оплате после 02.08.17.

В стоимость включено:

1. Рабочая тетрадь(методическое пособие);CD;

2. Необходимый канцелярский набор(тетрадь,ручка и

прочие приятные вещи);

3. Раздаточный материал;

4. Вкусный обед в ресторане;

5. Консультации специалистов;

Департамент образования IDM-Проект:

(048)-784-04-24 (многоканальный)

097-291-77-24; 066-50-450-24 (МТС)

project@idm.com.ua

Организатор: (048) 784-04-24 (многоканальный)

IDM-Проект® (097) 291-77-24, (066) 50-450-24

МАРКЕТИНГ, МЕРЧАНДАЙЗИНГ, РЕКЛАМА: что должен знать бухгалтер

Семинар 1

Семинар ориентирован, прежде всего, на бухгалтеров ЛЮБЫХ предприятий, которые

занимаются активным продвижением товаров, работ, услуг на рынке, используют

современные маркетинговые технологии по привлечению покупателей, проводят

разнообразные рекламные акции и розыгрыши, создают дисконтные клубы, бонусные

программы и т.д. Несмотря на то, что с 2015 года «рекламные» расходы никак не

ограничены в учете по налогу на прибыль, остается целый ряд вопросов по НДС и

налогообложению доходов физлиц. Как правильно оформлять и учитывать продвижение

товара, чтобы оно было эффективно и с позиции бухучета и налогообложения? Об этом и

пойдет речь на данном семинаре.

Программа семинара:

1. Маркетинг – налогово-бухгалтерская интерпретация экономической сущности:

♦ маркетинг и хозяйственная деятельность – точки пересечения налогового

учета;

♦ маркетинговые исследования, маркетинговые мероприятия – документальное

оформление для сохранения налогового кредита;

♦ какие подтверждающие документы необходимы, а какие – желательны.

2. Мерчандайзинг как способ продвижения товара:

2.1. Мерчандайзинг у производителя (поставщика):

♦ виды, способы, цели;

♦ расходы на мерчандайзинг в налоговом учете

♦ подтверждающие документы для налогового учета;

♦ какие расходы выгоднее оставить «себе», а какие «передать» магазину или

специальному агентству.

2.2. Мерчандайзинг в розничной торговле:

♦ рекламная акция в магазине: кто «заказывает музыку»;

♦ расходы на мерчандайзинг: структура расходов и налоговый учет;

♦ создание пакета подтверждающих документов;

♦ основы «мерчандайзингового» сотрудничества с производителем (поставщиком).

2. Скидки как классический элемент продвижения:

2.3. Скидки, полученные от поставщиков:

♦ базовые виды скидок, существующих в международной практике и особенности их

учета и документального оформления;

♦ кредит-нота, рибейт: скидка, подарок или плата за услуги?;

♦ нюансы учета дилерских скидок, полученных от нерезидентов и проблемы

валютного контроля;

♦ НДС-нюансы скидочной политики. Как максимально выгодно оформить для

сохранения налогового кредита.

2.4. Скидки, предоставляемые покупателям:

♦ Виды скидок и их влияние на налоговый учет;

♦ Как установить размер скидки: скидка ниже себестоимости, скидка 99,99% и т.д.

Есть ли законодательные ограничения?

♦ сезонные и акционные скидки: документальное подтверждение цены;

♦ скидки и налогообложение физлиц – как уйти от персонификации доходов;

♦ пакет подтверждающих документов для оформления скидок покупателям;

2.5. Создание дисконтного клуба:

♦ Смысл, цели, задачи;

♦ Способы предоставления скидок в рамках клуба;

♦ Условия членства в клубе и его влияние на налоговый учет;

♦ Выпуск и распостранение дисконтных карточек;

♦ Дополнительные услуги, подарки, бонусы для членов дисконтного клуба.

2.6. Скидка и уценка:

♦ отличительные особенности;

Организатор: (048) 784-04-24 (многоканальный)

IDM-Проект® (097) 291-77-24, (066) 50-450-24

♦ когда следует применять скидку, а когда – уценку;

♦ Учетные особенности уценок и их документальное оформление.

3. Бонусные программы для покупателей:

♦ Смысл бонусной программы;

♦ Что может выступать в качестве бонуса (деньги, баллы, подарки, услуги и т.д.);

♦ Бонусы+скидки и обмен бонусов на скидки;

♦ Документальное оформление;

♦ Учетные и налоговые особенности бонусных программ, налоговые риски.

4. Подарочный сертификат – учетные нюансы:

♦ особенности распостранения (продажа по номиналу, со скидкой, бесплатное

предоставление);

♦ нюансы оформления налоговой накладной: мнение ГНАУ и практика;

♦ проблема проведения наличных расчетов по подарочному сертификату;

♦ приобретение сертификатов предприятием для подарков сотрудникам: налоговый

учет у покупателя-юрлица и НДФЛ-особенности;

♦ «отоваривание» сертификатов: с доплатой и без, на полную сумму и т.д. – анализ

вариантов.

5. Конкурсы, розыгрыши призов, бесплатные раздачи среди покупателей:

♦ Документальное оформление и новые требования Закона о рекламе;

♦ учет призов у предприятия – организатора акции;

♦ нюансы налогообложения физлиц: проблема персонификации и «уход» от двойной

ставки НДФЛ;

♦ налоговый учет передачи призов получателям: бесплатаня раздача или…? (налог

на прибыль, НДС);

6. «Просто» реклама (СМИ, Интернет, наружная реклама): особенности учета и

документального подтверждения.

Организатор: (048) 784-04-24 (многоканальный)

IDM-Проект® (097) 291-77-24, (066) 50-450-24

ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНЫМИ БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ:

оптимизация расчетов и уход от «наличных» рисков. Использование

карточек в командировках и подотчете, для представительских

расходов, в интернет-торговле, в расчетах с предпринимателями, в

зарплатных проектах, необходимость использования РРО,

ответственность и риски.

Семинар 2

Банковские платежные карты – удобный инструмент для расчетов, который прочно проник

в хозяйственную жизнь. Однако их использование зачастую – «хождение по минному

полю». Ведь отсутствие четкого регламента их использования в нормативной базе, не

всегда дает четкий ответ на вопрос, насколько та или иная операция с применением

карточки безопасна для субъекта хозяйствования, как с точки зрения налогообложения, так

и позиции «налично-подотчетной» ответственности. Кроме этого существуют и схемы

расчетов, в которых только лишь использование карточек позволяет уйти от потенциальных

штрафов. Если вы хотите разобраться во всех хитросплетениях расчетов по банковским

карточкам и использовать их с минимальным риском и максимальной выгодой для своего

предприятия, вам просто необходимо посетить этот семинар! На нем вы найдете ответы на

вопросы:

использование карточек в командировках и подотчете, в т.ч. для интернет-покупок

для хознужд;

карточки для представительских расходов,

карточки в интернет-торговле, в расчетах с предпринимателями, в зарплатных

проектах, необходимость использования РРО, ответственность и риски.

Программа семинара:

1. Платежная карточка: какая она?

какие существуют виды платежных карточек и какие из них будут удобны и

интересны предприятию;

нормативные документы, регулирующие вопросы эмиссии и обращения карточек;

ответственность за нарушение режима использования карточек;

«наличные» и «подотчетные» штрафы при расчетах с помощью карточек.

2. Корпоративная карточка у предприятия:

кто может быть держателем;

как установить режим использования;

что можно, а что нельзя проводить через корпоративные карточки.

3. Личные карточки работников и возможности использования для нужд

предприятия:

карточки для зарплатных проектов;

личные карточки для финансирования хознужд и командировок;

чем подтверждать расходы по личной карте и какие налоговые риски для физлица в

данном случае.

4. Корпоративная карточка в командировке:

гривневые, валютные – особенности учета операций и сроки авансового отчета;

когда возникают курсовые разницы по гривневым и валютным картам;

какие подтверждающие документы должны быть при использовании карточек (по

безналу и при снятии наличности), нужно ли обязательно подкладывать чек

банкомата при снятии наличности с карты и что будет, если такого чека нет;

оплата карточкой расходов за нескольких физических лиц (гостиница, покупка

билетов и т.д.): как правильно оформить авансовые отчеты и провести расчеты с

работниками;

хознужны в командировках и оплата картой (Украина, заграница): как правильно

оформить, чтобы не подпасть под штрафные санкции.

5. Представительские расходы и корпоративные карточки:

Организатор: (048) 784-04-24 (многоканальный)

IDM-Проект® (097) 291-77-24, (066) 50-450-24

Что такое «представительские расходы» и какие типы расходов предприятия можно

под них подвести;

Какие документы подтверждают эти расходы;

Различные варианты «представительких» расходов и оплата карточками;

«алкогольные» сюрпризы представительских расходов

как правильно оформлять операции, чтобы не было «лишнего» НДФЛ и ВЗ.

6. Приобретение ТМЦ по карточке: риски операции в Украине и заграницей,

использование личных и корпоративных карт:

можно ли применять карточки для оплаты «хознужд»;

как правильно отчитываться за приобретенные ТМЦ «по карточке»;

какие риски покупки ТМЦ через корпоративные карты заграницей;

как правильно оформить операцию, если ТМЦ заграницей все же были оплачены по

корпоративной карте;

служебный транспорт заграницей: риски оплаты «ремонтных» расходов,

техобслуживание и эксплуатационные расходы. Что можно, что нельзя.

7. Покупка в интернет-магазинах (в т.ч. зарубежных) для нужд предприятия через

карточки - какие риски;

8. Карточки у предпринимателей:

статус карточек предпринимателей – личная и корпоративная: в чем разница?

можно ли «забрасывать» деньги на карточку предпринимателю и какие налоговые

проблемы здесь могут подстерегать;

переброска денег между счетами предпринимателя.

9. Эквайринговые проблемы упрощенной системы: что читать доходом, если оплата

товаров, работ, услуг идет через карточки.

10. Прием платежей по карточкам от покупателей: что с РРО?__