Да, но могут быть проблемы с регистрацией "-" РК. Т.к. его должен зарегить ваш покупатель, на кого вы выписывали НН, а у него изменились данные.Lady I писав:Подскажите пожалуйста, правильны ли мои действия.
Выписала и зарегистрировала НН (15 дней еще не прошло), а оказывается у них прошли изменения - Новое название и новый ИНН.
Я выписываю РК, тип причины "виправлення помилки" - снимаю весь товар? И выписываю новую НН с новым названием и ИНН.
Корректировка НН (часть 2)
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
-
- Высший разум
- Повідомлень: 749
- З нами з: 10 вересня 2013, 15:27
- Дякував (ла): 395 разів
- Подякували: 49 разів
Добрий день,підкажіть,будь ласка,як вірно зробити рк, по передплаті виписана ПН всього 10 позицій, і в одній позиції невірно вказана ціна: потрібно виписати РК,замість шт.1 - потрібно шт.0,5, замість ціни 15000, потрібно 30000, (це змінюємо і виходимо на 0)а як бути з остальним товаром, щоб РК вийшло на 0?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
в рк вказуєте лише невірну позицію кількість з "-" і правильну к-ть з "+"Unnak писав:Добрий день,підкажіть,будь ласка,як вірно зробити рк, по передплаті виписана ПН всього 10 позицій, і в одній позиції невірно вказана ціна: потрібно виписати РК,замість шт.1 - потрібно шт.0,5, замість ціни 15000, потрібно 30000, (це змінюємо і виходимо на 0)а як бути з остальним товаром, щоб РК вийшло на 0?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 140
- З нами з: 28 квітня 2014, 13:33
- Дякував (ла): 43 рази
- Подякували: 21 раз
Уважаемые коллеги, откликнитесь! Еще раз прошу
Поставщиком в ноябре зарегистрирована налоговая накладная с ошибкой (неправильная единица измерения) Нал. кредит по ней отражен в декларации за ноябрь 2015 г
Ошибку покупатель обнаружил в январе 2016 г.
Какой вариант посоветуете:
1. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и подавать уточняющий расчет за ноябрь для исключения
налогового кредита у с платой штрафа и пени, т. к. по логике данная НН в ноябре являлась недействительной. Отнести НК по исправленной НН в НК месяца выписки РК.
2. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и ничего не исправлять.
3. Ничего не делать. оставить все, как есть.
Уточняю, сумма НДС в ошибочной НН 8000 грн.
Заранее благодарю всех, кто откликнется.
Поставщиком в ноябре зарегистрирована налоговая накладная с ошибкой (неправильная единица измерения) Нал. кредит по ней отражен в декларации за ноябрь 2015 г
Ошибку покупатель обнаружил в январе 2016 г.
Какой вариант посоветуете:
1. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и подавать уточняющий расчет за ноябрь для исключения
налогового кредита у с платой штрафа и пени, т. к. по логике данная НН в ноябре являлась недействительной. Отнести НК по исправленной НН в НК месяца выписки РК.
2. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и ничего не исправлять.
3. Ничего не делать. оставить все, как есть.
Уточняю, сумма НДС в ошибочной НН 8000 грн.
Заранее благодарю всех, кто откликнется.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
Оскільки коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації, такий розрахунок коригування реєструє постачальник. Проте, відповідно до ст.201 ПКУ, реквізит «одиниця виміру» не належить до обов'язкових реквізитів податкової накладної, а, отже, помилка в ньому не може бути підставою для зняття податкового кредиту у покупця. Тому власне виправляти, чи ні таку помилку – вирішувати Вам.nhbajyjdf писав:Уважаемые коллеги, откликнитесь! Еще раз прошу
Поставщиком в ноябре зарегистрирована налоговая накладная с ошибкой (неправильная единица измерения) Нал. кредит по ней отражен в декларации за ноябрь 2015 г
Ошибку покупатель обнаружил в январе 2016 г.
Какой вариант посоветуете:
1. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и подавать уточняющий расчет за ноябрь для исключения
налогового кредита у с платой штрафа и пени, т. к. по логике данная НН в ноябре являлась недействительной. Отнести НК по исправленной НН в НК месяца выписки РК.
2. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и ничего не исправлять.
3. Ничего не делать. оставить все, как есть.
Уточняю, сумма НДС в ошибочной НН 8000 грн.
Заранее благодарю всех, кто откликнется.
-
- Оракул
- Повідомлень: 232
- З нами з: 14 жовтня 2015, 13:18
- Дякував (ла): 96 разів
- Подякували: 23 рази
791, извинитеСнежынка писав:р раА чому на 719 рах??? Це ж наші витрати, а не дохід?СветланаД писав:Да, корректировку уже не выпишите. Я бы закрывала на 719 счетСнежынка писав:В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.
знайшла інформацію, що після 3-х років давності, вже не можу створьвати коригування.
Тоді можна закрити сальдо ДТ 6431 такою проводкою???
Дт 443 КТ 6431
Відгукніться хтось #search#
Чи як?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4137
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 667 разів
- Подякували: 1954 рази
Здравствуйте, вопрос, зарег НН 14 числа на организацию одну, оказывается не на ту, налоговая зарег. а покупаць выдхилив, теперь делаю корректировку пишу правильные реквизиты под таким же номером но табличную часть не заполняю а только причину и послугу, НЕ ПРИНЯТО - порушення вимог п2 9 постави выд 29.12.2010.№ 1246 Про затвердження порядку ведення ЭД.реестру под.накл. а саме выдсутня под.накладна для покупця №... - это что??? может лучше новую НН отправить на правильного покупателя?? спасибо
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2192
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 835 разів
- Подякували: 1040 разів
Да, Вы новую регаете, а на не правильную должен корыгування зарегать тот не правильный покупательМаруся10 писав:Здравствуйте, вопрос, зарег НН 14 числа на организацию одну, оказывается не на ту, налоговая зарег. а покупаць выдхилив, теперь делаю корректировку пишу правильные реквизиты под таким же номером но табличную часть не заполняю а только причину и послугу, НЕ ПРИНЯТО - порушення вимог п2 9 постави выд 29.12.2010.№ 1246 Про затвердження порядку ведення ЭД.реестру под.накл. а саме выдсутня под.накладна для покупця №... - это что??? может лучше новую НН отправить на правильного покупателя?? спасибо
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, в такой ситуации:
Обычно в счетах пишу "Рекламные услуги" или "Размещение рекламы там-то там-то".
В налоговых соответственно. Вот пример: заказчик оплатил частично за рекламные услуги 6000,00 (счет на 12000,00) правильно ли я выписываю налоговую:
5.1 - грн.
5.2 - 2454
6 - 0,50
7 - 10000,00
8 - 5000,00
Нужно ли оформлять Додаток №1?
Извините, может вопрос глупый, но кому не задам этот вопрос все отмахиваются. Обычно звоню заказчикам и спрашиваю нужен ли им Додаток. Все отказываются. А тут зашел крупный заказчик и звонить их бухгалтеру и спрашивать как им надо просто стыдно(((
Обычно в счетах пишу "Рекламные услуги" или "Размещение рекламы там-то там-то".
В налоговых соответственно. Вот пример: заказчик оплатил частично за рекламные услуги 6000,00 (счет на 12000,00) правильно ли я выписываю налоговую:
5.1 - грн.
5.2 - 2454
6 - 0,50
7 - 10000,00
8 - 5000,00
Нужно ли оформлять Додаток №1?
Извините, может вопрос глупый, но кому не задам этот вопрос все отмахиваются. Обычно звоню заказчикам и спрашиваю нужен ли им Додаток. Все отказываются. А тут зашел крупный заказчик и звонить их бухгалтеру и спрашивать как им надо просто стыдно(((
ой. я не в ту тему залезла, сорри
li4ka писав:Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, в такой ситуации:
Обычно в счетах пишу "Рекламные услуги" или "Размещение рекламы там-то там-то".
В налоговых соответственно. Вот пример: заказчик оплатил частично за рекламные услуги 6000,00 (счет на 12000,00) правильно ли я выписываю налоговую:
5.1 - грн.
5.2 - 2454
6 - 0,50
7 - 10000,00
8 - 5000,00
Нужно ли оформлять Додаток №1?
Извините, может вопрос глупый, но кому не задам этот вопрос все отмахиваются. Обычно звоню заказчикам и спрашиваю нужен ли им Додаток. Все отказываются. А тут зашел крупный заказчик и звонить их бухгалтеру и спрашивать как им надо просто стыдно(((