kirikovich писав:Подскажите, пожалуйста, если подать новый звитный отчет по 1ДФ, то будут применяться штрафные санкции?
Если до истечения предельного срока представления формы № 1ДФ налоговый агент обнаруживает ошибки в ранее поданном за текущий отчетный период расчета, он должен подать новый расчет с исправленными показателями за такой же отчетный период. Штрафные санкции и административные штрафы в таком случае не применяются.
Здраыстууйте!
Нужна помощь в вопросе 1ДФ - сдали отчет за 3 квартал , и забыли указать количество работающих по трудовому договору (работник один, зарплата, НДФЛ, ВС - все показано верно), только не стоит отметка по количеству работников по труд.договору.
Как исправить такую ошибку?
заранее всем спасибо
Вовкин писав:Добрый день. Обнаружил ошибку, нужно добавить еще одну строку с ознакой 157. Как правильно подать такое исправление?
Спасибо.
За який період ?
Якщо за 3 кв 2018 - то "звітниу нову" в якій буде тільки рядок на введення з кодом "0" у графі9
ну і розділ ІІ підправите - виключите стару цифру, і включите нову (з урах кода 157)
Вовкин писав:Добрый день. Обнаружил ошибку, нужно добавить еще одну строку с ознакой 157. Как правильно подать такое исправление?
Спасибо.
За який період ?
Якщо за 3 кв 2018 - то "звітниу нову" в якій буде тільки рядок на введення з кодом "0" у графі9
ну і розділ ІІ підправите - виключите стару цифру, і включите нову (з урах кода 157)
Да, этот квартал. Спешка приводит к ошибкам. В еще одном обнаружил - не указал кол-во работающих по трудовому договору и по договорам гпх. Как быть в такой ситуации?
Данные в разделах без изменений остаются.
И порция ставится как в Звитном?
По военному сбору - в первом отчете была так же сумма налога, она не меняется, нужно ли и ее указывать на исключение и дублировать вместе с новой итоговой?
Вовкин писав:Добрый день. Обнаружил ошибку, нужно добавить еще одну строку с ознакой 157. Как правильно подать такое исправление?
Спасибо.
Скрытый текст
а який період ?
Якщо за 3 кв 2018 - то "звітниу нову" в якій буде тільки рядок на введення з кодом "0" у графі9
ну і розділ ІІ підправите - виключите стару цифру, і включите нову (з урах кода 157)
Да, этот квартал. Спешка приводит к ошибкам. В еще одном обнаружил - не указал кол-во работающих по трудовому договору и по договорам гпх. Как быть в такой ситуации?
Данные в разделах без изменений остаются.
И порция ставится как в Звитном?
спасибо, утоните пожалуйста по военному сбору с суммой налога как быть? она не меняется - ставить ли ее на исключение?
Сума податку не змінюється, але ж змінюється нарах/виплачений дохід (якщо ви включаєте ФОПів у цей розділ - за останніми вєяніями від ДПІ -треба включати)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, обнаружила, что предыдущий бухгалтер в отчете 1-ДФ по сотрудникам поставила начисленный доход и НДФЛ, а выплаченный не проставила. Фактически все выплачено и налоги перечислены вовремя. Хочу сдать уточненку. По каждому сотруднику теперь надо удалить строку с кодом 1 и добавить с кодом 0? Какой штаф грозит за это? Только 510 грн или еще проценты за якобы не перечисленные налоги?