Уточнююча по ПДВ
-
- Ученик
- Повідомлень: 8
- З нами з: 30 вересня 2014, 11:31
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
-
- Гений
- Повідомлень: 469
- З нами з: 22 липня 2011, 06:53
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 15 разів
#g_cray2# Позвонила налоговоая и потребовала чтобы я убрала из кредита за октябрь НН, кот зарегина 16.11
Я нашла в январе НН побольше
Как мне уточнить Д5 и Деку саму и все?
И еще где уточненка в медке?
Я нашла в январе НН побольше
Как мне уточнить Д5 и Деку саму и все?
И еще где уточненка в медке?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 139
- З нами з: 16 грудня 2011, 01:40
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 76 разів
Через створення звіту найдите J0217020-оно самое + дод. 5RadioBaby писав:#g_cray2# Позвонила налоговоая и потребовала чтобы я убрала из кредита за октябрь НН, кот зарегина 16.11
Я нашла в январе НН побольше
Как мне уточнить Д5 и Деку саму и все?
И еще где уточненка в медке?
-
- Гуру
- Повідомлень: 72
- З нами з: 14 липня 2018, 21:55
- Дякував (ла): 8 разів
Добрый день! Подскажите, сейчас обнаружила, что бухгалтер подавала УР по НДС, а сумму самост. начисленного штрафа не отразила проводками в 1С. Могу ля я текущим периодом сделать проводки: 948- 6415 и 6412-315?
-
- Мастер
- Повідомлень: 64
- З нами з: 04 липня 2012, 12:57
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если ошибочно в ноябре включена НН в налоговый кредит (поставщик выписал не по первому событию),
в январе поставщиком зарегистрирована правильная НН и РК к ошибочной.
То мне (покупателю) подавать уточненку за ноябрь или по дате регистрации РК (январь) снять НК?
Спасибо
в январе поставщиком зарегистрирована правильная НН и РК к ошибочной.
То мне (покупателю) подавать уточненку за ноябрь или по дате регистрации РК (январь) снять НК?
Спасибо
-
- Гений
- Повідомлень: 428
- З нами з: 14 січня 2016, 22:01
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 62 рази
Завысили НК в декларации, налоговая прислала акт. Подала уточненку, но налоговая говорит, что не нужно было подавать. Они сами снимут суумму и начислят штраф. Это верно? Не понимаю как не подавать уточненку. 50.1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1733
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 906 разів
Доброго дня. Сьогодні здаю уточнену декларацію за грудень18 (знімаю частково ПК). Як вважаєте, штраф мені нараховувати? Збиває з толку 31січня, сьогодні ще останній день сплати ПДВ за грудень.
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
нараховувати. Останній день сплати податку був учораNelli-Nelli писав:Доброго дня. Сьогодні здаю уточнену декларацію за грудень18 (знімаю частково ПК). Як вважаєте, штраф мені нараховувати? Збиває з толку 31січня, сьогодні ще останній день сплати ПДВ за грудень.
-
- Профи
- Повідомлень: 39
- З нами з: 06 серпня 2018, 18:30
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 10 разів
Добрый день! Первый раз сталкиваюсь с УР, подскажите, пожалуйста по сумме НДС к оплате и самоштрафу, я пополняю электронный счет и они сами списывают или должна платить на счет НДС в ДФС. Спасибо
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 30 травня 2018, 16:08
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 88 разів
сумма штрафа - только на лиц счет НДСУмка04 писав:Добрый день! Первый раз сталкиваюсь с УР, подскажите, пожалуйста по сумме НДС к оплате и самоштрафу, я пополняю электронный счет и они сами списывают или должна платить на счет НДС в ДФС. Спасибо