але в мене за такою формою не приймаэМаруся10 писав:рікЛана1991 писав:Маруся10 писав: J0201406 9 мес 2017
а 4 квартал?
НК при одновременном ведении облагаемых и льготируемых операций
-
- Гений
- Повідомлень: 490
- З нами з: 16 січня 2012, 15:02
- Дякував (ла): 70 разів
- Подякували: 111 разів
Добрый день! Помогите разобраться! Не могу сообразить!
в 2017г
-был экспорт продукции собственного производства ставка 0% а также продажи по территории Украины ставка 20%,
-покупали 20%, 7%, импорт
Должна ли я делать перерасчет НДС -?
в 2017г
-был экспорт продукции собственного производства ставка 0% а также продажи по территории Украины ставка 20%,
-покупали 20%, 7%, импорт
Должна ли я делать перерасчет НДС -?
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 16:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
0% - это не льгота. Перерасчет делается только при наличии облагаемых и "Без НДС"-ых поставок.1111111111 писав:Добрый день! Помогите разобраться! Не могу сообразить!
в 2017г
-был экспорт продукции собственного производства ставка 0% а также продажи по территории Украины ставка 20%,
-покупали 20%, 7%, импорт
Должна ли я делать перерасчет НДС -?
Добрый день!
Мы новая фирма начали работать в феврале 18 г. В марте была первая освобожденная от НДС операция, вместе с НДС-ными. Сделали распеделение НК, зарегистрировали НН с типом 09 и подали додаток 7 (расчет коэффиц. в первом появившемся месяце). В апреле были операции освобожденные от НДС и появились необлагаемые НДС операции, это тоже первый месяц для таких операций тип 08 для НН.
Подскажите пожалуйста, как быть с коэфф., нужно рассчитать новый для освобожденных от НДС и опять подать додаток 7 или как это делаеться, когда есть три вида операций: облагаемые, освобожденные от НДС и необлагаемые НДС?
Мы новая фирма начали работать в феврале 18 г. В марте была первая освобожденная от НДС операция, вместе с НДС-ными. Сделали распеделение НК, зарегистрировали НН с типом 09 и подали додаток 7 (расчет коэффиц. в первом появившемся месяце). В апреле были операции освобожденные от НДС и появились необлагаемые НДС операции, это тоже первый месяц для таких операций тип 08 для НН.
Подскажите пожалуйста, как быть с коэфф., нужно рассчитать новый для освобожденных от НДС и опять подать додаток 7 или как это делаеться, когда есть три вида операций: облагаемые, освобожденные от НДС и необлагаемые НДС?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
новый коэф.расчитывать не надо. Он один для всех видов "необлагаемых" операций до декабря 2018.masy писав:Добрый день!
Мы новая фирма начали работать в феврале 18 г. В марте была первая освобожденная от НДС операция, вместе с НДС-ными. Сделали распеделение НК, зарегистрировали НН с типом 09 и подали додаток 7 (расчет коэффиц. в первом появившемся месяце). В апреле были операции освобожденные от НДС и появились необлагаемые НДС операции, это тоже первый месяц для таких операций тип 08 для НН.
Подскажите пожалуйста, как быть с коэфф., нужно рассчитать новый для освобожденных от НДС и опять подать додаток 7 или как это делаеться, когда есть три вида операций: облагаемые, освобожденные от НДС и необлагаемые НДС?
Добрый день! Подскажи как правильно рассчитать коэффициент для пропорционального деления НСД?ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ !!!!!!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 780
- З нами з: 14 січня 2011, 12:49
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 85 разів
HELP911 писав:Добрый день! Подскажи как правильно рассчитать коэффициент для пропорционального деления НСД?ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ !!!!!!
Добрый день.
Подскажите как правильно.
Были в мае необлагаемые в июне НЕТ.
Распределять НДС за июнь. Или только в месяцах когда есть необлагаемые и потом в конце года???
- fin_o
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 27 червня 2013, 14:23
- Дякував (ла): 796 разів
- Подякували: 699 разів
Прошу помощи! Буду делать все впервые. Новая фирма. Сформирован только уствной фонд. Будут облагаемые и не облагаемые операции. Правильно ли я понимаю, что коэффициент входного НДС будем считать в месяце появления таких операций и он будет одинакомым до конца года. В 2019 посчитаем его уже по итогу октябрь-декабрь 2018? Правильно ли я понимаю, что например поставили услуг на 120 грн с НДС и 50 грн. без НДС. Коэф. считаем 120/50 = 2,4 или 100/50 =2 ? Или нужно считать в процентах ? Всего услуг оказано насумму 170 грн. Без НДС на сумму 50 грн что составляет 29% от общей суммы всех операций? И брать потом в Дебет НДС только 29%? Объясните, не считала раньше...