Звітність ФОП на 3 гр. ЄП

Згальні питання, ставки податку, книга обліку доходів (для ПДВ доходів і витрат)
Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Бухгалтер111 писав:Здравствуйте, подскажите пож. если ФОП 3 гр. ЕН зарегистрирован 26.03.18 необходимо уплатить ЕСВ за март и сдать отчет за 1 квартал?
конечно

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Коллеги, подскажите, пожалуйста!
Отчет по ЕН 3 гр за 1 кв 2018 пустой, выручки не было, КВЭДы вписывать в отчет? Никогда не сталкивалась)))
Спасибо!

shinna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4773
З нами з: 19 квітня 2011, 05:55
Дякував (ла): 877 разів
Подякували: 3175 разів

Повідомлення shinna »

Aj писав:Коллеги, подскажите, пожалуйста!
Отчет по ЕН 3 гр за 1 кв 2018 пустой, выручки не было, КВЭДы вписывать в отчет? Никогда не сталкивалась)))
Спасибо!
Если вы сдаете отчет от руки в бумажном виде, то можете не писать. Руководствуясь логикой , графа называется "виды деятельности, которые осуществлялись в отчетном периоде". Если делаете отчет в программе, то она будет "ругаться", не пройдете проверку, тогда придется написать. А так... ни на что не влияет.

ЛикаОд
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 15 лютого 2017, 12:56
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення ЛикаОд »

Добрый день, уважаемые Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, в первом квартале ФОП был на 2-й группе ЕП ,
а с 1.04.2017 г. перешел на 3-тю группу 5%.
Как правильно сдать отчёт по ЕН?
1) Сейчас сдать отчёт по ЕН за 1-й квартал, как плательщик 2-й группы, а потом поквартально, как плательщик 3-й группы?
2) Или нужно сдавать комбинированный отчёт по ЕН, начиная с полугодия (полугодие, 9 месяцев, год)?
Очень-очень нужно))) Нет времени искать ответ
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Ваши комментарии/ответы)))

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

ЛикаОд писав:Добрый день, уважаемые Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, в первом квартале ФОП был на 2-й группе ЕП ,
а с 1.04.2017 г. перешел на 3-тю группу 5%.
Как правильно сдать отчёт по ЕН?
1) Сейчас сдать отчёт по ЕН за 1-й квартал, как плательщик 2-й группы, а потом поквартально, как плательщик 3-й группы?
2) Или нужно сдавать комбинированный отчёт по ЕН, начиная с полугодия (полугодие, 9 месяцев, год)?
Очень-очень нужно))) Нет времени искать ответ
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Ваши комментарии/ответы)))
Сейчас сдать отчёт по ЕН за 1-й квартал как плательщик 2-й группы (указать доходы 2 гр.), а потом поквартально, как плательщик 3-й группы (в т.ч. указывать доходы за 1 кв. 2 гр.):
за полугодие будут указаны доходы за 1 кв. 2 группа и 2 кв. 3 группа,
за 9 месяцев будут указаны доходы за 1 кв. 2 группа и 2+3 кв. 3 группа,
за год будут указаны доходы за 1 кв. 2 группа и 2+3+4 кв. 3 группа.
Зображення

galyshechka
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 16 січня 2018, 15:19
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 5 разів

Повідомлення galyshechka »

Добрий ранок. Підкажіть як правильно скласти уточнюючу декларацію по ЄП. Потрібно зменшити зобов"язання з ЄП.
Зробила так:
06,08 рядок -скоригована сума доходу(593902,35);
11, 12 рядок скоригована сума податку(29695,12;
13 рядок -сума нарах. податку за попередній період(18515,77);
14 рядок- скоригована сума податку за поточний звітний період (11179,35);
15 рядок -сума ЄП за період в якому виявлена помилка (29748,70)
16 рядок-уточнена сума зобов"язань за звітний період (29695,12)
18 рядок зменшення суми зобовязання (53,58).

Прийшла квитанція про неприйняття : За звітний (податковий) період, що уточнюється, не подано "Звітний" ("Звітний новий") документ (перевірено відповідно до п. 49,8 ст. 49 ПКУ)

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

Декларация плательщика единого налога – физического лица - предпринимателя: ответы на вопросы
Декларация плательщика единого налога – физического лица - предпринимателя: ответы на вопросы
Напоминаем, 10 мая 2018 года истекает срок подачи налоговой декларации плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя за 1 квартал 2018 года (форма Декларации утверждена приказом Минфина от 19.06.2015 г. № 578).

Какой срок подачи налоговой декларации плательщика ЕН - ФЛП плательщиком ЕН первой или второй группы, который отказывается от упрощенной системы налогообложения в течение года?
ФЛП - единщик первой или второй группы, который в течение года отказывается от упрощенной системы налогообложения, обязан подать налоговую декларацию плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя за налоговый (отчетный) квартал, в котором подано заявление об отказе от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на общую систему, с нарастающим итогом с начала года, в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала.

Какой налоговый (отчетный) период считается последним для ФЛП плательщика ЕН в случае государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП?
В случае государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя, являющегося плательщиком единого налога, последним налоговым (отчетным) периодом считается период, в котором соответствующим контролирующим органом получено от государственного регистратора уведомление о проведении государственной регистрации такого прекращения.

Как в налоговой декларации плательщика ЕН ФЛП второй и третьей групп заполняется поле «Фактична чисельність працівників у звітному періоді», если каждый месяц квартала численность наемных лиц или лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях, была разной?
Если количество лиц, состоящих с плательщиками единого налога в трудовых отношениях, каждый месяц квартала была разной, и, учитывая, что для таких плательщиков единого налога одним из основных условий пребывания на упрощенной системе налогообложения является не превышение 10-ти человек или неограниченного количества лиц (для 2-й и 3-й груп плательщиков ЕН соответственно), то в поле «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» налоговой декларации плательщика единого налога - ФЛП отмечается наибольшая численность работников за любой месяц налогового (отчетного) периода.

Как заполняется раздел V «Визначення податкових зобов’язань по ЄП» налоговой декларации плательщика ЕН - ФЛП в случае подачи с отметкой «Довідково»?
Для получения ФЛП - единщиком справки о доходах за иной, чем квартальный (годовой) налоговый (отчетный) период, им подается декларация плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя с отметкой «Довідково» в поле 01 заглавной части декларации.
При этом в поле 02 заглавной части декларации заполняется показатель «місяць» (указывается номер календарного месяца, за который подается декларация с отметкой «Довідково»).
Раздел V «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку» декларации не заполняется физическим лицом - предпринимателем - плательщиком единого налога, подающим декларацию с отметкой «Довідково».

Какие виды предпринимательской деятельности указываются в налоговой декларации плательщика ЕН - ФЛП: указанные в выписке из реестра плательщиков ЕН или только те, по которым фактически осуществлялась предпринимательская деятельность в отчетном периоде; и как осуществляется добавление строк в поле 9 «Види підприємницької діяльності у звітному періоді» декларации в электронном виде при создании ее в электронном кабинете?
В поле 9 «Види підприємницької діяльності у звітному періоді» раздела I «Загальні показники підприємницької діяльності» налоговой декларации плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя указывается код и название вида экономической деятельности согласно Классификатора видов экономической деятельности (КВЭД) только тех видов предпринимательской деятельности, которые фактически осуществлялись в отчетном периоде плательщиком единого налога.
При этом, при создании в меню Введение отчетности Электронного кабинета налоговой декларации в электронном виде, таблица поля 9 такой декларации содержит только одну строку. При необходимости количество строк может быть увеличено, путем добавления новой строки в таблице поля 9 налоговой декларации, которое осуществляется нажатием правой кнопки мыши при наведении курсора на строку поля 9. Должна появиться панель инструментов редактирования строк таблицы.

Как заполняется налоговая декларация ФЛП плательщика ЕН в случае исправления самостоятельно выявленных ошибок?
Декларация может подаваться физическим лицом - предпринимателем - плательщиком единого налога как отчетная (отчетная новая), так и уточняющая (соответствующие отметки делаются в поле 01 декларации).
В случае подачи отчетной (отчетной новой) декларации в поле 02 такой декларации указывается отчетный (налоговый) период, за который она подается. Если в составе отчетной (отчетной новой) уточняются показатели прошлых отчетных периодов, то в поле 03 декларации указывается отчетный (налоговый) период, который уточняется.
При этом в составе отчетной или отчетной новой декларации, плательщик может уточнить показатели декларации за один прошедший налоговый (отчетный) период.
В случае подачи уточняющей декларации, в полях 02 и 03 такой декларации, налоговый (отчетный) период и налоговый (отчетный) период, который уточняется, заполняются одинаковыми значениями, соответствующими отчетному (налоговому) периоду, который уточняется.
Если исправление ошибок за прошлые отчетные периоды осуществляется в составе отчетной (отчетной новой) декларации, то физическое лицо - предприниматель - плательщик единого налога, в зависимости от выбранной группы, отмечает правильные значения показателей хозяйственной деятельности за отчетный (налоговый) период, за который подается декларация в соответствующих разделах со II по IV декларации, и определяет:
исправленные налоговые обязательства по единому налогу за отчетный (налоговый) период в разделе V декларации (строки 08 - 14);
сумму увеличения (уменьшения) налогового обязательства по единому налогу в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок за прошлые периоды, сумму пени и штрафа (в размере 5% от суммы увеличения) в разделе VI декларации (строки 15 - 20).

Если исправление проводится в уточняющей декларации, то физическое лицо - предприниматель - плательщик единого налога, в зависимости от выбранной группы, указывает правильные показатели хозяйственной деятельности за отчетный (налоговый) период, который уточняется в соответствующих разделах с II по IV декларации, и определяет:
налоговое обязательство за отчетный (налоговый) период, который уточняется в разделе V декларации (строки 08 - 14);
сумму увеличения (уменьшения) налогового обязательства по единому налогу в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок, сумму пени и штрафа (в размере 3% от суммы увеличения) в разделе VI декларации (строки 15 - 20).
по материалам Новости сайта Бухгалтер 911
Зображення

olgru
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 21 вересня 2017, 13:36
Дякував (ла): 13 разів

Повідомлення olgru »

Подскажите, пожалуйста, по сумме аренды за офис какой отчет сдавать и где о нем почитать? Спасибо.

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

olgru писав:Подскажите, пожалуйста, по сумме аренды за офис какой отчет сдавать и где о нем почитать? Спасибо.
Если арендодатель – ФОП или физлицо, то арендатор подаёт отчёт 1ДФ, почитать можно в темах: https://buhgalter911.com/yaf/yaf_topics29.aspx
Тема по аренде помещений у ФОПа-единщика: https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst21402p11.aspx
По поводу учёта объектов – отчёт 20-ОПП (17-ОПП), почитать можно: https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst7762p74.aspx
Зображення

Елена-НК
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 02 грудня 2016, 14:37
Дякував (ла): 15 разів

Повідомлення Елена-НК »

Подскажите, пож., единщик 3 группа 5% с наемником,уже несколько лет оплачиваем со своего счета одному ООО и двум ФЛП,находящимся на ЕН 5%, за услуги, но ни разу не показывали эти выплаты в 1ДФ.За наемника подавались 1ДФ.Что теперь делать?Спасибо

Закрито

Повернутись до “3-тя група. Фізичні особи-підприємці”