Бухгалтера , як ви прибуткуєте електронно-інформаційні послуги . наприклад Дебет кредит на 6 міс.
В рахунку вказано оплата за період 08.18 по 12.2018, а у акті липень 2018?
Мені просить виправити акт, щоб вірний період поставили.
Акт выполненных работ
Добрый день, может, кто сталкивался с ситуацией, подскажите. Одно предприятие ( юр. лицо - единщик 3 гр не плательщик НДС) сдает в аренду производственные помещения второму предприятию- юрлицу, плательщику налога на прибыль на общих основаниях, плательщику НДС). В договоре написано, что арендная плата за ВЕСЬ 2018 год подлежит начислению в июле 2018 года, а уплате до 31 декабря 2018 года. То есть фактически получается, что арендатор ставит себе в затраты эту аренду 30 июня 2018 за весь текущий год ( за пол-года по факту, за пол-года наперед.) Насколько это правомерно? И где вообще об этом можно прочитать? Ни в ПК, ни в ПСБО, ни в Законе про БУ я не нашла четкого ответа. Заранее спасибо за помощь)
-
- Высший разум
- Повідомлень: 846
- З нами з: 12 жовтня 2010, 04:01
- Дякував (ла): 170 разів
- Подякували: 262 рази
А зачем ставить арендатору всю сумму аренды в момент уплаты на расходы?Мари_Я писав:Добрый день, может, кто сталкивался с ситуацией, подскажите. Одно предприятие ( юр. лицо - единщик 3 гр не плательщик НДС) сдает в аренду производственные помещения второму предприятию- юрлицу, плательщику налога на прибыль на общих основаниях, плательщику НДС). В договоре написано, что арендная плата за ВЕСЬ 2018 год подлежит начислению в июле 2018 года, а уплате до 31 декабря 2018 года. То есть фактически получается, что арендатор ставит себе в затраты эту аренду 30 июня 2018 за весь текущий год ( за пол-года по факту, за пол-года наперед.) Насколько это правомерно? И где вообще об этом можно прочитать? Ни в ПК, ни в ПСБО, ни в Законе про БУ я не нашла четкого ответа. Заранее спасибо за помощь)
Для этого есть 39 счет, с которого ежемесячная сумма аренды должна попадать в расходы.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 846
- З нами з: 12 жовтня 2010, 04:01
- Дякував (ла): 170 разів
- Подякували: 262 рази
Акт можно не исправлять.Снежынка писав:Бухгалтера , як ви прибуткуєте електронно-інформаційні послуги . наприклад Дебет кредит на 6 міс.
В рахунку вказано оплата за період 08.18 по 12.2018, а у акті липень 2018?
Мені просить виправити акт, щоб вірний період поставили.
Сумму акта не садить на расходы, а на 39 счет, а потом уже, например по бухсправке их ежемесячно распределять на расходы
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 06 травня 2014, 17:57
- Дякував (ла): 570 разів
- Подякували: 83 рази
як так?ИринаК писав:Акт можно не исправлять.Снежынка писав:Бухгалтера , як ви прибуткуєте електронно-інформаційні послуги . наприклад Дебет кредит на 6 міс.
В рахунку вказано оплата за період 08.18 по 12.2018, а у акті липень 2018?
Мені просить виправити акт, щоб вірний період поставили.
Сумму акта не садить на расходы, а на 39 счет, а потом уже, например по бухсправке их ежемесячно распределять на расходы
точно можна оприбуткувати на 39?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 170
- З нами з: 12 квітня 2016, 08:47
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 58 разів
Так, ми також оприбутковуємо на 39, а потім щомісячно кидаємо на витратиСнежынка писав:як так?ИринаК писав:Акт можно не исправлять.Снежынка писав:Бухгалтера , як ви прибуткуєте електронно-інформаційні послуги . наприклад Дебет кредит на 6 міс.
В рахунку вказано оплата за період 08.18 по 12.2018, а у акті липень 2018?
Мені просить виправити акт, щоб вірний період поставили.
Сумму акта не садить на расходы, а на 39 счет, а потом уже, например по бухсправке их ежемесячно распределять на расходы
точно можна оприбуткувати на 39?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 846
- З нами з: 12 жовтня 2010, 04:01
- Дякував (ла): 170 разів
- Подякували: 262 рази
"Рахунок 39 бухгалтерського обліку «Витрати майбутніх періодів» призначений для узагальнення інформації щодо здійснениx витрат у звітному періоді, якi підлягають віднесенню нa витрати в майбутніх звітниx періодах.Снежынка писав:як так?ИринаК писав:Акт можно не исправлять.Снежынка писав:Бухгалтера , як ви прибуткуєте електронно-інформаційні послуги . наприклад Дебет кредит на 6 міс.
В рахунку вказано оплата за період 08.18 по 12.2018, а у акті липень 2018?
Мені просить виправити акт, щоб вірний період поставили.
Сумму акта не садить на расходы, а на 39 счет, а потом уже, например по бухсправке их ежемесячно распределять на расходы
точно можна оприбуткувати на 39?
До витрат, облік якиx ведеться на рахунку 39 «Витрaти майбутніх періодів», відносяться витрати, пoв’язані з підготовчими дo виробництва роботами в сезонних галузяx промисловості; з освоєнням нoвих виробництв та агрегатів; сплаченi авансом орендні платежі; оплата cтрахового поліса; передплата на газети, журнaли, періодичні та довідкові видання, оплата торгового патенту тощо.
За дебетoм рахунку 39 відображається накопичення витрат майбутніх пeріодів, за кредитом — їх списання (рoзподіл) та включення до складу витрaт звітного періоду.
Анaлітичний облік витрат майбутніх періодів вeдеться за їх видaми."
Или мы живем в разных государствах?
-
- Оракул
- Повідомлень: 204
- З нами з: 20 травня 2014, 09:49
- Дякував (ла): 204 рази
- Подякували: 341 раз
Добрый день! Дайте, совет, пожалуйста.
ситуация конечно глупая. Но все же.. предприятие избегает нас, не выдавая акты выполненных работ. (на месте нет человека, который может их выдать)
Чем можно припугнуть?))) Судом, налоговой.
Хоть акты не на крупную сумму, но дело принципа. Мы же оплатили все.
ситуация конечно глупая. Но все же.. предприятие избегает нас, не выдавая акты выполненных работ. (на месте нет человека, который может их выдать)
Чем можно припугнуть?))) Судом, налоговой.
Хоть акты не на крупную сумму, но дело принципа. Мы же оплатили все.
Потребуйте вернуть деньги, нет акта, нет выполненных работ.Marinka-H писав:Добрый день! Дайте, совет, пожалуйста.
ситуация конечно глупая. Но все же.. предприятие избегает нас, не выдавая акты выполненных работ. (на месте нет человека, который может их выдать)
Чем можно припугнуть?))) Судом, налоговой.
Хоть акты не на крупную сумму, но дело принципа. Мы же оплатили все.
-
- Мастер
- Повідомлень: 53
- З нами з: 01 листопада 2018, 10:35
- Дякував (ла): 31 раз
- Подякували: 13 разів
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи обов"язково складати акти наданих послуг ФОП ЄП 3гр. без ПДВ, якщо замовники не вимагають?