я могу самостоятельно уплатить эти суммы ( и на какой счет платить- в смысле на счет основного налога на прибыль)? или мне нужна акт ждать и расчет пени?Tasa писав:У вас були задекларовані ПЗ з податку на прибуток - ви його не платили, я так розумію....Katya_ch писав:а штрафная санкция то за что?Скрытый текст
Ребекка писав: если бы исправили ошибку в течении 90 дней - пеня не начисляется, а так уже пять прошло
Зараз виправляєте помилку...
А до подачі утонюючої - у вас в кабінеті мала світитися недоїмка чи ??
PS н копыюйте весь текст, або ховайте копійоване у спойлер !
ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПРИБУТКУ
-
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 05 лютого 2016, 14:29
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 2 рази
Девочки помогите решить проблему. В 1 кв 2018г был оплачен ЕН меньше на 1500грн (доход занижен на 30000грн ФЛП 3гр без НДС). Декларация была за этот период была подана не правильно также без 1500грн. В полугодии соответственно та же проблема. Обнаружила я эту ошибку только что. Как мне все правильно оплатить и подать правильную декларацию за 3кв.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2334
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1024 рази
- Подякували: 1019 разів
Коллеги, помогите, пожалуйста! Прибыль не уточняла ни разу, НДС - много раз, теперь ндсный опыт с толку сбивает#blush#
В Медке, если хочу уточнить не через ВП, а отдельным УРом 6 мес 2018 сейчас, в октябре 2018 (4 квартал уже), то я УР создаю в периоде 6 мес 2018 и эти данные исправленные повлияют уже на деку за 9 мес?? или это все надо было делать в 3 кв, чтобы исправленные данные "сели" в деку 9 мес?#sigh#
В Медке, если хочу уточнить не через ВП, а отдельным УРом 6 мес 2018 сейчас, в октябре 2018 (4 квартал уже), то я УР создаю в периоде 6 мес 2018 и эти данные исправленные повлияют уже на деку за 9 мес?? или это все надо было делать в 3 кв, чтобы исправленные данные "сели" в деку 9 мес?#sigh#
Добрый вечер!
Подскажите, если я хочу подать уточняющую декларацию по единому налогу за 2017 год, я уточняющий отчет должна создавать в сегодняшнем периоде, т.е. три квартала 2018?.
Или при создании отчета в программе я должна выбрать период "год 2017"?
Спасибо заранее за помощь!
Подскажите, если я хочу подать уточняющую декларацию по единому налогу за 2017 год, я уточняющий отчет должна создавать в сегодняшнем периоде, т.е. три квартала 2018?.
Или при создании отчета в программе я должна выбрать период "год 2017"?
Спасибо заранее за помощь!
Подскажите, срок сдачи уточняющей декларации по прибыли 1095 дней с окончания года, или с даты подачи декларации, которую уточняем?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1097
- З нами з: 04 червня 2013, 00:46
- Дякував (ла): 271 раз
- Подякували: 617 разів
1095 дней после предельного срока подачи.Fotiniya писав:Подскажите, срок сдачи уточняющей декларации по прибыли 1095 дней с окончания года, или с даты подачи декларации, которую уточняем?
-
- Профи
- Повідомлень: 47
- З нами з: 08 травня 2015, 15:01
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 3 рази
Добрый день!
Нужно подать УД за 2016 год, в звитной был заполнен рядок 16 ЗП (зменьшення суми податку), а в самом додатке ЗП была заполнена строка 16.6 (аванс по налогу на прибыль), потом его убрали
в новой форме этой строки в додатке ЗП нет: как же подать правильно уточненку за 2016г. сейчас...?
Спасибо!
Нужно подать УД за 2016 год, в звитной был заполнен рядок 16 ЗП (зменьшення суми податку), а в самом додатке ЗП была заполнена строка 16.6 (аванс по налогу на прибыль), потом его убрали
в новой форме этой строки в додатке ЗП нет: как же подать правильно уточненку за 2016г. сейчас...?
Спасибо!
-
- Профи
- Повідомлень: 47
- З нами з: 08 травня 2015, 15:01
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 3 рази
вопрос решился так: звонок в ДФС (инспектору), там мозговой штурм инспектора с нач.отдела, по результатам сказали вписать аванс в ряд.16.2 новой формы и внизу формы написать доповнення пояснення своими словами, что мол это аванс из рядка 16.6 старой формыElena111 писав:Добрый день!
Нужно подать УД за 2016 год, в звитной был заполнен рядок 16 ЗП (зменьшення суми податку), а в самом додатке ЗП была заполнена строка 16.6 (аванс по налогу на прибыль), потом его убрали
в новой форме этой строки в додатке ЗП нет: как же подать правильно уточненку за 2016г. сейчас...?
Спасибо!
Может кому пригодится)
-
- Профи
- Повідомлень: 43
- З нами з: 19 вересня 2011, 12:12
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
Доброго дня! як правильно уточнити деку по прибутку,щодо незастосування податкових різниць, ситуація така:
перший раз декларацію здавали у 2016 -доходів не було взагалі, тільки витрати,
наступну у 2017-дохіл до 20 млн,
мені потрібно зробити уточнення за 2016, щодо незастосування под.різниць і за 2017 також , вказавши рішення прийняте у 2017(щодо незастосування под.різниць по дек-ції за 2016 рік ). Податкова каже , що ми мали право у 2017 #help#
перший раз декларацію здавали у 2016 -доходів не було взагалі, тільки витрати,
наступну у 2017-дохіл до 20 млн,
мені потрібно зробити уточнення за 2016, щодо незастосування под.різниць і за 2017 також , вказавши рішення прийняте у 2017(щодо незастосування под.різниць по дек-ції за 2016 рік ). Податкова каже , що ми мали право у 2017 #help#
Добрый день! По результатам камеральной проверки доначислены налог и 25% штраф по налогу на прибыль. И то и другое уплачено. В эл. кабинете висит переплата на эту сумму. Нужно подавать уточненку? В какой строке указывается 25% штраф?