Штраф по ПДВ - помогите разобраться

Розділ V ПКУ
BroM
Оракул
Оракул
Повідомлень: 206
З нами з: 14 квітня 2014, 20:52
Дякував (ла): 488 разів
Подякували: 57 разів

Повідомлення BroM »

Доброго дня, помогите советом. Пришло письмо из ГНИ про надання пояснень та іх документального підтвердження. В ходе проведение анализа деятельности нашего поставщика возникли подозрения в незаконности введения в оборот сырья, которое мы у них приобрели. Конечно же полный перечень документов, подтверждающих вход и выход + разъяснение по поводу деятельности поставщика.. Зачем регистрируют наложки от якобы подозрительных фирм, чтобы потом дергать покупателя и снимать кредит? Кто-нибудь в ближайшее время отвечал на подобные запросы?

ren
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 14 жовтня 2011, 05:47
Дякував (ла): 1151 раз
Подякували: 446 разів

Повідомлення ren »

BroM писав:Доброго дня, помогите советом. Пришло письмо из ГНИ про надання пояснень та іх документального підтвердження. В ходе проведение анализа деятельности нашего поставщика возникли подозрения в незаконности введения в оборот сырья, которое мы у них приобрели. Конечно же полный перечень документов, подтверждающих вход и выход + разъяснение по поводу деятельности поставщика.. Зачем регистрируют наложки от якобы подозрительных фирм, чтобы потом дергать покупателя и снимать кредит? Кто-нибудь в ближайшее время отвечал на подобные запросы?
2 варианта: либо действительно есть проблемы у вашего контрагента либо вас просто хотят проверить, если второй, то неважно как вы отпишитесь, у ДФС будет повод для комплексной проверки. Нам приходили запросы даже без конкретизации причин, впоследствии - комплексная внеплановая.

тема по запросам из дфс - https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst39315.aspx

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Наталья1104 писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста по такой ситуации. В августе 2017 г. предприятие вела другой бухгалтер, и была невовремя зарегистрирована налоговая накладная и по сей день накапала пеня, сейчас нужно оплатить штраф и пеню, никогда с таким не сталкивалась, волнуют такие вопросы:
1. Штраф и пеню платить разными платежками?
2. Где найти реквизиты для уплаты?
3. Как писать назначение платежа?
4. В отчетности по ПДВ это надо как-то отражать?
5. Какие проводки будут со штрафом?
В общем спасите-помогите....
Вам должен придти сначала Акт, а потом ППР, по которому и платить.

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

штраф мы оплатили за не вовремя зарегистрированные НН 540 грн на какой счет ставить?

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

Маруся10 писав:штраф мы оплатили за не вовремя зарегистрированные НН 540 грн на какой счет ставить?
\
\рах.949

Аурелия
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 653
З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 332 рази

Повідомлення Аурелия »

Коллеги, здравствуйте!

из закрытой темы-

Аурелия пишет:
Доброе утричко коллеги!
Не хватило немного денюжек на уплату НДС за июль, я должна ждать АКТА и ППР для уплаты штрафов и пени??? или есть прямые реквизиты для уплаты штрафов??
И мне сейчас остаток денег платить на электронный счет НДС потом казначейство само спишет, или на прямые реквизиты уплаты НДС ??

ОТВЕТ БЫЛ _ заплатите недоимку на эл.счет, лучше чуть больше и наблюдайте в элкабинете какие штрафные санкции Вам насчитают. Если будут списывать с эл.счет пополните его еще, а если будет висеть недоплата, то заплатите на бюдж.счет НДС. По идее штрафы платятся на счет НДС


в электронном кабинете появилась строчка =

Платіж

30 14010100 00 Назва податку ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ IЗ ВИРОБЛЕНИХ В УКРАЇНI ТОВАРIВ(РОБIТ, ПОСЛУГ)

№ Дата операції Код операції Сума операції Нараховано/ зменшено Сплачено/ повернуто Сальдо розрахунків Нараховано пенi З По Сплачено/ повернуто пенi Залишок несплаченоє пенi

1 31.08.2018 280 1 785,80


Я так понимаю , это насчитан уже штраф за несвоевременную уплату налога - вопросик - стоит ли ждать ППР с актом, или платить на бюджетный счет НДС эту сумму штрафа и забыть???


P.S. Недоимка списалась с электронного счета в размере не больше, не меньше суммы несвоевременной уплаты налога, остаток суммы на эл.счете остался, ни пеня ни штраф не списывается.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Аурелия писав:
Скрытый текст
Коллеги, здравствуйте!

из закрытой темы-

Аурелия пишет:
Доброе утричко коллеги!
Не хватило немного денюжек на уплату НДС за июль, я должна ждать АКТА и ППР для уплаты штрафов и пени??? или есть прямые реквизиты для уплаты штрафов??
И мне сейчас остаток денег платить на электронный счет НДС потом казначейство само спишет, или на прямые реквизиты уплаты НДС ??

ОТВЕТ БЫЛ _ заплатите недоимку на эл.счет, лучше чуть больше и наблюдайте в элкабинете какие штрафные санкции Вам насчитают. Если будут списывать с эл.счет пополните его еще, а если будет висеть недоплата, то заплатите на бюдж.счет НДС. По идее штрафы платятся на счет НДС


в электронном кабинете появилась строчка =

Платіж

30 14010100 00 Назва податку ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ IЗ ВИРОБЛЕНИХ В УКРАЇНI ТОВАРIВ(РОБIТ, ПОСЛУГ)

№ Дата операції Код операції Сума операції Нараховано/ зменшено Сплачено/ повернуто Сальдо розрахунків Нараховано пенi З По Сплачено/ повернуто пенi Залишок несплаченоє пенi

1 31.08.2018 280 1 785,80


Я так понимаю , это насчитан уже штраф за несвоевременную уплату налога - вопросик - стоит ли ждать ППР с актом, или платить на бюджетный счет НДС эту сумму штрафа и забыть???


P.S. Недоимка списалась с электронного счета в размере не больше, не меньше суммы несвоевременной уплаты налога, остаток суммы на эл.счете остался, ни пеня ни штраф не списывается.
Мала випадок - ППР взагалі не прийшло... Тому заплатила на бюджетний рахунок - і все закрилось (правда тоді ще не працювало списання недоїмки з СЕА)
Штраф може ще списатися і за рахунок СЕА - в мене було таке - списувався 3 дні (понєрвнічать пришлось..)
Пеню - однозначно платити на бюджетний рахунок - бо ППР дійсно можете не дочекатись...
Сума у вас маленька, я б заплатила - та й по всьому...

Gaybey
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 15 березня 2015, 19:57
Дякував (ла): 30 разів

Повідомлення Gaybey »

Добрый день . Помогите , пожалуйста , разобраться . Я бывший ЧП, закрытый с января 2018. Была НДСником . Сегодня пришло " письмо счастья " о результатах проверки налоговой после закрытия . С периода 2015-2017 насчитали кучу пени " За затримку сплати авансових внесків платежів ндс на 30 и 57 календарних днів " Пеня почти за каждый месяц . Вопрос в том , как такое может быть, если сумы на ндс счета заносились авансом для регистрации накладных ? Все накладные были зарегистрированы вовремя .

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Gaybey писав:Добрый день . Помогите , пожалуйста , разобраться . Я бывший ЧП, закрытый с января 2018. Была НДСником . Сегодня пришло " письмо счастья " о результатах проверки налоговой после закрытия . С периода 2015-2017 насчитали кучу пени " За затримку сплати авансових внесків платежів ндс на 30 и 57 календарних днів " Пеня почти за каждый месяц . Вопрос в том , как такое может быть, если сумы на ндс счета заносились авансом для регистрации накладных ? Все накладные были зарегистрированы вовремя .
Вы ничего не путаете: может это по ЕСВ ?

Gaybey
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 15 березня 2015, 19:57
Дякував (ла): 30 разів

Повідомлення Gaybey »

Popen писав:
Gaybey писав:Добрый день . Помогите , пожалуйста , разобраться . Я бывший ЧП, закрытый с января 2018. Была НДСником . Сегодня пришло " письмо счастья " о результатах проверки налоговой после закрытия . С периода 2015-2017 насчитали кучу пени " За затримку сплати авансових внесків платежів ндс на 30 и 57 календарних днів " Пеня почти за каждый месяц . Вопрос в том , как такое может быть, если сумы на ндс счета заносились авансом для регистрации накладных ? Все накладные были зарегистрированы вовремя .
Вы ничего не путаете: может это по ЕСВ ?
В том то и дело , что ничего не путаю . В акте указано - ВСТАНОВЛЕНО ПОРУШЕННЯ СТРОКУ СПЛАТИ СУМИ ГРОШОВОГО ЗОБОВЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ . В конверте два акта - за затримку на 30дней и на 57 дней . и розрахунок штрафной санкции- 30 фактов за 3 года. За каждый месяц по немногу от 3 до 12 грн . Там и сумма набегает до 400 . Но не понятно - ОТКУДА !!!!

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”