ПДВ при імпорті

Розділ V ПКУ
mbamber
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1097
З нами з: 04 червня 2013, 00:46
Дякував (ла): 271 раз
Подякували: 617 разів

Повідомлення mbamber »

Еще раз хочу уточнить.
При импорте товаров-
1.НДС перечисляется на счет Казначейства(минуя спецсчет НДС).
2.Увеличение лимита регистрации проходит автоматически без нашего участия(не надо нести ГТД в налоговую или еще куда)
3.Чтобы лимит пополнился, достаточно указать в нужной графе (какой?) ГТД индивидуальный налоговй номер.[/quote]

1. Уплата на счёт таможни
2. Не надо.
3. Лимит пополнится автоматически в момент оформления ГТД. Это компетенция даже не вашего брокера, а таможенного инспектора.

meg
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 163
З нами з: 28 квітня 2016, 11:49
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення meg »

Тоесть таможенные брокеры-инспекторы сами перечислят НДС куда надо? Наше дело сделать платежи таможне, сколько надо.

mbamber
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1097
З нами з: 04 червня 2013, 00:46
Дякував (ла): 271 раз
Подякували: 617 разів

Повідомлення mbamber »

meg писав:Тоесть таможенные брокеры-инспекторы сами перечислят НДС куда надо? Наше дело сделать платежи таможне, сколько надо.
Таможенный брокер укажет вам сумму к перечислению и подаст ГТД к оформлению. Вы предварительно уплатите.
Таможенный инспектор проведёт растаможку и как только груз будет оформлен - увеличится регистрационный лимит.

1111111111
Гений
Гений
Повідомлень: 490
З нами з: 16 січня 2012, 15:02
Дякував (ла): 70 разів
Подякували: 111 разів

Повідомлення 1111111111 »

Подскажите пожалуйста!
В ноябре 18г не показала в декларации по НДС строка 11.1 "НДС при импорте 20%" соответственно не увеличился налоговый кредит.
1.Как теперь правильно поступить? подать уточненку? чем это чревато?

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

1111111111 писав:Подскажите пожалуйста!
В ноябре 18г не показала в декларации по НДС строка 11.1 "НДС при импорте 20%" соответственно не увеличился налоговый кредит.
1.Как теперь правильно поступить? подать уточненку? чем это чревато?
Вам придется подавать уточненки начиная с ноября за все последующие месяцы, увеличение кредита не ведет к штрафам( Вы же уменьшаете сумму к оплате), просто головняк https://i.factor.ua/journals/nibu/2018/ ... 36167.html

тожебухгалтер
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 111
З нами з: 03 вересня 2018, 16:34
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 40 разів

Повідомлення тожебухгалтер »

novichok писав:
1111111111 писав:Подскажите пожалуйста!
В ноябре 18г не показала в декларации по НДС строка 11.1 "НДС при импорте 20%" соответственно не увеличился налоговый кредит.
1.Как теперь правильно поступить? подать уточненку? чем это чревато?
Вам придется подавать уточненки начиная с ноября за все последующие месяцы, увеличение кредита не ведет к штрафам( Вы же уменьшаете сумму к оплате), просто головняк https://i.factor.ua/journals/nibu/2018/ ... 36167.html
не совсем так. Уточненку надо подавать к ноябрю. А по следующим месяцам надо смотреть - повлияла ли єта ошибка на НДС к уплате в бюджет (стр.18) или возмещение (20.2). Если повлияла, то надо уточненку подавать к каждому месяцу, в котором повлияла, если нет, то одной уточненки за ноябрь будет достаточно. И данніе уточненки втягиваете в текущую декларацию по стр.16.2

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

така ситуація- митна вартість імпортного товару значно вища за фактурну... (навіть на 70%). хоча аналогічний товар імпортується систематично і давно. чомусь в травні збільшили митну вартість.... а ще в Медку цей товар показує, як ризикований, але реєструє под накладні. знайшла листи ДФС, що при продажі товару не береться до уваги митна вартість. Що тоді з ПДВ - в под кредит попадає більша сума, ніж в под зобов'язання? і звичайно, на ринку цей товар за митну вартість не реалізуєш... завищена...
може хтось поділиться досвідом, бо я тільки освоюю імпорт #blush#

Postpred
Гений
Гений
Повідомлень: 451
З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 265 разів

Повідомлення Postpred »

svitlass писав:така ситуація- митна вартість імпортного товару значно вища за фактурну... (навіть на 70%). хоча аналогічний товар імпортується систематично і давно. чомусь в травні збільшили митну вартість.... а ще в Медку цей товар показує, як ризикований, але реєструє под накладні. знайшла листи ДФС, що при продажі товару не береться до уваги митна вартість. Що тоді з ПДВ - в под кредит попадає більша сума, ніж в под зобов'язання? і звичайно, на ринку цей товар за митну вартість не реалізуєш... завищена...
може хтось поділиться досвідом, бо я тільки освоюю імпорт #blush#
Так, в декларації з ПДВ в ПК попадає більша сума (фактично сплачена, зазначена в МД), ніж зобов"язання при реалізаціїї цього товару. Проте ПДВ при імпорті ви сплачуєте під час митного оформлення.
Те, що митна вартість значно вище за договірну впливає лише на розрахунок митних зборів та ПДВ при розмитненні. Оприбуткування товарів здійснюється по договірній (інвойсовій) вартості.

Udivlalka
Гуру
Гуру
Повідомлень: 77
З нами з: 18 квітня 2012, 00:29
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 14 разів

Повідомлення Udivlalka »

Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, с 16.04.19 для уплаты НДС на таможне, деньги переводить на единый счет 3734..... ГФС?
когда и как суммы, уплаченные на таможне, будут отображаться в системе электронного администрирования?
какой чаркод у данного запроса в СЭА?
Заранее благодарна за ответ.

Ліна1204
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 12 вересня 2019, 10:48
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Ліна1204 »

Доброго дня! Прошу поради. Маємо незареєстровану вчасно ПН на імпорт послуги (аудит відбувся у червні). Які мої подальші дії і яка відповідальність за це порушення? Наперед вдячна

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”