Уточнююча по ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
У кого М.Е.Дос подскажите: Уточнюючий розрахунок - там два идентичных документа с кодом J0217004 и J0217102 какой из них выбирать?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
это мои 156,80+(штраф)3%*156,80+(пеня)10%*156,8???Evelina писав:сначала оплатить заниженные НО+штраф+пеню, а уже потом сдавать УР. и желательно с инспектором созвониться, сообщить, что все оплатили.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1292 рази
- Подякували: 1621 раз
пеня рассчитывается так: (сумма*кол-во дней*0,025)/100мюсля писав:это мои 156,80+(штраф)3%*156,80+(пеня)10%*156,8???Evelina писав:сначала оплатить заниженные НО+штраф+пеню, а уже потом сдавать УР. и желательно с инспектором созвониться, сообщить, что все оплатили.
ну и все остальное у Вас будет исходя из 157(сумма округляется)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
Календарные дни: после срока уплаты декабрьского НДС 1день(31 янв.)+29 дней февраля+дни марта до уплаты штрафа??? и только штраф отображаю в уточ. деке, пеня там не отображается?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1292 рази
- Подякували: 1621 раз
все правильно. только пеню заплатите с запасом, на случай, если УР не сразу пройдет.мюсля писав:Календарные дни: после срока уплаты декабрьского НДС 1день(31 янв.)+29 дней февраля+дни марта до уплаты штрафа??? и только штраф отображаю в уточ. деке, пеня там не отображается?
-
- Ученик
- Повідомлень: 5
- З нами з: 26 березня 2012, 00:49
сказал канечно не показывать (я даж не сомневалась)popen писав:Шось ви, тітонько, ващще...
Если дир не ответит, можно задать этот вопрос вашей ГНИ... #g_crazy# #g_witch#
вот тепеоь (если все каке надо) я переплатила налога аж на 1100 грн... возьмут такое? или как-то надо в ноль сделать уточненку??
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1385
- З нами з: 28 листопада 2011, 01:03
- Дякував (ла): 904 рази
- Подякували: 860 разів
Подскажите, в Уточнюючому по ПДВ самостійних помилок, галочку нужно ставить как "додаток до декларації" чи самостійний документ"? Мне кажется как "самостійний документ", но галочку изменить не могу. Ошибка была за 2011 год в колонке А строка 8,1,1, просто произошла опечатка, которая не на что не влияет и сдавать без додатков.