TataSt30 писав:Если ставить 60000000000, тогда не нужен код УКТ ВЭД.
Это правильно?
Перепрошую, а чому у вас не проходить 4000000000 ?
Глянула зараз в порядок виписки ПН - так і має бути 40000000000
Це у вас умовне постачання у звязку з ліквідацієї реєстрації платником ПДВ ?
Ось гляньте - там і приклад заповнення є http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nds/1 ... annya.html
Да, верно. Условная продажа при аннулировании НДС.
Сама читала, и 1С выдает 40000000000, а МЕДОК при проверке пишет : Якщо ІПН покупця 400000000000, то ТП може бути 03, 05, 06 і навпаки.
И НН становится Помилковою.
У меня такая же ситуация только с типом 13, Медок не пропускает. Может кто-то нашёл выход? Подскажите, пожалуйста!!!
Очень серьезная ситуация.
Купили лекарство на химию онкобольной сотруднице(все врачебные бумажки есть).
Как Вы считаете, - надо ли два раза начислять НО(один раз компенсировать НК по 198.5, второй раз начислить НО на бесплатную передачу).
Учетчица писав:Очень серьезная ситуация.
Купили лекарство на химию онкобольной сотруднице(все врачебные бумажки есть).
Как Вы считаете, - надо ли два раза начислять НО(один раз компенсировать НК по 198.5, второй раз начислить НО на бесплатную передачу).
Статья прекрасная - обязательства компенсируют входящий НДС. Но ДФС с 2017г. (после либеральных писем 2016г.) вроде бы вернулось к своей старой идее двойных НО по бесплатной передаче: вы купили товар для нехозяйственной деятельности(п.198.5) и бесплатно его передали, что приравнивается к поставке со всеми последствиями. Письмо за разьснениями писать боюсь. Но и платить на перечисленные аптеке 100 000 20% НДС - слишком дорогая благотворительность.
Добрый день. Подскажите, можно ли, включить в сентябре НН в НК, а уже в октябре сделать НН с типом причины 13?? От чего отталкиваться при определении даты условной продажи??#blush#