Товарищи подскажите как выписать ДВЕ НН с типом причины 15 (новогодние детские подарки). Поделитесь скрином или примером заполнения на почту LTV040519@gmail.com, Или может у кого то есть ЖУРНАЛ Дт-Кт от 30.03.2018
заранее спасибо
Добрый день. Предприятие, плательщик НДС общая система. Операции освобождены от НДС. п. 197 п.1.2 НКУ. ( предоставление общеобразовательных услуг) Налоговые накладные нужно делать на каждую оплату или поставку услуг на каждого ученика или можно итоговую за день?
Елена2018 писав:Добрый день. Предприятие, плательщик НДС общая система. Операции освобождены от НДС. п. 197 п.1.2 НКУ. ( предоставление общеобразовательных услуг) Налоговые накладные нужно делать на каждую оплату или поставку услуг на каждого ученика или можно итоговую за день?
Думаю нужно учесть то как вам деньги поступают от них! если в кассу предприятия, то я бы делала итоговую, а вот если от каждого отдельно на расчетный счет то только на каждого отдельную налоговую накладную!
Всем добрый день! уже третий день мучаюсь, не знаю как правильно поступить.
У меня аванс (нужно составить налоговую накладную.
Когда я ее составляю, количество ставлю пропорционально уплаченной сумме. (в моем случае 0,40345885) цена 3432826,37 = и тут в сумме итого в накладной выскакивает лишняя коп. (это получается из-за того, что в сумме НДСа третья цифра после запятой 5 и в сумме без НДСа тоже третья цифра 5 и получается, что округляется и вылазит лишняя копейка. Не знаю как правильно исправить. Подскажите кто сталкивался
Подскажите кто как сейчас выписывает НО при бесплатной передачи в 1С 8, хочу что бы все тянулось корректно
вот читаю http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ009288
При бесплатной рекламной раздаче товаров оформляют две налоговые накладные:
1) в первой налоговой накладной указывают "нулевую" стоимость поставленных товаров по ставке 20 %. Исходя из "старых" консультаций налоговиков, в такой налоговой накладной:
– в верхней левой части в графе "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причины 02 "Складена на постачання неплатнику податку";
– в гр. "Отримувач (покупець)" указывают "Неплатник", в гр. "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляют условный индивидуальный налоговый номер "100000000000";
– в гр. I, II, III, V раздела А налоговой накладной указывают 0, остальные графы не заполняют;
– в разделе Б указывают номенклатуру товаров, при этом в гр. 7, 10 указывают 0, гр. 9 не заполняют. В гр. 8 раздела Б проставляют код ставки "20";
2) во второй налоговой накладной в верхнем левом поле в гр. "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причини 15 "Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання". В строках такой налоговой накладной, отведенных для заполнения данных покупателя, поставщик (продавец) указывает собственные данные (п. 15 Порядка № 1307).
(со второй проблем нет)
не могу никак первую сформировать, делаю условную продажу и в покупателях не "неплатник", а наша основная организация, куда нажать?
эта консультация сейчас еще актуальна?
Здравствуйте.
Подскажите пж. составляю НН на услуги полученные от нерезидента на тер.Украины
в шапке НН постачальник, графу "податковий номер платнику податку" не заполняю? ( инн будет 500000000000)
в шапке НН отримувач , графу "податковий номер платнику податку" тоже не заполняю? ( инн будет мой)