margadon писав:Добрый день. Помогите разобраться. ФОП (ед. налог, 5%) со своего расчетного счета (карта ключ) делал переводы обычным физ. лицам ( своей дочери , себе на кредику ,родственнику). У меня теперь возник вопрос - это все перечисления нужно показывать в 1ДФ?
Да, с удержанием НДФЛ и ВС (если не за услуги)
а если себе на другую кредитку??? какой НДФЛ? Забрала свои деньги и все... другим людям переводить нельзя.. я понимаю так. правильно?
Подскажите и мне, пожалуйста.
Сдавала 1-ДФ через эл. кабинет. Всё принято, село и нормально. Но! ФЛП в конце 2016 года перевёлся в другую налоговую, где мне сказали, что уже все отчёты подаются в новую налоговую. И хоть в отчёте я прописывала новую ГНИ, в кв. №2 получателем числится старая ГНИ. В настройках тоже стоит новая ГНИ. В чём тут может быть загвоздка?
Подавала сегодня Декларацию по ЕН, получатель - новая ГНИ.
Надо ли пересдавать?
Jey писав:Подскажите и мне, пожалуйста.
Сдавала 1-ДФ через эл. кабинет. Всё принято, село и нормально. Но! ФЛП в конце 2016 года перевёлся в другую налоговую, где мне сказали, что уже все отчёты подаются в новую налоговую. И хоть в отчёте я прописывала новую ГНИ, в кв. №2 получателем числится старая ГНИ. В настройках тоже стоит новая ГНИ. В чём тут может быть загвоздка?
Подавала сегодня Декларацию по ЕН, получатель - новая ГНИ.
Надо ли пересдавать?
Jey писав:Подскажите и мне, пожалуйста.
Сдавала 1-ДФ через эл. кабинет. Всё принято, село и нормально. Но! ФЛП в конце 2016 года перевёлся в другую налоговую, где мне сказали, что уже все отчёты подаются в новую налоговую. И хоть в отчёте я прописывала новую ГНИ, в кв. №2 получателем числится старая ГНИ. В настройках тоже стоит новая ГНИ. В чём тут может быть загвоздка?
Подавала сегодня Декларацию по ЕН, получатель - новая ГНИ.
Надо ли пересдавать?
А платили куда (НДФЛ и ВС) за весь квартал - в старую, или в новую? 1-ДФ должен быть сдан по новому месту регистрации (если на конец года он числился уже по новому адресу ГНИ и полностью весь квартал оплачивал в новую). Надо пересдать. В "старую" ГНИ надо написать письмо, чтобы отчёт считали как ошибочно поданный
Jey писав:Подскажите и мне, пожалуйста.
Сдавала 1-ДФ через эл. кабинет. Всё принято, село и нормально. Но! ФЛП в конце 2016 года перевёлся в другую налоговую, где мне сказали, что уже все отчёты подаются в новую налоговую. И хоть в отчёте я прописывала новую ГНИ, в кв. №2 получателем числится старая ГНИ. В настройках тоже стоит новая ГНИ. В чём тут может быть загвоздка?
Подавала сегодня Декларацию по ЕН, получатель - новая ГНИ.
Надо ли пересдавать?
А платили куда (НДФЛ и ВС) за весь квартал - в старую, или в новую? 1-ДФ должен быть сдан по новому месту регистрации (если на конец года он числился уже по новому адресу ГНИ и полностью весь квартал оплачивал в новую). Надо пересдать. В "старую" ГНИ надо написать письмо, чтобы отчёт считали как ошибочно поданный
Спасибо за ответ!)#curtsey# Ни НДФЛ, ни ВС не платили. Только через покупку у ФЛП подавали. Но другие налоги (ЕН, ЕСВ) платятся в новую ГНИ.
Доброго дня! Хто ліквідував ТзОВ? Як відобразити частки учасників товариства у звіті 1ДФ. Знаю що потрібно їх в цей звіт вносити і ставити ознаку 112, але там ще нараховує автоматично прибутковий податок. То це так має бути? Чи ставити прибутковий податок по нулям, але якщо по нулям, то стає червоним помилка. Як бути? Наша податкова нічого не знає, поміняли всіх працівників...
Ruslana111 писав:Доброго дня! Хто ліквідував ТзОВ? Як відобразити частки учасників товариства у звіті 1ДФ. Знаю що потрібно їх в цей звіт вносити і ставити ознаку 112, але там ще нараховує автоматично прибутковий податок. То це так має бути? Чи ставити прибутковий податок по нулям, але якщо по нулям, то стає червоним помилка. Як бути? Наша податкова нічого не знає, поміняли всіх працівників...
Наче все вірно ви написали...
У програмі можу у вас включений автоматичний розрахунок ? Або справа у самій програмі... Пробувала в Медку- немає помилки.
Получила наконец-то акты выполненных работ от предпринимателя. Акты за июнь 2016г. получила в декабре 2016г. Оплаты этому предпринимателю еще не было. Проводить в учете эти акты у себя на предприятии буду в декабре 2016г. Я могу отразить начисленный доход по этим актам в 1-дф за 4 квартал 2016г. Или лучше вообще не отражать?
И второй вопрос: предприниматель на едином налоге 2 гр. купил товар или ТМЦ у обычного физлица. Нужно платить НДФЛ 18% и 1,5% ВЗ? В 1-ДФ, я так понимаю, нужно отразить.
Ruslana111 писав:Доброго дня! Хто ліквідував ТзОВ? Як відобразити частки учасників товариства у звіті 1ДФ. Знаю що потрібно їх в цей звіт вносити і ставити ознаку 112, але там ще нараховує автоматично прибутковий податок. То це так має бути? Чи ставити прибутковий податок по нулям, але якщо по нулям, то стає червоним помилка. Як бути? Наша податкова нічого не знає, поміняли всіх працівників...
Наче все вірно ви написали...
У програмі можу у вас включений автоматичний розрахунок ? Або справа у самій програмі... Пробувала в Медку- немає помилки.
То прибутковий податок проставляти не потрібно?
А у звіт по ЄСВ потрібно вносити частки учасників чи ні?
Юлия11 писав:Получила наконец-то акты выполненных работ от предпринимателя. Акты за июнь 2016г. получила в декабре 2016г. Оплаты этому предпринимателю еще не было. Проводить в учете эти акты у себя на предприятии буду в декабре 2016г. Я могу отразить начисленный доход по этим актам в 1-дф за 4 квартал 2016г. Или лучше вообще не отражать?
И второй вопрос: предприниматель на едином налоге 2 гр. купил товар или ТМЦ у обычного физлица. Нужно платить НДФЛ 18% и 1,5% ВЗ? В 1-ДФ, я так понимаю, нужно отразить.
1) Показуєте нарахування. Виплату покажете коли буде фактична оплата.
2) Все залежить від того як підприємець все це оформив...
(якщо він пішов десь купив з рук ц руки - ні документів, нічого.... то і не буде шо показувать )... якось так