|
Ранг: Знаток
Регистрация: 2/23/2018 Сообщений: 29 Благодарностей: 2
|
А почему Вы доход разбиваете на 5 месяцев???Вам нужно в сентябре оплатить 22% от 30 000 грн=6600, а август, октябрь,ноябрь и декабрь от минимальной з/п 3723, итого 6600+3 276,24=9 876,24грн вообщем Вы должны оплатить, но так как у Вас сплачено 6600,то тогда 3 276,24 остается Вам к оплате.
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 1/18/2013 Сообщений: 1,328 Благодарностей: 436 Откуда: Киев
|
buzelinfo@gmail.com пишет:А почему Вы доход разбиваете на 5 месяцев???Вам нужно в сентябре оплатить 22% от 30 000 грн=6600, а август, октябрь,ноябрь и декабрь от минимальной з/п 3723, итого 6600+3 276,24=9 876,24грн вообщем Вы должны оплатить, но так как у Вас сплачено 6600,то тогда 3 276,24 остается Вам к оплате. Потому, что согласно Инструкции 449 и разъяснениям налоговой https://news.dtkt.ua/accounting/reposts/53000в графе 3 отчета по ЕСВ отображается фізособами-«загальниками» та самозайнятими особами, – чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід. Він визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку) на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник ЄСВ;
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 2/23/2018 Сообщений: 29 Благодарностей: 2
|
READYN пишет:buzelinfo@gmail.com пишет:А почему Вы доход разбиваете на 5 месяцев???Вам нужно в сентябре оплатить 22% от 30 000 грн=6600, а август, октябрь,ноябрь и декабрь от минимальной з/п 3723, итого 6600+3 276,24=9 876,24грн вообщем Вы должны оплатить, но так как у Вас сплачено 6600,то тогда 3 276,24 остается Вам к оплате. Потому, что согласно Инструкции 449 и разъяснениям налоговой https://news.dtkt.ua/accounting/reposts/53000в графе 3 отчета по ЕСВ отображается фізособами-«загальниками» та самозайнятими особами, – чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід. Він визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку) на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник ЄСВ; Я с этим же розьяснение ездила сегодня в налоговую, так они говорят,что в тех месяцах когда нет прибыли платим от мин. з/п, а в месяцах когда есть чистый доход, и если он выше мин. з/п, то платим от ЧД. Хотя я думала точно так же как и Вы)
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 1/18/2013 Сообщений: 1,328 Благодарностей: 436 Откуда: Киев
|
buzelinfo@gmail.com пишет:READYN пишет:buzelinfo@gmail.com пишет:А почему Вы доход разбиваете на 5 месяцев???Вам нужно в сентябре оплатить 22% от 30 000 грн=6600, а август, октябрь,ноябрь и декабрь от минимальной з/п 3723, итого 6600+3 276,24=9 876,24грн вообщем Вы должны оплатить, но так как у Вас сплачено 6600,то тогда 3 276,24 остается Вам к оплате. Потому, что согласно Инструкции 449 и разъяснениям налоговой https://news.dtkt.ua/accounting/reposts/53000в графе 3 отчета по ЕСВ отображается фізособами-«загальниками» та самозайнятими особами, – чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід. Він визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку) на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник ЄСВ; Я с этим же розьяснение ездила сегодня в налоговую, так они говорят,что в тех месяцах когда нет прибыли платим от мин. з/п, а в месяцах когда есть чистый доход, и если он выше мин. з/п, то платим от ЧД. Хотя я думала точно так же как и Вы) ну по заполнению гр.3 дод. 5 по ЕСВ по единщику у разных налоговых тоже разное мнение, но есть же нормативка)
|
|
|
 Ранг: Мудрец
Регистрация: 2/18/2013 Сообщений: 106 Благодарностей: 24
|
Только опубликовали https://buhgalter911.com/news/news-1041520.htmlКоротка та повна відповіді ідентичні: У графі 3 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу» таблиці 1 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (форма № Д5 річна), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами і доповненнями, відображаються: фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, – чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку) на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок); фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, – самостійно визначена сума доходу. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається сума доходу, яка не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць; членами фермерського господарства – частка розподіленого доходу, отриманого такими платниками від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного розподіленого доходу на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску.
|
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 3/22/2017 Сообщений: 9 Благодарностей: 0 Откуда: Харків
|
а як перездати ліквідаційні звіти по яким термін в 30 днів минув? в кабінеті пише, що не прийме звіт, бо звіт по строку вже є і прийнятий без помилок. а там фоп ен у 3 кол прочерки (
|
|
|
 Ранг: Просвещенный
Регистрация: 7/19/2017 Сообщений: 159 Благодарностей: 48 Откуда: Україна
|
Всім доброго дня! Підкажіть будь ласка що я не так роблю. ФОП (загальна система) з 20.07.2018 по 31.12.2018 р. Подаю декларацію, де зазначаю період перебуання, а в квитанції 2 пише помилку, що невірно вказано період перебування. В електроному кабінеті в розділі облікові данні вказано, що взятого його на облік 20.07.18 як платника ЄСВ. Чи може треба вказувати дату реєстрації з довідки про держ. реєстрацію?
|
|
|

 Ранг: Высший разум
Регистрация: 6/2/2016 Сообщений: 861 Благодарностей: 422 Откуда: Україна
|
підрахуй пишет:Всім доброго дня! Підкажіть будь ласка що я не так роблю. ФОП (загальна система) з 20.07.2018 по 31.12.2018 р. Подаю декларацію, де зазначаю період перебуання, а в квитанції 2 пише помилку, що невірно вказано період перебування. В електроному кабінеті в розділі облікові данні вказано, що взятого його на облік 20.07.18 як платника ЄСВ. Чи може треба вказувати дату реєстрації з довідки про держ. реєстрацію? 01.07.2018 період перебування, вище вже писали про це неодноразово
|
|
|
 Ранг: Просвещенный
Регистрация: 7/19/2017 Сообщений: 159 Благодарностей: 48 Откуда: Україна
|
ANKO пишет:підрахуй пишет:Всім доброго дня! Підкажіть будь ласка що я не так роблю. ФОП (загальна система) з 20.07.2018 по 31.12.2018 р. Подаю декларацію, де зазначаю період перебуання, а в квитанції 2 пише помилку, що невірно вказано період перебування. В електроному кабінеті в розділі облікові данні вказано, що взятого його на облік 20.07.18 як платника ЄСВ. Чи може треба вказувати дату реєстрації з довідки про держ. реєстрацію? 01.07.2018 період перебування, вище вже писали про це неодноразово дякую за відповідь!  Я не писав, бо питання постало тільки сьогодні.
|
|
|

 Ранг: Высший разум
Регистрация: 6/2/2016 Сообщений: 861 Благодарностей: 422 Откуда: Україна
|
підрахуй пишет:ANKO пишет:підрахуй пишет:Всім доброго дня! Підкажіть будь ласка що я не так роблю. ФОП (загальна система) з 20.07.2018 по 31.12.2018 р. Подаю декларацію, де зазначаю період перебуання, а в квитанції 2 пише помилку, що невірно вказано період перебування. В електроному кабінеті в розділі облікові данні вказано, що взятого його на облік 20.07.18 як платника ЄСВ. Чи може треба вказувати дату реєстрації з довідки про держ. реєстрацію? 01.07.2018 період перебування, вище вже писали про це неодноразово дякую за відповідь!  Я не писав, бо питання постало тільки сьогодні. я мала на увазі не вас, інші учасники про це писали
|
|
|
 Ранг: Оракул
Регистрация: 5/31/2011 Сообщений: 264 Благодарностей: 56 Откуда: Khmelnytsky
|
READYN пишет:ФОП на загальній системі зареєстрований у 8.2018. отримав 30000 грн доходу у 9-му місяці і до кінця року більше доходу не було. Розбиваємо дохід на 5 місяців, отримуємо по 6000,00 грн доходу у 3 графі звіту і відповідно 1320,00 грн ЄСВ щомісяцяу графі 6 звіту, загалом 6600,00 грн. Ця сума і сплачена по факту. Ці 6600,00 стануть в нарахування по поданому звіту. Але в кабінеті самойстійно податковою нараховано ще по сроку 19.10 ЄСВ за 3 квартал 1638,12 грн. Тобто на цю суму вилазить недоплата. Що з цим робити? Получается, что они вам за 2 месяца 3 квартала доначисляют ( 819,06 х 2 = 1638,12), так как в этом году надо платить ЕСВ с минималки не зависимо от того, был доход в месяце или нет. Возможно после подачи годового отчета цифры поменяются. Но я бы инспектору все-таки позвонила, уточнила так ли это будет. Если уплат по срокам за 3 квартал у вас не было (1638,12грн) , могут еще и штраф выписать. И посмотрите, платился ли ЕСВ с мин за 4 квартал, по сроку до 20/01/19. На момент сдачи отчетности годовой, у вас должно было бы быть оплат на 4095,30грн ( 5 мес 2018г) и по итогам года , после подачи отчета - вам надо было бы доплатить 2504,70грн. Сообщение отредактировано:Thursday, January 24, 2019 11:23 AM
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 1/18/2013 Сообщений: 1,328 Благодарностей: 436 Откуда: Киев
|
Allysya пишет:READYN пишет:ФОП на загальній системі зареєстрований у 8.2018. отримав 30000 грн доходу у 9-му місяці і до кінця року більше доходу не було. Розбиваємо дохід на 5 місяців, отримуємо по 6000,00 грн доходу у 3 графі звіту і відповідно 1320,00 грн ЄСВ щомісяцяу графі 6 звіту, загалом 6600,00 грн. Ця сума і сплачена по факту. Ці 6600,00 стануть в нарахування по поданому звіту. Але в кабінеті самойстійно податковою нараховано ще по сроку 19.10 ЄСВ за 3 квартал 1638,12 грн. Тобто на цю суму вилазить недоплата. Що з цим робити? Получается, что они вам за 2 месяца 3 квартала доначисляют ( 819,06 х 2 = 1638,12), так как в этом году надо платить ЕСВ с минималки не зависимо от того, был доход в месяце или нет. Возможно после подачи годового отчета цифры поменяются. Но я бы инспектору все-таки позвонила, уточнила так ли это будет. Если уплат по срокам за 3 квартал у вас не было (1638,12грн) , могут еще и штраф выписать. И посмотрите, платился ли ЕСВ с мин за 4 квартал, по сроку до 20/01/19. На момент сдачи отчетности годовой, у вас должно было бы быть оплат на 4095,30грн ( 5 мес 2018г) и по итогам года , после подачи отчета - вам надо было бы доплатить 2504,70грн. вся сумма ЄСВ (6600,00) была оплачена сразу же в 09 месяце, поэтому штрафов не должно быть. испектору звонила уже, сказали пусть сам ФОП или его доверенное лицо подходит в ЦОП, по телефону не говорят(( думала может у кого была подобная ситуация... есть подобные ситуации по других фоп, которые уже прекратили деятельность в 2018 г и подали ликвил. отчеты, но эти суммы, доначисленные налоговой, так и висят...( видно придется по каждому идти и выяснять, хотя некоторые налоговые не ставят начисления поквартально.
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 11/15/2011 Сообщений: 2,053 Благодарностей: 1,428 Откуда: туточки
|
подскажите, в деке поставила не основной вид деятельности, а тот, по которому весь год получал ФЛП доход (он значится в ЕДР по этому ФЛП). Ничего страшного или лучше пересдать?
|
Я в апофегее от апофеоза... - Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
|
|

 Ранг: Высший разум
Регистрация: 5/5/2016 Сообщений: 572 Благодарностей: 236 Откуда: Київ
|
Добрий день . А є хтось тут ФОП на загальному цілий рік без доходів? Просто здала звіт д5 , 3 колонка в мене пуста, заповнювала за зразком на сайті бух911, сьогодні заходжу на сайт пфу , зробила довідку про страховий стаж і що ви думаєте ? 2018 рік все по нулям, стажу немає, хоча внески всі сплачено. Подзвонила у свій пфу , сказали потрібно колонку 3 заповнювати . Це просто тупик якийсь. Хоча я їм пояснила що декларація у мене нульова, що я не можу в колонку 3 ставити цифри яких у мене немає, бо тоді мені потрібно буде платити пдфо і вз. На це нуль реакцііі, колонку 3 потрібно заповнити і все.
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 7/1/2014 Сообщений: 24 Благодарностей: 5
|
мюсля пишет:подскажите, в деке поставила не основной вид деятельности, а тот, по которому весь год получал ФЛП доход (он значится в ЕДР по этому ФЛП). Ничего страшного или лучше пересдать? Указываете только те Кведы, которые фактически осуществлялись им в отчетном периоде.
|
|
|
 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 8/22/2012 Сообщений: 1,737 Благодарностей: 944
|
Діна 1977 пишет:Добрий день . А є хтось тут ФОП на загальному цілий рік без доходів? Просто здала звіт д5 , 3 колонка в мене пуста, заповнювала за зразком на сайті бух911, сьогодні заходжу на сайт пфу , зробила довідку про страховий стаж і що ви думаєте ? 2018 рік все по нулям, стажу немає, хоча внески всі сплачено. Подзвонила у свій пфу , сказали потрібно колонку 3 заповнювати . Це просто тупик якийсь. Хоча я їм пояснила що декларація у мене нульова, що я не можу в колонку 3 ставити цифри яких у мене немає, бо тоді мені потрібно буде платити пдфо і вз. На це нуль реакцііі, колонку 3 потрібно заповнити і все. Весь год на едином, дод.5 с 3 колонкой заполненной сдан и в справке с ПФУ за 2018 год стажа нет вообще....
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 3/20/2012 Сообщений: 1,676 Благодарностей: 59
|
viksa пишет:мюсля пишет:подскажите, в деке поставила не основной вид деятельности, а тот, по которому весь год получал ФЛП доход (он значится в ЕДР по этому ФЛП). Ничего страшного или лучше пересдать? Указываете только те Кведы, которые фактически осуществлялись им в отчетном периоде. В додатке 5 написано "Код основного виду економічної діяльності"
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 7/1/2014 Сообщений: 24 Благодарностей: 5
|
zxcvbnm пишет:viksa пишет:мюсля пишет:подскажите, в деке поставила не основной вид деятельности, а тот, по которому весь год получал ФЛП доход (он значится в ЕДР по этому ФЛП). Ничего страшного или лучше пересдать? Указываете только те Кведы, которые фактически осуществлялись им в отчетном периоде. В додатке 5 написано "Код основного виду економічної діяльності" а ну тогда верно, основной Квэд, оно же автоматом его должно заполнять. Я чего-то про декларацию подумала..
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 11/15/2011 Сообщений: 2,053 Благодарностей: 1,428 Откуда: туточки
|
zxcvbnm пишет:viksa пишет:мюсля пишет:подскажите, в деке поставила не основной вид деятельности, а тот, по которому весь год получал ФЛП доход (он значится в ЕДР по этому ФЛП). Ничего страшного или лучше пересдать? Указываете только те Кведы, которые фактически осуществлялись им в отчетном периоде. В додатке 5 написано "Код основного виду економічної діяльності" пересдаваться таки
|
Я в апофегее от апофеоза... - Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
|
|

 Ранг: Высший разум
Регистрация: 5/5/2016 Сообщений: 572 Благодарностей: 236 Откуда: Київ
|
novichok пишет:Діна 1977 пишет:Добрий день . А є хтось тут ФОП на загальному цілий рік без доходів? Просто здала звіт д5 , 3 колонка в мене пуста, заповнювала за зразком на сайті бух911, сьогодні заходжу на сайт пфу , зробила довідку про страховий стаж і що ви думаєте ? 2018 рік все по нулям, стажу немає, хоча внески всі сплачено. Подзвонила у свій пфу , сказали потрібно колонку 3 заповнювати . Це просто тупик якийсь. Хоча я їм пояснила що декларація у мене нульова, що я не можу в колонку 3 ставити цифри яких у мене немає, бо тоді мені потрібно буде платити пдфо і вз. На це нуль реакцііі, колонку 3 потрібно заповнити і все. Весь год на едином, дод.5 с 3 колонкой заполненной сдан и в справке с ПФУ за 2018 год стажа нет вообще.... На сайті деякі пишуть , що після здачі звіту все норм, все сіло, а у мене нічого не лягло і не сіло .І запитати немає в кого .
|
|
|
|