Доброе утро. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. В июне были начислены и выплачены зарплата за июнь, отпуск июнь, июль, август. Отпуск 56 дней. Начисления и выплаты отражены в отчете по 1-дф. В отчете по есв за июль 0, август 0,. В сентябре сотрудник предоставил больничный, который приходится на время его отпуска. В отчете по есв за сентябрь начислены больничные за июнь, август, сентябрь. и с минусом сняты отпускные. Итого по итогам 3 квартала доход получается с минусом, выплачены только больничные. Как заполнить 1 дф , начисления 0, а выплату по больничным?
Яночка писав:Підкажіть, будь ласка, працівнику в серпні була нарахована зарплата 900 грн (бо були незакриті лікарняні листи) і я застосувала пільгу ПДФО, потім коли закрили лікарняні і зробили перерахунок, він втратив пільгу і було зроблено донарахування ПДФО за серпень. В звіті показувати наявність пільги чи ні?
Не можу зрозуміти з одного боку - пільгу застосували, а з іншого - в цьому ж кварталі донарахували без врахування пільги?
Яночка писав:Підкажіть, будь ласка, працівнику в серпні була нарахована зарплата 900 грн (бо були незакриті лікарняні листи) і я застосувала пільгу ПДФО, потім коли закрили лікарняні і зробили перерахунок, він втратив пільгу і було зроблено донарахування ПДФО за серпень. В звіті показувати наявність пільги чи ні?
Не можу зрозуміти з одного боку - пільгу застосували, а з іншого - в цьому ж кварталі донарахували без врахування пільги?
Яночка писав:Підкажіть, будь ласка, працівнику в серпні була нарахована зарплата 900 грн (бо були незакриті лікарняні листи) і я застосувала пільгу ПДФО, потім коли закрили лікарняні і зробили перерахунок, він втратив пільгу і було зроблено донарахування ПДФО за серпень. В звіті показувати наявність пільги чи ні?
Не можу зрозуміти з одного боку - пільгу застосували, а з іншого - в цьому ж кварталі донарахували без врахування пільги?
Если хотя бы в одном месяце квартала льгота применялась, то ставьте льготу
1 дф графа ВС начислено и выплачено дохода мы включем и фоп также , да? а декретные тоже ?
Получается начислено и выплачено дохода у меня будет равно 1 таб. отчета 1дф?
Нашла статью "в графах общая сумма начисленного (выплаченного) дохода строки "Военный сбор" раздела II Налогового расчета отмечается общая сумма доходов, начисленная (выплаченная) налогоплательщикам, в частности выплаты физическим лицам - предпринимателям. " https://buhgalter911.com/news/news-1034332.html
Аурелия писав:1 дф графа ВС начислено и выплачено дохода мы включем и фоп также , да? а декретные тоже ?
Получается начислено и выплачено дохода раздела 2 у меня будет равно 1 раздела. отчета 1дф?
Нашла статью "в графах общая сумма начисленного (выплаченного) дохода строки "Военный сбор" раздела II Налогового расчета отмечается общая сумма доходов, начисленная (выплаченная) налогоплательщикам, в частности выплаты физическим лицам - предпринимателям. " https://buhgalter911.com/news/news-1034332.html
на дворе конец 2018-го года. А Вы спрашиваете о Порядке, который был принят в 2015-м! эх........#clamping#
Если не понятно, что указано в статье, то откройте сам Порядок и прочитайте #smile3#
Вопрос о заполнении строки "Военный сбор" – "заезженный" и неоднократно обсуждался, в т.ч. и в этой теме
1 ДФ графа ВС начислено и выплачено дохода мы включем и ФОПов также
на дворе конец 2018-го года. А Вы спрашиваете о Порядке, который был принят в 2015-м! эх........#clamping#
Если не понятно, что указано в статье, то откройте сам Порядок и прочитайте #smile3#
Вопрос о заполнении строки "Военный сбор" – "заезженный" и неоднократно обсуждался, в т.ч. и в этой теме
1 ДФ графа ВС начислено и выплачено дохода мы включем и ФОПов также
спрашиваю, потому что многие делают по старинке(без учета фоп и т.д., только ту сумму с которой и уплачивается ВС) ! то что написано в порядке знаю, но много сомнений по этому поводу гуляет! просто переспросила!