Дополнительное благо

Розділ IV ПКУ
мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Всем здравствуйте! Даже не знаю в какой теме свой вопрос задать#blush# спрошу тутА)))
1. учредитель, физлицо уступает свою долю в УК ООО другому физлицу, т.е. можно сказать дарит. Такая операция облагается НДФЛ по ставке 5 или 18%?
2. если будет не дарение, а продажа в ноль, т.е. например внес учредитель в УФ 65 000,00 грн и продал всю свою долю за те-же деньги другому физлицу - дохода ни у кого не будет, нечего НДФЛ облагать? Договор купли-продажи корпоративных прав между физлицами заверяется нотариально, а факт передачи денег нигде не фиксируется?#blush# Могли договор подписать, а расплатиться друг с другом позже, в сроки предусмотренные этим-же договором?

Ланушка
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 23
З нами з: 07 квітня 2014, 12:17
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення Ланушка »

Добрый день. Сотрудник обучался за счет предприятия для получения профильного сертификата необходимого в работе. Через полгода после обучения он увольняется. Должна ли я сумму обучения поститать как допблаго и удержать налоги. Если должна со всей суммы обучения? Буду очень благодарна за помощь.

иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

что-то я запуталась как правильно расчитать дод.благо не из сотрудника предприятия например база 2000:
2000/082=2439,02*18% = 439,02 НДФЛ, а вот ВС 1,5% удерживаем с 2000,00 или с 2439,02?

Вена
Оракул
Оракул
Повідомлень: 231
З нами з: 30 грудня 2016, 00:11
Дякував (ла): 139 разів
Подякували: 32 рази

Повідомлення Вена »

And писав:а я считаю, что сначала 15% надо применять з зарплате, а уже потом к ссуде
Меня тоже интересует этот вопрос подскажите пожалуйста

Вода
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 17 січня 2017, 13:14

Повідомлення Вода »

Просимо Вас допомогти роз'ясненням, щодо оподаткування ПДФО , при списанні дебіторської заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення, із нижчеперелічених ситуацій в яких боржником виступає фізична особа:
- заборгованість попереднього власника житла (договір купівлі-продажу) при зверненні нового власника,
- заборгованість попереднього власника житла ( житло отримане згідно ордера) при зверненні нового власника,
- заборгованість власника житла ( списання за рішенням суду)
Просимо також надати роз'яснення щодо процедури сплати ПДФО.
- якщо підприємством було прийнято рішення самостійно анулювати дебіторську заборгованість так як боржника не має можливості знайти (боржник - фізична особа - не платнику податку на додану вартість).

Сума списаної заборгованості 1000,00 грн. ставка 18% бази оподаткування, як розрахувати суму сплати ПДФО?

иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

иск писав:что-то я запуталась как правильно расчитать дод.благо не из сотрудника предприятия например база 2000:
2000/082=2439,02*18% = 439,02 НДФЛ, а вот ВС 1,5% удерживаем с 2000,00 или с 2439,02? я думаю что из 2000?
девочки подскажите пожалуйста

Вена
Оракул
Оракул
Повідомлень: 231
З нами з: 30 грудня 2016, 00:11
Дякував (ла): 139 разів
Подякували: 32 рази

Повідомлення Вена »

Ндфл по додаткову благу з неспивробитныкив ( этот чел.как спд)сумму налога была перечисленна по коду 11010100 у меня сейчас паника я наверное должна была перечислить согласно кода 11010400?я уже много лет так и перечисляла а сейчас меня осенило что наверное не правильно? Девочки миленькие помогите советом?

Вена
Оракул
Оракул
Повідомлень: 231
З нами з: 30 грудня 2016, 00:11
Дякував (ла): 139 разів
Подякували: 32 рази

Повідомлення Вена »

иск писав:
иск писав:что-то я запуталась как правильно расчитать дод.благо не из сотрудника предприятия например база 2000:
2000/082=2439,02*18% = 439,02 НДФЛ, а вот ВС 1,5% удерживаем с 2000,00 или с 2439,02? я думаю что из 2000?
девочки подскажите пожалуйста
Неужели никто не сталкивается подскажите пожалуйста не проходите мимо, по ндфл понятно необходимо применять коэффициент а вот при расчете ВС коэффициент не применяем то тогда 2000•1,5%?

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13648
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14112 разів
Подякували: 27885 разів

Повідомлення Яков »

Перенесено из удалённой темы:
29 марта 2017 г. 9:00:14
Galina LV писав:Доброго дня!!! Прошу допомоги. Відповідно до наказу керівника, маємо відшкодувати працівнику потрачені кошти на госп. витрати без документу. (чек втрачено). Відповідно ця сума буде рахуватися додатковим благом. Я повинна сплатити ПДФО та ВЗ. Як це відобразити в 1ДФ та як правильно зробити проводки????.
30 марта 2017 г. 10:54:12
aruba писав:Добрый день!
Тоже возник вопрос по доп. благу.
Юр. лицо. есть корпоративная карточка.
Сотрудник решил устроить переговоры в ресторане. в обеденное время.
Рассчитался карточкой. Если брать во внимание рекомендации ЗИР, то ресторан (обед) это доп.благо и надо удержать 18% +1,5% налогов.
директор категорически считает, что ту нет доп блага.
Подскажите.. может у кого то была такая ситуация.. и есть возможность не удерживать налоги.. Буду очень признательна.. спасибо.
Зображення

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

здравствуйте! не знаю в той теме спрашиваю или нет#blush# не подскажите (или может есть хорошая статейка) оплата курсов 1С 8 для директора доп. благо? Стоимость обучения *19,5% и удерживается с директора?

Відповісти

Повернутись до “Податок на доходи фізичних осіб і Військовий збір”