н/н получали в шт и нигде не было раньше написано , что нужно делать только грн. Другой вопрос: если старые н/н зарегистрированы и там стоят шт, то почему нельзя в РК снять эту строчку все с"-" и поставить с "+" новую с грн? Почему нельзя сделать РК на корректировку шт на грн, а потом РК по году с грн на грн?Маруся10 писав:код причины 202 если у вас тип 13 к сводной за год, В РК ВЫ ПИШИТЕ ТАК КАК У вас в НН было помесячно, раньше мы не указывали НДС и в рк его тоже не делать, а вот со шт. - это второй вопрос - не подскажу, и почему шт. вы писали?vicvic писав:добрые день! Та же самая проблема по регистрации РК по перерасчету за год. В старой накладной сводной стоит единица измерения шт. отказывает в регистрации РК и просит поставить грн. Пробовала сделать Рк с кодом причины 104 и поменять шт на грн. В итоге тоже не регистрирует. Пишет , что к сводной РК нельзя применять причины класса 1. Зависло 10 штук РК. Может кто-нибудь придумал вариант решения! на консультации полный мороз и ничего они не знают.
НК при одновременном ведении облагаемых и льготируемых операций
-
- Высший разум
- Повідомлень: 754
- З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
- Дякував (ла): 149 разів
- Подякували: 389 разів
Такие действия с нашей стороны были бы вполне логичны и правильны, если бы программное обеспечение в ДФС не ваяли бы программисты 1 курса института. Не заложили они в свою кривую программу такой алгоритм корректировки. Может быть ,как вариант, попытаться сделать корректировки на бумаге и флешке и так отдать в налоговую с сопроводительным письмом, что на сегодняшний день нет программного механизма реализовать здравые попытки налогоплательщика сдать свою отчетность. Пусть сами впихивают ручками ваши корректировки в свое невпихуемое СЕА. Но это только через большой скандал в налоговой примут такое письмо или пусть напишут отказ в принятии(или сами составите акт отказа со свидетелями) . Если суммы велики, то будет хоть какой-то аргумент на руках для последующих судов.vicvic писав: Другой вопрос: если старые н/н зарегистрированы и там стоят шт, то почему нельзя в РК снять эту строчку все с"-" и поставить с "+" новую с грн? Почему нельзя сделать РК на корректировку шт на грн, а потом РК по году с грн на грн?
-
- Знаток
- Повідомлень: 16
- З нами з: 21 січня 2019, 14:36
- Дякував (ла): 3 рази
налоговіе накладніе с кодом 08, и единицами шт. зарегистрированна в Июне.
Расчет корректировки не проходит. в первом ряду (-) шт, во втором грн(+)
пишет Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Причина 202. Значення граф 3-6, 11, 12 повинно бути однаковим в усіх рядках.
В первом ряду если ставлю гривні (-) и во втором ряду(+) тоже гривны
пишет Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 202. У графі
"Одиниця виміру товару/послуги - умовне позначення" зазначено
'грн', тоді як в податковій накладній, що коригується, зазначено 'шт'
замкнутый круг...
Расчеты коррекировок за ноябрь и декабрь там где изначально единица измерения грн все зарегистрировались во время.
Декларацию по НДС уже здала как должно быть.
у кого такие проблемы, девочки помогите....
Расчет корректировки не проходит. в первом ряду (-) шт, во втором грн(+)
пишет Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Причина 202. Значення граф 3-6, 11, 12 повинно бути однаковим в усіх рядках.
В первом ряду если ставлю гривні (-) и во втором ряду(+) тоже гривны
пишет Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 202. У графі
"Одиниця виміру товару/послуги - умовне позначення" зазначено
'грн', тоді як в податковій накладній, що коригується, зазначено 'шт'
замкнутый круг...
Расчеты коррекировок за ноябрь и декабрь там где изначально единица измерения грн все зарегистрировались во время.
Декларацию по НДС уже здала как должно быть.
у кого такие проблемы, девочки помогите....
-
- Знаток
- Повідомлень: 12
- З нами з: 13 січня 2017, 10:50
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 1 раз
У меня такая же проблема - решения нет! ДФС тупо занимаются пинанием от конса к консу. Нужно искать выходы на (Вах! Какого умного, здоровья ему большого и толстого) программиста, не предусмотревшего возможность сторно единиц измерения.
Мой шЫдевр на сегодня: Це не є помилкою, тому виправити її неможливо!#wall#
Мой шЫдевр на сегодня: Це не є помилкою, тому виправити її неможливо!#wall#
-
- Мастер
- Повідомлень: 59
- З нами з: 18 березня 2012, 04:28
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 4 рази
Здравствуйте, не могу определиться, помогите разобраться. Продала 1 раз за год металлолом, собранный на предприятии. В таком случае нужно сдавать годовой перерасчет по НДС? НН была зарегистрирована, как льготная. Дод.6 сдан с декларацией. 1-пп (льготы) отчет сдан. Как быть с годовым перерасчетом? Спасибо.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Вы уже пропустили все сроки. А о какой сумме и каком коэффициенте идет речь? Если по итогам года- незначительный, то "забейте".Яшка писав:Здравствуйте, не могу определиться, помогите разобраться. Продала 1 раз за год металлолом, собранный на предприятии. В таком случае нужно сдавать годовой перерасчет по НДС? НН была зарегистрирована, как льготная. Дод.6 сдан с декларацией. 1-пп (льготы) отчет сдан. Как быть с годовым перерасчетом? Спасибо.
-
- Мастер
- Повідомлень: 59
- З нами з: 18 березня 2012, 04:28
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 4 рази
срок регистрации НН пропустила, да. А перерасчет же с декларацией за декабрь подается? Эта отгрузка идет по статье 197 НК. Сумма 1200грн. Не разберусь...нужен перерасчет или нет.Тюша писав:Вы уже пропустили все сроки. А о какой сумме и каком коэффициенте идет речь? Если по итогам года- незначительный, то "забейте".Яшка писав:Здравствуйте, не могу определиться, помогите разобраться. Продала 1 раз за год металлолом, собранный на предприятии. В таком случае нужно сдавать годовой перерасчет по НДС? НН была зарегистрирована, как льготная. Дод.6 сдан с декларацией. 1-пп (льготы) отчет сдан. Как быть с годовым перерасчетом? Спасибо.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Так дека тоже уже должна быть подана.Яшка писав:срок регистрации НН пропустила, да. А перерасчет же с декларацией за декабрь подается? Эта отгрузка идет по статье 197 НК. Сумма 1200грн. Не разберусь...нужен перерасчет или нет.Тюша писав:Вы уже пропустили все сроки. А о какой сумме и каком коэффициенте идет речь? Если по итогам года- незначительный, то "забейте".Яшка писав:Здравствуйте, не могу определиться, помогите разобраться. Продала 1 раз за год металлолом, собранный на предприятии. В таком случае нужно сдавать годовой перерасчет по НДС? НН была зарегистрирована, как льготная. Дод.6 сдан с декларацией. 1-пп (льготы) отчет сдан. Как быть с годовым перерасчетом? Спасибо.
199.6. Правила цієї статті не застосовуються в разі:
проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу;
постачання платником податку відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися в такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій;
проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1, пунктами 197.11 та 197.24 статті 197 цього Кодексу.
Скорее всего-не надо.
-
- Мастер
- Повідомлень: 59
- З нами з: 18 березня 2012, 04:28
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 4 рази
я сейчас испытала несколько секундный шок... но длилось это долго #rolf# я потерялась во времени, глянула дату - 22 января, я не сдала деку по ндс #wall# и пока проверяла медок "вся жизнь промелькнула перед глазами" (с). Блин... уже 22 число. Да, сроки декл прошли, декларацию я СДАЛА #rolf# все таки правильно на подкорке записалось, в таком варианте перерасчет не нужен. Называется решила почитать новости ДтКт.. Спасибо вам #love# ... но что я пережила, поймет только бухгалтер #umbr#Тюша писав: