Начисление налога на прибыль в бух.учете

Розділ III ПКУ
Романтика
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1310
З нами з: 17 листопада 2011, 07:57
Дякував (ла): 1353 рази
Подякували: 936 разів

Повідомлення Романтика »

Я налог на прибыль по данным бухучета не начисляю, но я всегда считала, что это ошибка, учитывая ПСБО 17 или я что-то путаю?

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3606
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1920 разів

Повідомлення cometa »

Відповідно до п. 4 ПБО 6 виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

сотрудник
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1182
З нами з: 01 квітня 2011, 06:19
Дякував (ла): 45 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення сотрудник »

Романтика писав:Я налог на прибыль по данным бухучета не начисляю, но я всегда считала, что это ошибка, учитывая ПСБО 17 или я что-то путаю?
вы совершенны правы,ПСБО 17 никто не отменял.

Виктория К
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 120
З нами з: 11 січня 2012, 02:14
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення Виктория К »

Подскажите пожалуйста, ТОВ не плательщики НДС покупают товар или услугу в расход ставить сумму без НДС??? мы же фактически НДС заплатили при покупке...

Виктория К
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 120
З нами з: 11 січня 2012, 02:14
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення Виктория К »

и еще вопросик МШП полностью ставить в расходы???? Может у кого-то есть почитать об этом???

сотрудник
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1182
З нами з: 01 квітня 2011, 06:19
Дякував (ла): 45 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення сотрудник »

Виктория К писав:Подскажите пожалуйста, ТОВ не плательщики НДС покупают товар или услугу в расход ставить сумму без НДС??? мы же фактически НДС заплатили при покупке...
полную сумму,вкл.НДС

сотрудник
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1182
З нами з: 01 квітня 2011, 06:19
Дякував (ла): 45 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення сотрудник »

Виктория К писав:и еще вопросик МШП полностью ставить в расходы???? Может у кого-то есть почитать об этом???
по акту ввода в эксплуатацию


Только вопрос кажись из другой темы.

Виктория К
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 120
З нами з: 11 січня 2012, 02:14
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення Виктория К »

Спасиба вам большое, вот только у меня есть бухгалтер оказывающий платные услуги и она мне сказала вчера , что НДС нужно отнимать) где можно почитать об этом?

sunny day
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 712
З нами з: 13 лютого 2012, 01:41
Дякував (ла): 432 рази
Подякували: 158 разів

Повідомлення sunny day »

Не нашла где спросить, пишу здесь
Вопрос к опытным бухгалтерам:
Подскажите в деке по прибыли в додатке ІВ-прочие расходы показывать 92 счет? -аренда, укртелеком, подписка и медок. Все о б/у-№30 страница 25 :что в прил. ІВ могут оказаться суммы отраженные по Д сч. 91, 92, 93, 99
вот теперь и сомневаюсь-первый раз делаю этот отчет

в старой деке мы этот додаток не делали, в новой нужно?
заранее спасибо!

sllena19
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 527
З нами з: 12 грудня 2012, 01:41
Дякував (ла): 204 рази
Подякували: 14 разів

Повідомлення sllena19 »

мы начисляем налог на прибыль в начале января (за 4 квартал 2012г), соответственно в финотчетность за 2012 год эта сумма не попадает - ЭТО ОШИБКА?

Відповісти

Повернутись до “Податок на прибуток”