revuk писав:Здравствуйте подскажите если не здала декларацию по НДС то 170 грн штраф и будут ли директора вызывать в налоговую или можно заплатить штраф и все , будут ли на почту высылать уведомление о штрафе
Податкова декларація з ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4137
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 667 разів
- Подякували: 1954 рази
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4137
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 667 разів
- Подякували: 1954 рази
могут даже позвонить и пригласить, но чаще по почте заказнымrevuk писав:как сейчас проходит это процедура т.е. вызывают директора и вручают уведомление или высылают уведомление по адресу или на електронную почту?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3130
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2359 разів
- Подякували: 751 раз
если у вас офиц-но вторая подпись - можно подойти к инспекторуМаруся10 писав:если, так, то только а бы знакомый был в налоговой который вам бы отдал письмо и вы его налом в кассе заплатили.....revuk писав:хочу чтоб директор не узнал
если нет - то могут отказать
-
- Ученик
- Повідомлень: 9
- З нами з: 22 січня 2018, 15:27
- Дякував (ла): 1 раз
Добрый день.
Коллеги, нужна ваша помощь.
У меня пропорциональный НДС и каждый месяц я формирую сводную накладную. В марте был возврат товара, у которого проп.ндс и вот когда я формировала сводную накладную, я забыла в нее включить возвратную нн (и до сих пор не включила). Могу ли я включить ее в сводную нн за июль или нужна уточненка за март?
А если уточненка, то я создаю сводную нн за март с учетом этой возвратной и подаю?
Коллеги, нужна ваша помощь.
У меня пропорциональный НДС и каждый месяц я формирую сводную накладную. В марте был возврат товара, у которого проп.ндс и вот когда я формировала сводную накладную, я забыла в нее включить возвратную нн (и до сих пор не включила). Могу ли я включить ее в сводную нн за июль или нужна уточненка за март?
А если уточненка, то я создаю сводную нн за март с учетом этой возвратной и подаю?
-
- Оракул
- Повідомлень: 253
- З нами з: 31 жовтня 2013, 22:29
- Дякував (ла): 187 разів
- Подякували: 78 разів
Скрытый текст
IRINAST писав:Татьяна999 писав:Татьяна999 писав:
Все было зарегестрировано вовремя. Сумма совпадает. Только я никак не могу понять с этой новой декой, может где то надо было учесть в эти РК, чтоб перевыщення ушло? Как теперь его убрать?
1)24.05.2018 выписана ошибочная НН на 18900 грн и учтена в деклр
2)22.06.2018 зарегестр. РК на нее(анул)на 18 900грн
3) 27.06.2018 сдан УР к декл. за май (НДС -3150грн)
4)18,07,2018 сдана декл. за июнь и вылезло перевыщення на 3150грн.
Вопрос:где я накосячила и как теперь уйти от перевыщення?#blush# #blush# #blush# #clamping# #clamping# #thank2#
[/quote]
Я думаю Вам не надо было УР за май подавать, а просто РК показать июнем и уменьшили бы зобовязання июня. У них формула по особенному работает, так у меня тоже вылезло[/quote]
согласна с Вами - получается, что в перевищення садятся и такие вот ситуации по несвоевременному отражению РК. Так как РК июнь - то и уменьшение июнь. а так в мае получилось перевыщення. У меня сел просроченный РК на ошибочно составленную накладную. Получается, чтобы не было перевыщення надо было ее сажать по выписке в декларацию, а потом в периоде регистрации РК снимать с НО. А то, что она ошибочная и ее совсем не должно было быть - уже не так и важно #g_crazy#