Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Бухгалтер111
Гений
Гений
Повідомлень: 352
З нами з: 28 січня 2015, 14:59
Дякував (ла): 276 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення Бухгалтер111 »

Вика23 писав:осуществляло.
НК был.
декларация не подается только при полном отсутствии НО И НК.
Добрый день, подскажите, регистрируют плательщиком НДС с первого числа месяца следующего за месяцем подачи заявления на регистрацию ? Я верно понимаю. Мы вновь созданное )

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Бухгалтер111 писав: Добрый день, подскажите, регистрируют плательщиком НДС с первого числа месяца следующего за месяцем подачи заявления на регистрацию ? Я верно понимаю. Мы вновь созданное )
https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst8509p38.aspx

ната2016
Оракул
Оракул
Повідомлень: 234
З нами з: 01 листопада 2016, 13:37
Дякував (ла): 226 разів
Подякували: 53 рази

Повідомлення ната2016 »

Подскажите, деку НДС за март сдаем на старом бланке или новом?

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

ната2016 писав:Подскажите, деку НДС за март сдаем на старом бланке или новом?
сегодня сдала на старом, J0200119 в Медке....даже не знала, что есть какие-то новые бланки..

Елена05
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 04 квітня 2018, 12:29
Дякував (ла): 9 разів

Повідомлення Елена05 »

Добрый день! Помогите новичку плиз. у нас аптека, каждый день формирую 2 налоговые на неплатника за щоденними пидсумками на 7% и 20% НДС. За март не успели зарегистрировать все налоговые на неплатника, обязательно ли их включать в декларацию, или можно включить в следующем месяце, когда зарегистрируем?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Елена05 писав:Добрый день! Помогите новичку плиз. у нас аптека, каждый день формирую 2 налоговые на неплатника за щоденними пидсумками на 7% и 20% НДС. За март не успели зарегистрировать все налоговые на неплатника, обязательно ли их включать в декларацию, или можно включить в следующем месяце, когда зарегистрируем?
обязательно

ната2016
Оракул
Оракул
Повідомлень: 234
З нами з: 01 листопада 2016, 13:37
Дякував (ла): 226 разів
Подякували: 53 рази

Повідомлення ната2016 »

Елена05 писав:Добрый день! Помогите новичку плиз. у нас аптека, каждый день формирую 2 налоговые на неплатника за щоденними пидсумками на 7% и 20% НДС. За март не успели зарегистрировать все налоговые на неплатника, обязательно ли их включать в декларацию, или можно включить в следующем месяце, когда зарегистрируем?


В мартовскую деку вкл
Отсутствие факта регистрации плательщиком налога - продавцом товаров/услуг налоговых накладных в ЕРНН не дает права покупателю на включение сумм НДС в налоговый кредит и не освобождает продавца от обязанности включения суммы НДС, указанной в налоговой накладной, в сумму налоговых обязательств за соответствующий отчетный период (п. 201.10 ст. 201 НК).

Елена05
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 04 квітня 2018, 12:29
Дякував (ла): 9 разів

Повідомлення Елена05 »

спасибо большое!

Аватар користувача
Бухгалтерочек
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 199
З нами з: 23 травня 2014, 16:54
Дякував (ла): 92 рази
Подякували: 81 раз

Повідомлення Бухгалтерочек »

Повторю свой вопрос из другой темы: Подскажите, есть минусовые корректировки за март как от меня контрагенту, так и на меня от поставщика. Обе не зарегистрировались до 15 апреля (в силу борений с ГФС). Как мне их теперь включать в декларацию, в каком периоде? Это не возвраты - изменение цены при отгрузке и оплате (в один день).

svite
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 13 листопада 2013, 18:01
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення svite »

В марте составлена аннулирующая РК к ошибочной НН. Включать ее в деларацию за март?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”