ОТЧЕТ ЛЬГОТЫ 1ПП

Shim
Гений
Гений
Повідомлень: 356
З нами з: 17 лютого 2016, 17:35
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 111 разів

Повідомлення Shim »

Тоже из старого:
Особенности расчета суммы льготы на примере НДС
Расчет сумм НДС, не внесенных в государственный бюджет в результате применения льгот, проводится в зависимости от вида применяемой льготы. Порядок расчета урегулирован Правилами № 419/453.
Для расчета суммы льготы нужно пользоваться формулой, приведенной в пп. 4.1.9 Правил № 419/453:
СП = (V пост. зв. – (V прид. з податком + V прид. без податку)) х 20 %,
где
СП – сумма льгот;
V пост. зв. – объемы продажи товаров (услуг), освобожденных от обложения НДС или не являющихся объектом налогообложения (сумма колонок А строк 3 или 4 Декларации по НДС);
V прид. з податком – сумма из колонок А строк 10.2, 13.1, 13.3 Декларации по НДС отчетного периода;
V прид. без податку – объемы приобретенных на территории Украины и импортированных товаров без НДС (из колонок А строки 11.2 и 13.2 соответственно).

Лариса0203
Гуру
Гуру
Повідомлень: 70
З нами з: 23 вересня 2016, 12:04
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Лариса0203 »

Добрый день! Если предприятие зарегистрировано в мае 2016 года, какие даты ставить в кол.7 и 8 Отчета по льготам (1-ПП), И еще, Свою льготу нашла в классификаторе с кодом 14010465 и 14060465, в налоговой накладной код стоит 14010465, а в Отчете 1-ПП какой ставить?Brick wall

Shim
Гений
Гений
Повідомлень: 356
З нами з: 17 лютого 2016, 17:35
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 111 разів

Повідомлення Shim »

Лариса0203 писав:Добрый день! Если предприятие зарегистрировано в мае 2016 года, какие даты ставить в кол.7 и 8 Отчета по льготам (1-ПП), И еще, Свою льготу нашла в классификаторе с кодом 14010465 и 14060465, в налоговой накладной код стоит 14010465, а в Отчете 1-ПП какой ставить?Brick wall
А вы спросите у вашего инспектора

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2192
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 835 разів
Подякували: 1040 разів

Повідомлення IRINAST »

Лариса0203 писав:Добрый день! Если предприятие зарегистрировано в мае 2016 года, какие даты ставить в кол.7 и 8 Отчета по льготам (1-ПП), И еще, Свою льготу нашла в классификаторе с кодом 14010465 и 14060465, в налоговой накладной код стоит 14010465, а в Отчете 1-ПП какой ставить?Brick wall
Когда Вы зарегистрированы к отчету отношения не имеет. Ставите дату начало использования льготой и конец. Код ставите как в НН

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

Щось запуталась, допоможіть, будь-ласка!!!
Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ через застосування 0% ставки зд. за алгоритмом
СП = ( V пост.нул. - V прид.) * 20%
V прид. - обяги операцій з придбання товарів(послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів(послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.
Це мається на увазі придбання для операцій ( це можуть бути придбання з ПДВ), які оподатковуються за 0% ставкою чи тільки ті, придбання які придбані з 0 %??? Допоможіть, будь-ласка.

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

ANKO писав: Щось запуталась, допоможіть, будь-ласка!!!
Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ через застосування 0% ставки зд. за алгоритмом
СП = ( V пост.нул. - V прид.) * 20%
V прид. - обяги операцій з придбання товарів(послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів(послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.
Це мається на увазі придбання для операцій ( це можуть бути придбання з ПДВ), які оподатковуються за 0% ставкою чи тільки ті, придбання які придбані з 0 %??? Допоможіть, будь-ласка.
Это все,что Вы приобрели для совершения этого экспорта с любой ставкой НДС

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

novichok писав:
ANKO писав: Щось запуталась, допоможіть, будь-ласка!!!
Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ через застосування 0% ставки зд. за алгоритмом
СП = ( V пост.нул. - V прид.) * 20%
V прид. - обяги операцій з придбання товарів(послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів(послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.
Це мається на увазі придбання для операцій ( це можуть бути придбання з ПДВ), які оподатковуються за 0% ставкою чи тільки ті, придбання які придбані з 0 %??? Допоможіть, будь-ласка.
Это все,что Вы приобрели для совершения этого экспорта с любой ставкой НДС
V прид. - обяги операцій з придбання товарів(послуг) у формулу я беру без ПДВ???

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

ANKO писав:
novichok писав:
ANKO писав: Щось запуталась, допоможіть, будь-ласка!!!
Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ через застосування 0% ставки зд. за алгоритмом
СП = ( V пост.нул. - V прид.) * 20%
V прид. - обяги операцій з придбання товарів(послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів(послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.
Це мається на увазі придбання для операцій ( це можуть бути придбання з ПДВ), які оподатковуються за 0% ставкою чи тільки ті, придбання які придбані з 0 %??? Допоможіть, будь-ласка.
Это все,что Вы приобрели для совершения этого экспорта с любой ставкой НДС
V прид. - обяги операцій з придбання товарів(послуг) у формулу я беру без ПДВ???
Да,без ПДВ

natre
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 26 жовтня 2016, 13:49
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення natre »

Прошу ответить: Експорт 0% 100000 Продажа по украине 50000 ндс20% 10000 приобретённые товары на сумму 70000 ндс 20% 14000. Как правильно рассчитать льготу?

NTL
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 552
З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 174 рази

Повідомлення NTL »

Если льгота получилась с "минусом", отчет сдавать пустой?

Відповісти

Повернутись до “Інші податки та збори”