Книга обліку доходів (з 01.01.2021 облік у довільній формі)!!!

Розділ XIV ПКУ
Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Popen писав:
Скрытый текст
Яков писав: 3. Да. Вносите записи и заверяете подписью ФОПа таким образом, чтобы ошибочная запись и корректировочная в сумме дали правильный результат.
После этих Ваших слов, дорогой Яков, никак не могу взять в толк эти корректировки...
Что, нужно писать и ошибочную запись и корректирующую ???

Например, 01.11.18 не включил в Книгу один из доходов этого дня (1000грн):
1-й вариант:
01.11.2018 -5000.00
01.11.2018 +6000.00
2-й вариант:
01.11.2018 +1000.00
Я зрозуміла, що тільки коригуючу - тобто 2-й варіант ))

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Tasa писав:
Popen писав:
Скрытый текст
Яков писав: 3. Да. Вносите записи и заверяете подписью ФОПа таким образом, чтобы ошибочная запись и корректировочная в сумме дали правильный результат.
После этих Ваших слов, дорогой Яков, никак не могу взять в толк эти корректировки...
Что, нужно писать и ошибочную запись и корректирующую ???
Например, 01.11.18 не включил в Книгу один из доходов этого дня (1000грн):
1-й вариант:
01.11.2018 -5000.00
01.11.2018 +6000.00
2-й вариант:
01.11.2018 +1000.00
Я зрозуміла, що тільки коригуючу - тобто 2-й варіант ))
Та і я так розумів до цього часу...

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

Popen писав:
Tasa писав:
Popen писав:
Скрытый текст
После этих Ваших слов, дорогой Яков, никак не могу взять в толк эти корректировки...
Что, нужно писать и ошибочную запись и корректирующую ???
Например, 01.11.18 не включил в Книгу один из доходов этого дня (1000грн):
1-й вариант:
01.11.2018 -5000.00
01.11.2018 +6000.00
2-й вариант:
01.11.2018 +1000.00
Я зрозуміла, що тільки коригуючу - тобто 2-й варіант ))
Та і я так розумів до цього часу...
Предположим, что по данным Книги доходов у Вас отражено было 8400,00 грн, а доход за 01.11.2018 на самом деле оказался 9400,00 (1000,00 Вы не учли). Тогда Вы вносите записи:
01.11.2018 +1000.00 и заверяете подписью ФОПа.
Но это ещё не всё. если это повлияло на нал или безнал, то повторяете плюсовую запись: в т.ч. гот. +1000,00 (или в т.ч. безгот. +1000,00).
Если корректировка была проведена в Книге доходов до подведения итогов за ноябрь (ошибку обнаружили после 01.11, но до 30.11) и при подведении итогов за ноябрь учтена эта 1 тысяча, то на этом всё.
Если корректировка была проведена в Книге доходов после подведения итогов за ноябрь (ошибку обнаружили, например, 15 декабря), то корректируем ещё и итоги ноября (т.к. сумма за ноябрь месяц на 1 тысячу меньше, чем надо); и отдельно нал или безнал.
Если корректировка была проведена в Книге доходов после подведения итогов за год (ошибку обнаружили, например, 15 января 2019), то корректируем ещё и итоги ІV квартала и итоги 2018-го года (т.к. сумма за ІV квартал и за год на 1 тысячу меньше, чем надо); и отдельно нал или безнал.

Всё зависит от того, когда обнаружили ошибку и отразили корректировку в Книге доходов: самое меньшее число корректировочных строк – если ошибка исправлена в течение месяца, в котором она была допущена. Самое бόльшее – если обнаружили по истечению года.#smile3#
Зображення

nekreport
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 02 квітня 2019, 17:03
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення nekreport »

Добрый день. ФЛП 3 группа, НДС. Книга доходов и расходов при заполнении расходы на несколько страниц ушли дальше, чем доходы ( то есть слева доходы за 4 квартал, а справа расходы за 2). Вопрос, можно ли с нового года начать заполнять с одной страницы доходы и расходы? И еще можно ли после каждого подсчета месяца, квартала и т.д. пропускать одну строчку?

mitra
Оракул
Оракул
Повідомлень: 265
З нами з: 03 квітня 2019, 08:41
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 113 разів

Повідомлення mitra »

nekreport писав:Добрый день. ФЛП 3 группа, НДС. Книга доходов и расходов при заполнении расходы на несколько страниц ушли дальше, чем доходы ( то есть слева доходы за 4 квартал, а справа расходы за 2). Вопрос, можно ли с нового года начать заполнять с одной страницы доходы и расходы? И еще можно ли после каждого подсчета месяца, квартала и т.д. пропускать одну строчку?
Можно

Нина11
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 107
З нами з: 15 листопада 2017, 10:37
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення Нина11 »

Яков писав:
0608 писав:Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, якщо ФОП 3 група без ПДВ працює тільки по безналу, чи треба в книзі доходів ділити записи на нал і безнал? Тобто писати, наприклад: 100,00 в т.ч безнал 100,00, в т.ч. нал 0,00??? Чи просто вносити одним записом?
одной записи будет достаточно.
При подведении итогов – 3 записи. наприклад: 1000,00 в т.ч безнал 1000,00, в т.ч. нал 0,00
0608 писав:І друге питання. Як правильно робити сумарні записи в книзі: за кожні день, місяць, квартал і рік? Чи за день, місяць, 1й квартал, півроку, 9 місяців, рік??
за день, в котором получен доход, делается общая запись. Дни, в которых дохода не было или ФОП "не работал" в книгу дохода не записываются. Потом подбиваются итоги за месяц, квартал и год. (итоговые доходы за полугодие и 9 месяцев отображать в Книге НЕ обязательно, но можно)
0608 писав:В моїй книзі так (діяльність ФОП з надходженнями на рахунок почалася з липня. Зареєстровано ФОП в травні, але доходів не було, подали нульовий звіт за півроку): дні, всього липень, дні, всього серпень, дні, всього вересень, всього 9 місяців, далі йдуть записи по дням жовтня.
Підозрюю, що між "Всього за вересень" і "Всього за 9 місяців" треба було внести запис "Всього за 3й квартал".
Підкажіть, чи дійсно це так, і як тепер виправити? Читала тут, що треба внести пропущений запис в поточний пустий рядок, а не намагатися вліпити його між рядків.
Дякую за відповідь!
Если ФОП был на ЕН с мая, то должны были быть отражены итоговые "нули" за май, июнь, 2 квартал. Далее должно быть:
дни июля, в которых получен доход, липень, в т.ч. безг. (повторяется из строки "липень), в т.ч. гот. (в Вашем случае "нули" и прочерки), точно также август и сентябрь. Затем итоговые данные за 3 квартал (с указанием в т.ч. безг. и в т.ч. гот.)

Не нашла в порядке 579, что надо ставить "Нулевые" месяцы. ФОП зарегистрирован в июле 17 года, доход начал получать с 18 года. Книгу с какого года заполнять??

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

Нина11 писав:Не нашла в порядке 579, что надо ставить "Нулевые" месяцы. ФОП зарегистрирован в июле 17 года, доход начал получать с 18 года. Книгу с какого года заполнять??
Плохо искали #smile3# Порядок № 579
6. Платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається дата запису;

2) у графах 2-6 щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі
С даты перехода на ЕН по декабрь 2017 (если он был в 2017-м на ЕН): какой "сумарний підсумок" за листопад, за грудень? а за квартал? а за 2017-й рік?
Какие суммы были отражены в декларации (иях) за 2017-й год? Ведь
8. Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.
Т.е., если в декларации "ноль", то этот "ноль" берётся не с воздуха, а с Книги учёта доходов
Зображення

Нина11
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 107
З нами з: 15 листопада 2017, 10:37
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення Нина11 »

Яков писав:
Нина11 писав:Не нашла в порядке 579, что надо ставить "Нулевые" месяцы. ФОП зарегистрирован в июле 17 года, доход начал получать с 18 года. Книгу с какого года заполнять??
Плохо искали #smile3# Порядок № 579
6. Платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається дата запису;

2) у графах 2-6 щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі
С даты перехода на ЕН по декабрь 2017 (если он был в 2017-м на ЕН): какой "сумарний підсумок" за листопад, за грудень? а за квартал? а за 2017-й рік?
Какие суммы были отражены в декларации (иях) за 2017-й год? Ведь
8. Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.
Т.е., если в декларации "ноль", то этот "ноль" берётся не с воздуха, а с Книги учёта доходов
Зарегистрировался ФОП в июле 2017, в декларации по единому налогу за год =ноль, так как доходов не было. позвонила на гарячую линию ДФС сказали, что записывать с января 2018 года, как появился доход. #g_crazy# #g_crazy# #g_crazy# #g_crazy#

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

Нина11 писав:Зарегистрировался ФОП в июле 2017, в декларации по единому налогу за год =ноль, так как доходов не было. позвонила на гарячую линию ДФС сказали, что записывать с января 2018 года, как появился доход. #g_crazy# #g_crazy# #g_crazy# #g_crazy#
На "гарячей линии" Вам ответили неверно.
Если хотите заполнять Книгу не по Порядку, а, начиная с 2018-го года (не указав "нолики" за месяц, квартал, год), то Вам надо подтвердить это, отправив запрос на ИНК и получив ИНК. Если в ИНК будет указано, что заполнять НЕ нужно, тогда смело можете НЕ заполнять.
Когда НЕ нужно заполнять Книгу учёта доходов за 2017-й: если ФОП зарегистрировался в июле 2017-го, а плательщиком ЕН стал с 1 января 2018-го (но эти "нолики" должны быть отображены в другой книге – Книге учёта доходов и расходов для ОСН) #smile3#
Зображення

Нина11
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 107
З нами з: 15 листопада 2017, 10:37
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення Нина11 »

Яков писав:
Нина11 писав:Зарегистрировался ФОП в июле 2017, в декларации по единому налогу за год =ноль, так как доходов не было. позвонила на гарячую линию ДФС сказали, что записывать с января 2018 года, как появился доход. #g_crazy# #g_crazy# #g_crazy# #g_crazy#
На "гарячей линии" Вам ответили неверно.
Если хотите заполнять Книгу не по Порядку, а, начиная с 2018-го года (не указав "нолики" за месяц, квартал, год), то Вам надо подтвердить это, отправив запрос на ИНК и получив ИНК. Если в ИНК будет указано, что заполнять НЕ нужно, тогда смело можете НЕ заполнять.
Когда НЕ нужно заполнять Книгу учёта доходов за 2017-й: если ФОП зарегистрировался в июле 2017-го, а плательщиком ЕН стал с 1 января 2018-го (но эти "нолики" должны быть отображены в другой книге – Книге учёта доходов и расходов для ОСН) #smile3#
Спасибо Вам!!!

Відповісти

Повернутись до “Спрощена система оподаткування”