Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Валюшка
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 780
З нами з: 14 січня 2011, 12:49
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення Валюшка »

IRINAST писав:
Валюшка писав:
Tasa писав: Можете.
Строк 1095 кд - ст.198 п.6 ПКУ
Добрый день

Помогитке с декой НДС, есть НН с код причин. 13 использ не в хоз деятел. попадает в стр. деки 4.1, а там три додатка Д1, Д5, Д7
я подаю только Д5

эти три додатка для разных вариантов, или что-то я не пойму??? причем тут Д1 и Д7 к моей ситуации

при формирование деки и заполнении стр. 4.1 только с Д5, мне ошибку выдавать не будет????

ой помогите, заработалась#sigh#
Все верно только в д.5, ошибки не будет
СПАСИБО#curtsey#

lera111
Оракул
Оракул
Повідомлень: 217
З нами з: 01 жовтня 2015, 09:44
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення lera111 »

добрый день.подскажите пожалуйста,нн от 13.11.17 была зарегистрирована 30.11.17.К этой нн от 13.11.17 был сделан рк30.11.17 и зарегистрирован 14.12.17.В этой рк был изменен код уктзед
Можно ли было включать эту нн в налоговый кредит за ноябрь?

irina_smart
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 15 січня 2018, 20:49
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення irina_smart »

lera111 писав:добрый день.подскажите пожалуйста,нн от 13.11.17 была зарегистрирована 30.11.17.К этой нн от 13.11.17 был сделан рк30.11.17 и зарегистрирован 14.12.17.В этой рк был изменен код уктзед
Можно ли было включать эту нн в налоговый кредит за ноябрь?
РК выписан ноябрем, зарегистрирован в срок, поэтому можно.

Лю1
Гуру
Гуру
Повідомлень: 89
З нами з: 17 лютого 2016, 18:24
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Лю1 »

Коллеги, посоветуйте, пожалуйста.
В прошлом году новосозданное предприятие зарегистрировалось плательщиком НДС с июня 2017 года, фактически начало работу с июля 2017 года, все договора-контракты, прием сотрудников - исключительно с июля. За июнь деку не сдали, т.к. не было деятельности. Но! Директор (он же учредитель) купил по безналу в июне 2017г. ноутбук, в НК взяли в июле.
Теперь налоговая выписывает ППР за неподачу деки за июнь.
Кто сталкивался с этим? Реально через Скаргу отстоять свою правоту? Или заплатить 170, пусть подавятся?


Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Лю1 писав:Коллеги, посоветуйте, пожалуйста.
В прошлом году новосозданное предприятие зарегистрировалось плательщиком НДС с июня 2017 года, фактически начало работу с июля 2017 года, все договора-контракты, прием сотрудников - исключительно с июля. За июнь деку не сдали, т.к. не было деятельности. Но! Директор (он же учредитель) купил по безналу в июне 2017г. ноутбук, в НК взяли в июле.
Теперь налоговая выписывает ППР за неподачу деки за июнь.
Кто сталкивался с этим? Реально через Скаргу отстоять свою правоту? Или заплатить 170, пусть подавятся?
но вы должны были подать деку за июнь, и тем более показала НЗ организация в которой вы покупали ноут

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

Лю1 писав:Коллеги, посоветуйте, пожалуйста.
В прошлом году новосозданное предприятие зарегистрировалось плательщиком НДС с июня 2017 года, фактически начало работу с июля 2017 года, все договора-контракты, прием сотрудников - исключительно с июля. За июнь деку не сдали, т.к. не было деятельности. Но! Директор (он же учредитель) купил по безналу в июне 2017г. ноутбук, в НК взяли в июле.
Теперь налоговая выписывает ППР за неподачу деки за июнь.
Кто сталкивался с этим? Реально через Скаргу отстоять свою правоту? Или заплатить 170, пусть подавятся?
Заплатите админ. и спите спокойно. Деятельности не было, но была покупка - должны были подать деку. Это уже другой вопрос, что решили не отражать НК в июне...

Лю1
Гуру
Гуру
Повідомлень: 89
З нами з: 17 лютого 2016, 18:24
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Лю1 »

Маруся10 писав:
Лю1 писав:Коллеги, посоветуйте, пожалуйста.
В прошлом году новосозданное предприятие зарегистрировалось плательщиком НДС с июня 2017 года, фактически начало работу с июля 2017 года, все договора-контракты, прием сотрудников - исключительно с июля. За июнь деку не сдали, т.к. не было деятельности. Но! Директор (он же учредитель) купил по безналу в июне 2017г. ноутбук, в НК взяли в июле.
Теперь налоговая выписывает ППР за неподачу деки за июнь.
Кто сталкивался с этим? Реально через Скаргу отстоять свою правоту? Или заплатить 170, пусть подавятся?
но вы должны были подать деку за июнь, и тем более показала НЗ организация в которой вы покупали ноут
Спорно. Хозяйственную деятельность предприятие не осуществляло.

Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

осуществляло.
НК был.
декларация не подается только при полном отсутствии НО И НК.

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

как всегда, директор подвел...

Лю1
Гуру
Гуру
Повідомлень: 89
З нами з: 17 лютого 2016, 18:24
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Лю1 »

Маруся10 писав:как всегда, директор подвел...
+100000000!!!!!!!!#g_crazy#

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”