Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2192
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 835 разів
Подякували: 1040 разів

Повідомлення IRINAST »

svite писав:В марте составлена аннулирующая РК к ошибочной НН. Включать ее в деларацию за март?
РК к мартовской НН?

svite
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 13 листопада 2013, 18:01
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення svite »

IRINAST писав:
svite писав:В марте составлена аннулирующая РК к ошибочной НН. Включать ее в деларацию за март?
РК к мартовской НН?
РК мартовская к февральской НН.

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2192
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 835 разів
Подякували: 1040 разів

Повідомлення IRINAST »

svite писав:
IRINAST писав:
svite писав:В марте составлена аннулирующая РК к ошибочной НН. Включать ее в деларацию за март?
РК к мартовской НН?
РК мартовская к февральской НН.
Конечно показываете, это же уменьшит Ваши обязательства, если я правильно поняла, НН показали за февраль?

ВалерияV
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 561
З нами з: 15 вересня 2010, 08:26
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 68 разів

Повідомлення ВалерияV »

декларацию за март подаем на старом бланке? новых нет?

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

ВалерияV писав:декларацию за март подаем на старом бланке? новых нет?
На старом. Где вы взяли информацию про новый бланк?

Елена05
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 04 квітня 2018, 12:29
Дякував (ла): 9 разів

Повідомлення Елена05 »

Добрый день. подскажите пожалуйста, вчера поставщик сбросил рк за март. сегодня я их отправила на регистрацию. часть зарегистрировалась, часть нет. что включать в деку за март? зарегистрированные рк? или все рк? или они уже должны включаться в апрельскую деку?

Heilin
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 26 лютого 2014, 11:05
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення Heilin »

Платник єдиного податку у 2017 р. звітував по ПДВ щоквартально (Заява подана зі звітом за грудень 2016р.). На 2018 рік Заяву не подавали, думали що минулої достатньо.
Тепер получається така картина: місячні звіти по ПДВ за січень і лютий відповідно не здані.
Питання:
1. Як їх зараз можна здати - так само по електронці? вони пройдуть?
2. Нарахування по Деклараціях по ПДВ (позитивні) за січень і лютий підлягають ще штрафам за несвоєчасну сплату? розмір і куди тепер сплачують?
Дякую.

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2192
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 835 разів
Подякували: 1040 разів

Повідомлення IRINAST »

Heilin писав:Платник єдиного податку у 2017 р. звітував по ПДВ щоквартально (Заява подана зі звітом за грудень 2016р.). На 2018 рік Заяву не подавали, думали що минулої достатньо.
Тепер получається така картина: місячні звіти по ПДВ за січень і лютий відповідно не здані.
Питання:
1. Як їх зараз можна здати - так само по електронці? вони пройдуть?
2. Нарахування по Деклараціях по ПДВ (позитивні) за січень і лютий підлягають ще штрафам за несвоєчасну сплату? розмір і куди тепер сплачують?
Дякую.
Да, по електронке сдаете, платите НДС на казначейский, а там Вам пришлют штраф за несвоевременную сдачу деки, и все вытекающие суммы из этого

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3130
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2359 разів
Подякували: 751 раз

Повідомлення FyDD »

https://buhgalter911.com/news/news-1036786.html Обновлена форма отчетности по НДС

За апрель пока сдаем по старому ?

2. Внесены изменения в приложение 5 (Д5). Раздел I приложения дополнен двумя новыми таблицами:

сведения о суммах НДС, указанные в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по НДС, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды, указываются в таблице 1.2, кроме налоговых накладных, которые составлены в отчетном (налоговом) периоде, за который подается такая декларация, и которые не зарегистрированы в ЕРНН, указанных в таблице 1.1 (Д5) (приложение 5).

3. Также приложение 1 (Д1) дополнено двумя новыми таблицами:

сведения о корректировке налоговых обязательств в случае увеличения суммы компенсации за прошлые отчетные (налоговые) периоды на основании расчетов корректировки к налоговым накладным, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН, указываются в таблице 1.2, кроме расчетов корректировки, составленных в отчетном (налоговом) периоде, за который подается такая декларация, и которые не зарегистрированы в ЕРНН, указанных в таблице 1.1 (Д1) (приложение 1).

Правильно ли я понял, что надо в новой деке перебирать весь период с 01.07.2015 отыскивая незарегиные ПН по обязательствам и РК с 01.07.2015 увеличивающие ПЗ ? ? ?
Вот так подарок к празднику #wall#
Скажите мне что я ошибаюсь !
Напомните, плиз, мы регистрируем ВСЕ подряд ПН с 01.01.2016 ?


Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

нет. с 01.01.15

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”