Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Снежынка
От: Wednesday, January 11, 2017 1:45:16 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 487
Благодарностей: 29
Откуда: Киев
невірна ДАТА податкової накладної
Як виправити?
Створюю РК на невірну ПН
Створюю нову ПН з вірної датою,
А що буде по штрафам невчасно зареєстрована ПН?
Просрочка 15 днів???


"Все мы гении, но если мы будем судить рыбу по её возможности взбираться на дерево, то она проживёт всю жизнь, считая себя дурой"
Anna.Z
От: Thursday, January 12, 2017 10:57:58 AM


Ранг: Мастер

Регистрация: 12/4/2015
Сообщений: 65
Благодарностей: 1
Откуда: Odessa
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я нн зарегистрировала январь - кв пришла. Указано было 2 наименования почти одно и тоже , но по одному я код уктвеэ указала, а по другому нет. Как сделать корректировку???? ни разу не делала... У меня арт звит. Отзовитесь плиз!
Tasa
От: Thursday, January 12, 2017 11:04:00 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 2,773
Благодарностей: 1,787
Откуда: Kyiv
Anna.Z пишет:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я нн зарегистрировала январь - кв пришла. Указано было 2 наименования почти одно и тоже , но по одному я код уктвеэ указала, а по другому нет. Как сделать корректировку???? ни разу не делала... У меня арт звит. Отзовитесь плиз!


Зробіть нульовий РК - ту позицію, яка у вас вказана без кода вказуєте в РК мінусом, а таку ж саму з кодом - плюсом. № строчки - один і той же.
Причину можна вказати - "зміна номенклатури"

Anna.Z
От: Thursday, January 12, 2017 12:46:38 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 12/4/2015
Сообщений: 65
Благодарностей: 1
Откуда: Odessa
Tasa пишет:
Anna.Z пишет:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я нн зарегистрировала январь - кв пришла. Указано было 2 наименования почти одно и тоже , но по одному я код уктвеэ указала, а по другому нет. Как сделать корректировку???? ни разу не делала... У меня арт звит. Отзовитесь плиз!


Зробіть нульовий РК - ту позицію, яка у вас вказана без кода вказуєте в РК мінусом, а таку ж саму з кодом - плюсом. № строчки - один і той же.
Причину можна вказати - "зміна номенклатури"


Причину мне надо указать "внесения кода уктвэд" по номенклатуре, товар был получен без кода уктвэд и с головы вылетело ,что с 01/01/2017 надо вносить коды. А по второй номенклатуре все проще, товар импортный с кодом. Я правильно понимаю , РК минусовую мне этом случае не надо делать Brick wall ?? Если минус , значит к покупателя НК не зайдет ??
Alisa2014
От: Thursday, January 12, 2017 12:51:13 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 12/11/2014
Сообщений: 157
Благодарностей: 46
Откуда: Киев
Anna.Z пишет:
Tasa пишет:
Anna.Z пишет:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я нн зарегистрировала январь - кв пришла. Указано было 2 наименования почти одно и тоже , но по одному я код уктвеэ указала, а по другому нет. Как сделать корректировку???? ни разу не делала... У меня арт звит. Отзовитесь плиз!


Зробіть нульовий РК - ту позицію, яка у вас вказана без кода вказуєте в РК мінусом, а таку ж саму з кодом - плюсом. № строчки - один і той же.
Причину можна вказати - "зміна номенклатури"


Причину мне надо указать "внесения кода уктвэд" по номенклатуре, товар был получен без кода уктвэд и с головы вылетело ,что с 01/01/2017 надо вносить коды. А по второй номенклатуре все проще, товар импортный с кодом. Я правильно понимаю , РК минусовую мне этом случае не надо делать Brick wall ?? Если минус , значит к покупателя НК не зайдет ??


Я тоже делаю нулевой РК с "Зміна номенклатури", все нормально всегда с кредитом у покупателя. Ваш РК только поменяет название товара без кода на название с кодом.
Anna.Z
От: Thursday, January 12, 2017 12:53:16 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 12/4/2015
Сообщений: 65
Благодарностей: 1
Откуда: Odessa
Alisa2014 пишет:
Anna.Z пишет:
Tasa пишет:
Anna.Z пишет:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я нн зарегистрировала январь - кв пришла. Указано было 2 наименования почти одно и тоже , но по одному я код уктвеэ указала, а по другому нет. Как сделать корректировку???? ни разу не делала... У меня арт звит. Отзовитесь плиз!


Зробіть нульовий РК - ту позицію, яка у вас вказана без кода вказуєте в РК мінусом, а таку ж саму з кодом - плюсом. № строчки - один і той же.
Причину можна вказати - "зміна номенклатури"


Причину мне надо указать "внесения кода уктвэд" по номенклатуре, товар был получен без кода уктвэд и с головы вылетело ,что с 01/01/2017 надо вносить коды. А по второй номенклатуре все проще, товар импортный с кодом. Я правильно понимаю , РК минусовую мне этом случае не надо делать Brick wall ?? Если минус , значит к покупателя НК не зайдет ??


Я тоже делаю нулевой РК с "Зміна номенклатури", все нормально всегда с кредитом у покупателя. Ваш РК только поменяет название товара без кода на название с кодом.


Спасибо) Надеюсь справлюсь)
jaddiha
От: Friday, January 13, 2017 5:32:09 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 1/9/2012
Сообщений: 331
Благодарностей: 52
Подскажите, поставщик прислал мне РК, попросил зарегистрировать. До этого с РК не сталкивалась, работаю в Сонате. Активна и кнопка "подписать", и кнопка "отправить на регистрацию". Мне нужно ее подписывать перед отправкой, я правильно понимаю?
Nadiy
От: Friday, January 13, 2017 5:43:38 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,237
Благодарностей: 1,749
Откуда: м.Львів
jaddiha пишет:
Подскажите, поставщик прислал мне РК, попросил зарегистрировать. До этого с РК не сталкивалась, работаю в Сонате. Активна и кнопка "подписать", и кнопка "отправить на регистрацию". Мне нужно ее подписывать перед отправкой, я правильно понимаю?


так
Маруся10
От: Monday, January 16, 2017 10:30:16 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 1,643
Благодарностей: 750
Откуда: Сумы
Доброе утро
вопрос регистрирую РК на частку за 2016 год у меня каждый месяц были облаг. и необлаг. операции и я выписывала на них НН с кодом 400.... причина 13, теперь делаю РК за год, у меня просит вписать НН которая корректирую я ж все не впишу за год и одну тоже будет не правильно, как выкрутится, РК требует НН вписать, мне нужно крректировать помесячно отдельно каждым РК?
Сообщение отредактировано:Monday, January 16, 2017 10:35 AM

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Nadiy
От: Monday, January 16, 2017 11:17:07 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,237
Благодарностей: 1,749
Откуда: м.Львів
Маруся10 пишет:
Доброе утро
вопрос регистрирую РК на частку за 2016 год у меня каждый месяц были облаг. и необлаг. операции и я выписывала на них НН с кодом 400.... причина 13, теперь делаю РК за год, у меня просит вписать НН которая корректирую я ж все не впишу за год и одну тоже будет не правильно, как выкрутится, РК требует НН вписать, мне нужно крректировать помесячно отдельно каждым РК?


А тепер найцікавіше. Така дельта (сума збільшення або зменшення) ПЗ визначається окремо за кожною зі зведених ПН, складених протягом 2016 року відповідно до 199.1 ПКУ. Тобто всю суму дельти ПЗ за 2016 р. має бути розподілено між усіма зведеними ПН, сформованими саме за п. 199.1 ПКУ. Для цього для кожної такої зведеної ПН формується окремий РК, датований не пізніше 31.12.2016 р. та зареєстрований в ЄРПН у загальному порядку. Сумарний результат такого коригування зазначається з відповідним знаком у ряд. 7 декларації за грудень 2016 року (окремого рядка, який би відповідав суті такого коригування, у чинній формі декларації з ПДВ наразі немає1).

https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9650-2016.epub/navPoint-4



Маруся10
От: Monday, January 16, 2017 11:24:46 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 1,643
Благодарностей: 750
Откуда: Сумы
Nadiy пишет:
Маруся10 пишет:
Доброе утро
вопрос регистрирую РК на частку за 2016 год у меня каждый месяц были облаг. и необлаг. операции и я выписывала на них НН с кодом 400.... причина 13, теперь делаю РК за год, у меня просит вписать НН которая корректирую я ж все не впишу за год и одну тоже будет не правильно, как выкрутится, РК требует НН вписать, мне нужно крректировать помесячно отдельно каждым РК?


А тепер найцікавіше. Така дельта (сума збільшення або зменшення) ПЗ визначається окремо за кожною зі зведених ПН, складених протягом 2016 року відповідно до 199.1 ПКУ. Тобто всю суму дельти ПЗ за 2016 р. має бути розподілено між усіма зведеними ПН, сформованими саме за п. 199.1 ПКУ. Для цього для кожної такої зведеної ПН формується окремий РК, датований не пізніше 31.12.2016 р. та зареєстрований в ЄРПН у загальному порядку. Сумарний результат такого коригування зазначається з відповідним знаком у ряд. 7 декларації за грудень 2016 року (окремого рядка, який би відповідав суті такого коригування, у чинній формі декларації з ПДВ наразі немає1).

https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9650-2016.epub/navPoint-4




подскажите еще, январь, февраль зарегистрировало , а вот дальше нет - пишет - порушено вимог порядку заповнення ПН та РК до ПН, а саме радок 0 выдсутний в ПН що коррегуется - это что?

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
svetabez
От: Monday, January 16, 2017 11:30:34 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/19/2014
Сообщений: 170
Благодарностей: 52
Откуда: Черкассы
Маруся10 пишет:
Nadiy пишет:
Маруся10 пишет:
Доброе утро
вопрос регистрирую РК на частку за 2016 год у меня каждый месяц были облаг. и необлаг. операции и я выписывала на них НН с кодом 400.... причина 13, теперь делаю РК за год, у меня просит вписать НН которая корректирую я ж все не впишу за год и одну тоже будет не правильно, как выкрутится, РК требует НН вписать, мне нужно крректировать помесячно отдельно каждым РК?


А тепер найцікавіше. Така дельта (сума збільшення або зменшення) ПЗ визначається окремо за кожною зі зведених ПН, складених протягом 2016 року відповідно до 199.1 ПКУ. Тобто всю суму дельти ПЗ за 2016 р. має бути розподілено між усіма зведеними ПН, сформованими саме за п. 199.1 ПКУ. Для цього для кожної такої зведеної ПН формується окремий РК, датований не пізніше 31.12.2016 р. та зареєстрований в ЄРПН у загальному порядку. Сумарний результат такого коригування зазначається з відповідним знаком у ряд. 7 декларації за грудень 2016 року (окремого рядка, який би відповідав суті такого коригування, у чинній формі декларації з ПДВ наразі немає1).

https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9650-2016.epub/navPoint-4





подскажите еще, январь, февраль зарегистрировало , а вот дальше нет - пишет - порушено вимог порядку заповнення ПН та РК до ПН, а саме радок 0 выдсутний в ПН що коррегуется - это что?

в РК ставите номер строки который корректируется из накладной на которую выписываете корректировкуRtfm Rtfm
Маруся10
От: Monday, January 16, 2017 11:36:24 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 1,643
Благодарностей: 750
Откуда: Сумы
svetabez пишет:
Маруся10 пишет:
Nadiy пишет:
Маруся10 пишет:
Доброе утро
вопрос регистрирую РК на частку за 2016 год у меня каждый месяц были облаг. и необлаг. операции и я выписывала на них НН с кодом 400.... причина 13, теперь делаю РК за год, у меня просит вписать НН которая корректирую я ж все не впишу за год и одну тоже будет не правильно, как выкрутится, РК требует НН вписать, мне нужно крректировать помесячно отдельно каждым РК?


А тепер найцікавіше. Така дельта (сума збільшення або зменшення) ПЗ визначається окремо за кожною зі зведених ПН, складених протягом 2016 року відповідно до 199.1 ПКУ. Тобто всю суму дельти ПЗ за 2016 р. має бути розподілено між усіма зведеними ПН, сформованими саме за п. 199.1 ПКУ. Для цього для кожної такої зведеної ПН формується окремий РК, датований не пізніше 31.12.2016 р. та зареєстрований в ЄРПН у загальному порядку. Сумарний результат такого коригування зазначається з відповідним знаком у ряд. 7 декларації за грудень 2016 року (окремого рядка, який би відповідав суті такого коригування, у чинній формі декларації з ПДВ наразі немає1).

https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9650-2016.epub/navPoint-4





подскажите еще, январь, февраль зарегистрировало , а вот дальше нет - пишет - порушено вимог порядку заповнення ПН та РК до ПН, а саме радок 0 выдсутний в ПН що коррегуется - это что?

в РК ставите номер строки который корректируется из накладной на которую выписываете корректировкуRtfm Rtfm

там одна строка, и одна НН которая корег, повторно отправила сейчас дождусь ответа

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
svetabez
От: Monday, January 16, 2017 11:41:44 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/19/2014
Сообщений: 170
Благодарностей: 52
Откуда: Черкассы
Маруся10 пишет:
svetabez пишет:
Маруся10 пишет:
Nadiy пишет:
[quote=Маруся10]Доброе утро
вопрос регистрирую РК на частку за 2016 год у меня каждый месяц были облаг. и необлаг. операции и я выписывала на них НН с кодом 400.... причина 13, теперь делаю РК за год, у меня просит вписать НН которая корректирую я ж все не впишу за год и одну тоже будет не правильно, как выкрутится, РК требует НН вписать, мне нужно крректировать помесячно отдельно каждым РК?


А тепер найцікавіше. Така дельта (сума збільшення або зменшення) ПЗ визначається окремо за кожною зі зведених ПН, складених протягом 2016 року відповідно до 199.1 ПКУ. Тобто всю суму дельти ПЗ за 2016 р. має бути розподілено між усіма зведеними ПН, сформованими саме за п. 199.1 ПКУ. Для цього для кожної такої зведеної ПН формується окремий РК, датований не пізніше 31.12.2016 р. та зареєстрований в ЄРПН у загальному порядку. Сумарний результат такого коригування зазначається з відповідним знаком у ряд. 7 декларації за грудень 2016 року (окремого рядка, який би відповідав суті такого коригування, у чинній формі декларації з ПДВ наразі немає1).

https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9650-2016.epub/navPoint-4





подскажите еще, январь, февраль зарегистрировало , а вот дальше нет - пишет - порушено вимог порядку заповнення ПН та РК до ПН, а саме радок 0 выдсутний в ПН що коррегуется - это что?

в РК ставите номер строки который корректируется из накладной на которую выписываете корректировкуRtfm Rtfm

там одна строка, и одна НН которая корег, повторно отправила сейчас дождусь ответа[/q
Там где по порядку надо было ставить 1
Маруся10
От: Monday, January 16, 2017 11:58:21 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 1,643
Благодарностей: 750
Откуда: Сумы
svetabez пишет:
Маруся10 пишет:
svetabez пишет:
Маруся10 пишет:
Nadiy пишет:
[quote=Маруся10]Доброе утро
вопрос регистрирую РК на частку за 2016 год у меня каждый месяц были облаг. и необлаг. операции и я выписывала на них НН с кодом 400.... причина 13, теперь делаю РК за год, у меня просит вписать НН которая корректирую я ж все не впишу за год и одну тоже будет не правильно, как выкрутится, РК требует НН вписать, мне нужно крректировать помесячно отдельно каждым РК?


А тепер найцікавіше. Така дельта (сума збільшення або зменшення) ПЗ визначається окремо за кожною зі зведених ПН, складених протягом 2016 року відповідно до 199.1 ПКУ. Тобто всю суму дельти ПЗ за 2016 р. має бути розподілено між усіма зведеними ПН, сформованими саме за п. 199.1 ПКУ. Для цього для кожної такої зведеної ПН формується окремий РК, датований не пізніше 31.12.2016 р. та зареєстрований в ЄРПН у загальному порядку. Сумарний результат такого коригування зазначається з відповідним знаком у ряд. 7 декларації за грудень 2016 року (окремого рядка, який би відповідав суті такого коригування, у чинній формі декларації з ПДВ наразі немає1).

https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9650-2016.epub/navPoint-4





подскажите еще, январь, февраль зарегистрировало , а вот дальше нет - пишет - порушено вимог порядку заповнення ПН та РК до ПН, а саме радок 0 выдсутний в ПН що коррегуется - это что?

в РК ставите номер строки который корректируется из накладной на которую выписываете корректировкуRtfm Rtfm

там одна строка, и одна НН которая корег, повторно отправила сейчас дождусь ответа[/q
Там где по порядку надо было ставить 1

ошибка была в названии это ведь РК на себя вот покупець и продавець были по разному записаны, один с большой буквы а другой с маленькой

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
ole
От: Monday, January 16, 2017 1:06:51 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 1/11/2013
Сообщений: 178
Благодарностей: 24
Добрый день! Подскажите пожалуйста. 14.12 отгрузили покупателю товар, НН зарег-на. Сейчас нашли ошибку в количестве товара. В накладной 7 позиций. Ошибка в 1-ой позиции: вместо 7шт. нужно 2шт. Я корректирую только эту позицию (т.е. -7 и следующая строчка +2)? И в какой период период попадает эта корректировка?
Спасибо.
svetabez
От: Monday, January 16, 2017 1:24:19 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/19/2014
Сообщений: 170
Благодарностей: 52
Откуда: Черкассы
ole пишет:
Добрый день! Подскажите пожалуйста. 14.12 отгрузили покупателю товар, НН зарег-на. Сейчас нашли ошибку в количестве товара. В накладной 7 позиций. Ошибка в 1-ой позиции: вместо 7шт. нужно 2шт. Я корректирую только эту позицию (т.е. -7 и следующая строчка +2)? И в какой период период попадает эта корректировка?
Спасибо.

-7,+2. В тот период в котором зарегистрируете. Вs же сегодняшним числом выпишите корректировку
ole
От: Monday, January 16, 2017 1:31:36 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 1/11/2013
Сообщений: 178
Благодарностей: 24
Спасибо, с количеством разобралась. А если я выпишу корректировку 31.12. Я просрочу рег-ию, но она войдет в 12 месяц? (Я прохлопала, хочу сделать лучше покупателю)))
svetabez
От: Monday, January 16, 2017 1:36:46 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/19/2014
Сообщений: 170
Благодарностей: 52
Откуда: Черкассы
[quote=ole]Спасибо, с количеством разобралась. А если я выпишу корректировку 31.12. Я просрочу рег-ию, но она войдет в 12 месяц? (Я прохлопала, хочу сделать лучше покупателю)))[/quot
Подобная ситуация и с нарушением срока регистрации в ЕРНН:

1) расчетов корректировки, у которых в итоге корректировок не меняется сумма компенсации стоимости товаров/услуг;

2) расчетов корректировки, у которых фиксируют уменьшение данной суммы.

В данных расчетах корректировки отсутствует сумма НДС или же она отрицательная, поэтому мы считаем и штрафу здесь не место.
svetabez
От: Monday, January 16, 2017 1:41:17 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/19/2014
Сообщений: 170
Благодарностей: 52
Откуда: Черкассы
ole пишет:
Спасибо, с количеством разобралась. А если я выпишу корректировку 31.12. Я просрочу рег-ию, но она войдет в 12 месяц? (Я прохлопала, хочу сделать лучше покупателю)))


Вопрос читателя относительно периода отражения корректировки, вероятнее всего, связан с тем, что в ст.192 НКУ, а также в Порядке № 569 сказано, что покупатель может увеличить сумму налогового кредита (если составлен «плюсовой» расчет корректировки), а продавец имеет право на уменьшение суммы налоговых обязательств (при составлении «минусового» расчета) после регистрации документа в Едином реестре налоговых накладных. И, к сожалению, некоторые особо осторожные бухгалтеры и специа-листы воспринимают эту фразу не как условие, соблюдение которого даст возможность осуществить корректировку, а как указание на период, в котором расчет корректировки отражается в декларации. По убеждению автора, расчет корректировки отражается в декларации за тот отчетный период, в котором осуществлена операция, вследствие которой составлен данный документ. При этом важно соблюсти установленный срок для регистрации расчета корректировки. Для такого оптимистичного вывода есть несколько оснований. Во-первых, расчет корректировки необходимо рассматривать не как отдельный документ, а как составляющую основного документа – налоговой накладной, а значит, применять к нему все правила, установленные нормативными документами для налоговой накладной. А правила эти просты и понятны: если налоговая накладная составлена в одном периоде (октябрь), зарегистрирована своевременно, но в другом периоде (ноябрь), то налоговые обязательства и налоговый кредит продавца и покупателя отражаются по дате операции (в нашем случае – в октябре). И только при нарушении установленных сроков регистрации документа вступают в действие ограничительные нормы НКУ. Так, согласно п.198.6 ст.198 НКУ налоговый кредит отражается в периоде фактической регистрации налоговой накладной. Аналогично следует поступать и с расчетом корректировки. Во-вторых, по некоторым консультациям представителей фискальных органов видно, что они принимают именно такую взвешенно-законную позицию. Так, в письме ГФС от 27.10.2015 г. № 22541/6/99-99-19-03-02-15 сказано следующее: «Поскольку расчет корректировки составлен в одном налоговом периоде, а зарегистрирован в другом (в пределах установленного пунктом 201.10 статьи 201 НКУ 15-дневного срока), то на основании такого расчета корректировки поставщик уменьшает налоговые обязательства в налоговой отчетности, которая представляется по результатам отчетного периода, в котором составлен такой расчет корректировки». Следовательно, если расчет корректировки зарегистрирован в сроки, установленные законодательством, он отражается в декларации того отчетного периода, в котором был составлен (в нашем примере – в декларации за октябрь).

Источник: http://www.buhgalteria.com.ua/Answer.html?id=4991


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz