= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

Моя улюблена тема за останній місяць.

помилково списала в безнадійну заборгованість за 2016
Дт361 Кт 717+ 600
Дт 6431 Кт 717 - 100
Дт 717 Кт 791 +500

насправді було відпущено товар в 2017р.
Дт 902 Кт 28
дт 361 Кт 702
ДТ 702 Кт 6431

Правильно я виправлю помилку минулих років:

1Дт 441 Кт 361 +600
ДТ 441 Кт -100 грн

ДТ 441 кт 717 +600
Дт 441 кт 791-500



Gold_dust
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 21 березня 2018, 15:23

Повідомлення Gold_dust »

Помогите с задачей. В феврале текущего года выявлено, что в январе по заявлению работника в счет его зарплаты была перечислена квартплата в сумме 190 грн. В бухгалтерском учете эта операция была отражена по Дт443 и Кт311. Сделать необходимые исправления в учете

Нина11
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 107
З нами з: 15 листопада 2017, 10:37
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення Нина11 »

Добрый день! Вопрос: моя предидущая главбух Канцтовары (сумма счета вся до 1000 грн, там мелочи)и воду для офиса (сумма 90 грн.)приходовала как услугу и относила сразу на 92 счет, как админ. затраты. Насколько это грубая ошибка?? и можно ли продолжать в том же духе. Спасибо.

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Нина11 писав:Добрый день! Вопрос: моя предидущая главбух Канцтовары (сумма счета вся до 1000 грн, там мелочи)и воду для офиса (сумма 90 грн.)приходовала как услугу и относила сразу на 92 счет, как админ. затраты. Насколько это грубая ошибка?? и можно ли продолжать в том же духе. Спасибо.
Вообще то это все запасы)) И с точки зрения правильности ведения БУ это нарушение. Вопрос в том, прицепятся ли проверяющие к этому..... не известно.
Я все прогоняю через 209, 22 в зависимости от их стоимости

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... -8695.html
http://dt-kt.net/articles/article-uchie ... dpriiatii/

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Aj писав:
Нина11 писав:Добрый день! Вопрос: моя предидущая главбух Канцтовары (сумма счета вся до 1000 грн, там мелочи)и воду для офиса (сумма 90 грн.)приходовала как услугу и относила сразу на 92 счет, как админ. затраты. Насколько это грубая ошибка?? и можно ли продолжать в том же духе. Спасибо.
Вообще то это все запасы)) И с точки зрения правильности ведения БУ это нарушение. Вопрос в том, прицепятся ли проверяющие к этому..... не известно.
Я все прогоняю через 209, 22 в зависимости от их стоимости

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... -8695.html
http://dt-kt.net/articles/article-uchie ... dpriiatii/
роблю аналогічно через 209 чи 22. Моя попередниця робила так само як ваша, в результаті неправильно закривалися витратні рахунки в програмі. я потім довго то виправляла
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Нина11
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 107
З нами з: 15 листопада 2017, 10:37
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення Нина11 »

Natalenna писав:
Aj писав:
Нина11 писав:Добрый день! Вопрос: моя предидущая главбух Канцтовары (сумма счета вся до 1000 грн, там мелочи)и воду для офиса (сумма 90 грн.)приходовала как услугу и относила сразу на 92 счет, как админ. затраты. Насколько это грубая ошибка?? и можно ли продолжать в том же духе. Спасибо.
Вообще то это все запасы)) И с точки зрения правильности ведения БУ это нарушение. Вопрос в том, прицепятся ли проверяющие к этому..... не известно.
Я все прогоняю через 209, 22 в зависимости от их стоимости

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... -8695.html
http://dt-kt.net/articles/article-uchie ... dpriiatii/
роблю аналогічно через 209 чи 22. Моя попередниця робила так само як ваша, в результаті неправильно закривалися витратні рахунки в програмі. я потім довго то виправляла
Спасибо!!! а на 209 или 22 писать номенклатура "Канцтовари", или все поименно перечислять??

Нина11
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 107
З нами з: 15 листопада 2017, 10:37
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення Нина11 »

Natalenna писав:
Aj писав:
Нина11 писав:Добрый день! Вопрос: моя предидущая главбух Канцтовары (сумма счета вся до 1000 грн, там мелочи)и воду для офиса (сумма 90 грн.)приходовала как услугу и относила сразу на 92 счет, как админ. затраты. Насколько это грубая ошибка?? и можно ли продолжать в том же духе. Спасибо.
Вообще то это все запасы)) И с точки зрения правильности ведения БУ это нарушение. Вопрос в том, прицепятся ли проверяющие к этому..... не известно.
Я все прогоняю через 209, 22 в зависимости от их стоимости

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... -8695.html
http://dt-kt.net/articles/article-uchie ... dpriiatii/
роблю аналогічно через 209 чи 22. Моя попередниця робила так само як ваша, в результаті неправильно закривалися витратні рахунки в програмі. я потім довго то виправляла
Спасибо!!! а на 209 или 22 писать номенклатура "Канцтовари", или все поименно перечислять??

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8510
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1885 разів
Подякували: 6481 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Нина11 писав:Спасибо!!! а на 209 или 22 писать номенклатура "Канцтовари", или все поименно перечислять??
Перераховувати поіменно )))) #g_crazy#
Я роблю згідно прибуткової накладної - все окремо, так правильно.

Angelsh
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 16 квітня 2018, 22:55

Повідомлення Angelsh »

Доброго времени суток, уважаемые пользователи форума.

Прошу не судить строго, лишь начал изучать основы бухгалтерского учёта, потому прошу прощения за возможную некорректность поставленного вопроса.

В 1С (версия 8.3) конфигурация "Бухгалтерия для Украины" вношу остатки по своему виртуальному предприятию (предположим на 31.12.2017 года). У моего предприятия А имеется долгосрочная дебиторская задолженность со стороны предприятия Б, предположим на сумму в 10 тыс грн. Будьте так добры, подскажите, как отобразить эту долгосрочную дебиторскую задолженность при вводе остатков по моему предприятию? Как я понимаю, это дебетовое сальдо одного из субсчетов 18 счёта (например, 183) а кредитовое сальдо какого пассивного счёта?

Лорик77
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 29
З нами з: 17 жовтня 2017, 14:05
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Лорик77 »

Добрый вечер! Очень нужен совет: после сверки по НДС вижу в своем учете по одному предприятию излишне начисленные 6,25 грн ( по сч 6412) и по другому предприятию недостает 15,32 грн. Ошибок по Декларации нет. Где-то в давних периодах, которые закрыты... Вообщим, не хочу даже искать... Работа предшественника. Сейчас хочу провести корректировку, чтобы совпадало. Вопрос: проводим корректировку за счет 71 счета или 949? СПАСИБО БОЛЬШОЕ!

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”