elena_ma писав:Последний день подачи деки по НДС - 20 или 22 октября?
22.10.2018
РК выписана сентябрьской датой, зарегистрирована по сроку в октябре с причиной змина вартости?Jane_2017 писав:Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться! Мы поставщики выписали НН в августе, в которой ошибочно были завышены суммы. Декларацию за август сдала с завышенным НО. Сентябрем сделали РК на уменшение суммы, которое зарегистрировали в октябре. В каком периоде показывать РК в декларации? Уточненку за август подаем в октябре?
не надоэмаль писав:26.10.18 продавец зарегистрировал на покупателя ошибочную ПН . 30.10.18 выписано и зарегистрировано РК к ней. В декларацию за октябрь надо или нет включать ошибочную ПН и РК.
Яка різниця? Час є, виправте і подавайте нову звітну.buhkvitka писав:Добрий день! При подачі ПДВ декларації в додатку 5 зробила помилку в ІПН постачальника. Прийшла квитанція 1, написано, що він не був платником ПДВ. Квитанція 2 прийде з результатом, що звіт неприйнятий чи прийнятий і треба перездавати? Хто знає?
Здайте звітну нову з додатком 5. Заповнюєте все як треба з усіма додатками, що необхідно заповнити, але так як Ви уже здали звіт то до граничного строку здачі Ви можете здать Звітна нова, щоб Вона «лягла» зверху неправильного.цветок писав:Подскажите пож. Сдала декларацию НДС дод №5 правильно, а в декларации в колонке "А" пропустила одну цифру, колонка "Б" правильно
Как правильно исправить: Звитна нова декларация и додаток №5 звитный новый или только декларация звитна нова , а додаток №5 не трогать????
Повернутись до “Звітність з ПДВ”